Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com Contribuição Patronal devida ao RPPS/SC (Fundo Financeiro), de acordo com o inciso I do Artigo 9º da Lei Complementar nº 662/2015, calculada sobre a folha de pagamento de servidores referente ao 13º salário de 18, conforme comprovantes constantes do Processo DF nº 2275/2018.
83.882.498/0001-90
2018NE003891
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17/12/2018 | Ver |
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A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças em condicionadores de ar, sendo 405 do tipo split, 17 do tipo K-7, 06 do tipo piso/teto, 02 do tipo janela e 03 do tipo split dutado, conforme Contrato CL n. 098/2017-00.
04.848.808/0001-84
2018NE000051
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14/12/2018 | Ver |
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A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças em condicionadores de ar, sendo 405 do tipo split, 17 do tipo K-7, 06 do tipo piso/teto, 02 do tipo janela e 03 do tipo split dutado, conforme Contrato CL n. 098/2017-00.
04.848.808/0001-84
2018NE000051
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14/12/2018 | Ver |
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FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS
Despesa com programa de estágio de estudantes que frequentam o ensino regular em instituições de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, conforme Contrato CL n. 040/2014-05.
83.566.299/0001-73
2018NE000053
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14/12/2018 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n. 021/2014-05.
40.432.544/0191-66
2018NE000062
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14/12/2018 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n. 021/2014-05.
40.432.544/0191-66
2018NE000062
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14/12/2018 | Ver |
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical dos prédios da ALESC, composto por oito elevadores, conforme Contrato CL n. 028/2015-03
04.191.047/0001-30
2018NE000080
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14/12/2018 | Ver |
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical dos prédios da ALESC, composto por oito elevadores, conforme Contrato CL n. 028/2015-03
04.191.047/0001-30
2018NE000080
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14/12/2018 | Ver |
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CONPEAR AR CONDICIONADOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Pregão Presencial n. 29/2014 e Contrato CL n. 026/2014-04.
85.136.091/0001-40
2018NE000086
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14/12/2018 | Ver |
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CONPEAR AR CONDICIONADOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Pregão Presencial n. 29/2014 e Contrato CL n. 026/2014-04.
85.136.091/0001-40
2018NE000086
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14/12/2018 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente à edificação de alvenaria no topo do Morro da Cruz, Florianópolis/SC, locada por este Poder conforme Contrato CL 103/2013-00.
08.336.783/0001-90
2018NE000090
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14/12/2018 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente à edificação de alvenaria no topo do Morro da Cruz, Florianópolis/SC, locada por este Poder conforme Contrato CL 103/2013-00.
08.336.783/0001-90
2018NE000090
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14/12/2018 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica do Palácio Barriga Verde, situado à Rua Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis/SC.
08.336.783/0001-90
2018NE000094
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14/12/2018 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica do Palácio Barriga Verde, situado à Rua Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis/SC.
08.336.783/0001-90
2018NE000094
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14/12/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000133
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14/12/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000133
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14/12/2018 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender necessidades da ALESC, conforme Pregão n° 035/2016 e Contrato CL nº 005/2017-00.
07.015.265/0001-02
2018NE000154
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14/12/2018 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender necessidades da ALESC, conforme Pregão n° 035/2016 e Contrato CL nº 005/2017-00.
07.015.265/0001-02
2018NE000154
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14/12/2018 | Ver |
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PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTDA
Despesa com a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos instalados nos consultórios odontológicos, conforme Contrato CL n. 024/2015-03.
00.077.808/0001-77
2018NE000163
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14/12/2018 | Ver |
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PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTDA
Despesa com a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos instalados nos consultórios odontológicos, conforme Contrato CL n. 024/2015-03.
00.077.808/0001-77
2018NE000163
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14/12/2018 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 13/07/2026.