Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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04/12/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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04/12/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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04/12/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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04/12/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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04/12/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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04/12/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000132
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04/12/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000132
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04/12/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000133
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04/12/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000133
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04/12/2018 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviços de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2018NE000155
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04/12/2018 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviços de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2018NE000155
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04/12/2018 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviços de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2018NE000155
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04/12/2018 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviços de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2018NE000155
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04/12/2018 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviços de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2018NE000155
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04/12/2018 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviços de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2018NE000155
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04/12/2018 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviços de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2018NE000155
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04/12/2018 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviços de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2018NE000155
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04/12/2018 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL n. 009/2015-02.
40.432.544/0001-47
2018NE000065
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03/12/2018 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL n. 009/2015-02.
40.432.544/0001-47
2018NE000065
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03/12/2018 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 13/07/2026.