Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
SPAGNOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Despesa com locação de imóvel constituído por casa de alvenaria com 153,07 m², localizada à Rua Florianópolis esquina com a Avenida Nereu Ramos, nº 605 D, Centro, Chapecó/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar da Deputada Luciane Maria Carminatti, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 037/2016-00.
86.866.795/0001-30 2018NE000271
17/12/2018 Ver
SPAGNOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Despesa com locação de imóvel constituído por casa de alvenaria com 153,07 m², localizada à Rua Florianópolis esquina com a Avenida Nereu Ramos, nº 605 D, Centro, Chapecó/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar da Deputada Luciane Maria Carminatti, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 037/2016-00.
86.866.795/0001-30 2018NE000271
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SPAGNOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Despesa com locação de imóvel constituído por casa de alvenaria com 153,07 m², localizada à Rua Florianópolis esquina com a Avenida Nereu Ramos, nº 605 D, Centro, Chapecó/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar da Deputada Luciane Maria Carminatti, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 037/2016-00.
86.866.795/0001-30 2018NE000271
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RAQUEL SCHLEMPER RABELO
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com 130 m², localizada à Avenida Altamiro di Bernardi, nº 69, Campinas, São José/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Mário Marcondes , conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 006/2017-00.
***.337.369-** 2018NE000275
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RAQUEL SCHLEMPER RABELO
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com 130 m², localizada à Avenida Altamiro di Bernardi, nº 69, Campinas, São José/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Mário Marcondes , conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 006/2017-00.
***.337.369-** 2018NE000275
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GILSON PAROLIN
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com 95,17 m², localizada à Rua Padre Anchieta, nº 48, Ed. Itália, sala nº 209, Centro, Videira/SC para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Natalino Lázare, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 023/2016-00.
***.808.249-** 2018NE000277
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GILSON PAROLIN
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com 95,17 m², localizada à Rua Padre Anchieta, nº 48, Ed. Itália, sala nº 209, Centro, Videira/SC para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Natalino Lázare, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 023/2016-00.
***.808.249-** 2018NE000277
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JHCL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
Despesa com locação de imóvel constituído por casa de alvenaria com 273,32 m², localizada à Rua Alexandre Schlemm, nº 322, Bairro Bucarein, Joinville/SC para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Patrício Destro, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 143/2017-00.
83.789.883/0001-98 2018NE000284
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JHCL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
Despesa com locação de imóvel constituído por casa de alvenaria com 273,32 m², localizada à Rua Alexandre Schlemm, nº 322, Bairro Bucarein, Joinville/SC para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Patrício Destro, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 143/2017-00.
83.789.883/0001-98 2018NE000284
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente a pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, conforme Cláusula 5.21 do Contrato CL nº 097/2017.
83.953.331/0001-73 2018NE000543
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente a pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, conforme Cláusula 5.21 do Contrato CL nº 097/2017.
83.953.331/0001-73 2018NE000543
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente a pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, conforme Cláusula 5.21 do Contrato CL nº 097/2017.
83.953.331/0001-73 2018NE000543
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente a pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, conforme Cláusula 5.21 do Contrato CL nº 097/2017.
83.953.331/0001-73 2018NE000543
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com pagamento de horas extras, relativas a serviços de mão de obra continuada (serventes, auxiliar de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros), incluindo material de limpeza, conforme Contrato CL nº 002/2015-06.
83.953.331/0001-73 2018NE000544
17/12/2018 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com pagamento de horas extras, relativas a serviços de mão de obra continuada (serventes, auxiliar de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros), incluindo material de limpeza, conforme Contrato CL nº 002/2015-06.
83.953.331/0001-73 2018NE000544
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SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Despesa com serviço de licenciamento de uso de software de telejornalismo com módulos newsroom, teleprompter, preview, incluindo serviços de suporte técnico, conforme Termo Aditivo 01 do Contrato CL n° 056/2016.
05.551.844/0001-44 2018NE000552
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SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Despesa com servidor de gerenciamento de aplicativos (software e banco de dados), conforme Termo Aditivo 01 do Contrato CL n° 056/2016.
05.551.844/0001-44 2018NE000553
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece item 5.9 do Contrato CL nº 088/2015-03.
00.729.393/0001-79 2018NE000789
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece item 5.9 do Contrato CL nº 088/2015-03.
00.729.393/0001-79 2018NE000789
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece item 5.9 do Contrato CL nº 088/2015-03.
00.729.393/0001-79 2018NE000789
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 13/07/2026.