Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamento de licenciamento de software EIC-ALESC, conforme item 5 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 154/2017-00.
13.372.575/0001-87
2018NE000847
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28/01/2019 | Ver |
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SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamento de licenciamento de software EIC-ALESC, conforme item 5 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 154/2017-00.
13.372.575/0001-87
2018NE000847
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28/01/2019 | Ver |
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SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamento de suporte ao desenvolvimento do software EIC-ALESC, conforme item 7 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 154/2017-00.
13.372.575/0001-87
2018NE000849
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28/01/2019 | Ver |
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SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamento de suporte ao desenvolvimento do software EIC-ALESC, conforme item 7 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 154/2017-00.
13.372.575/0001-87
2018NE000849
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28/01/2019 | Ver |
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BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA
Despesa com prestação de serviço (através de locação) de fibra óptica apagada para estabelecer enlace de rede SAN e LAN entre os edifícios Palácio Barriga Verde, centro administrativo da ALESC e Tribunal de Contas do Estado, conforme Pregão Presencial n° 014/2018 e Contrato CL n° 014/2018-00.
11.966.640/0001-77
2018NE001662
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28/01/2019 | Ver |
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BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA
Despesa com prestação de serviço (através de locação) de fibra óptica apagada para estabelecer enlace de rede SAN e LAN entre os edifícios Palácio Barriga Verde, centro administrativo da ALESC e Tribunal de Contas do Estado, conforme Pregão Presencial n° 014/2018 e Contrato CL n° 014/2018-00.
11.966.640/0001-77
2018NE001662
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28/01/2019 | Ver |
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UNILIFT ELEVADORES LTDA
Aquisição de duas capas de proteção para cabine do elevador de serviço do prédio da Unidade Administrativa da ALESC situado na avenida Mauro Ramos nº300. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC. ( Processo 864/2018)
05.098.804/0001-99
2018NE003568
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28/01/2019 | Ver |
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UNILIFT ELEVADORES LTDA
Aquisição de duas capas de proteção para cabine do elevador de serviço do prédio da Unidade Administrativa da ALESC situado na avenida Mauro Ramos nº300. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC. ( Processo 864/2018)
05.098.804/0001-99
2018NE003568
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28/01/2019 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
Ressarcimento pela cessão a este Poder referente ao 13º salário de 2018 dos servidores Vanda Regina Machado Pacheco Setubal e Juliano Targino Rachadel, conforme Termo de Convênio 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 279/2018.
15.515.924/0001-06
2018NE003685
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28/01/2019 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
Ressarcimento pela cessão a este Poder referente ao 13º salário de 2018 dos servidores Vanda Regina Machado Pacheco Setubal e Juliano Targino Rachadel, conforme Termo de Convênio 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 279/2018.
15.515.924/0001-06
2018NE003685
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28/01/2019 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores Vanda Regina Machado Pacheco Setubal e Juliano Targino Rachadel, referente ao mês de novembro de 2018, conforme Termo de Convênio 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 289/2018.
15.515.924/0001-06
2018NE003698
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28/01/2019 | Ver |
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SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores Vanda Regina Machado Pacheco Setubal e Juliano Targino Rachadel, referente ao mês de novembro de 2018, conforme Termo de Convênio 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 289/2018.
15.515.924/0001-06
2018NE003698
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28/01/2019 | Ver |
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COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA
Aquisição de porta papel higienico rolão e porta papel toalha, material descrito no Oficio nº 319/2018. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC. (Processo 878/2018).
16.715.374/0001-23
2018NE003703
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28/01/2019 | Ver |
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COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA
Aquisição de porta papel higienico rolão e porta papel toalha, material descrito no Oficio nº 319/2018. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC. (Processo 878/2018).
16.715.374/0001-23
2018NE003703
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28/01/2019 | Ver |
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MARY PROJETOS ESPECIAIS GRAFICOS LTDA
Aquisição de 1.000 (mil) pastas abertas 47,5x72,8cm, 4x4 cores (CMYK) em duo design 350g.
Faca Especial, Corte/Vinco, Dupla Face 12mm, 13 cm(s), 1 ponto(s), Colagem, 1 Bolsa(s), Dobra, 1 Dobra(s). As pastas serão utilizadas nos eventos desenvolvidos pelo CEAC. A pedido do Centro de Apoio às Câmaras Municipais da ALESC.(Distribuição Gratuita). (Processo 883/2018).
72.354.533/0001-82
2018NE003818
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28/01/2019 | Ver |
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MARY PROJETOS ESPECIAIS GRAFICOS LTDA
Aquisição de 1.000 (mil) pastas abertas 47,5x72,8cm, 4x4 cores (CMYK) em duo design 350g.
Faca Especial, Corte/Vinco, Dupla Face 12mm, 13 cm(s), 1 ponto(s), Colagem, 1 Bolsa(s), Dobra, 1 Dobra(s). As pastas serão utilizadas nos eventos desenvolvidos pelo CEAC. A pedido do Centro de Apoio às Câmaras Municipais da ALESC.(Distribuição Gratuita). (Processo 883/2018).
72.354.533/0001-82
2018NE003818
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28/01/2019 | Ver |
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LOJA DOMINIK LTDA
Aquisição de fita anti derrapante, vedador de borda, adesivo de contato, conforme especificados, para serem instaladas nas dependências do Palácio Barriga Verde para adequação as Normas do Corpo de Bombeiros conforme Instrução Normativa – IN 018/DAT/CBMSC.Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.(Processo 890/2018).
83.873.935/0001-00
2018NE003950
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28/01/2019 | Ver |
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LOJA DOMINIK LTDA
Aquisição de fita anti derrapante, vedador de borda, adesivo de contato, conforme especificados, para serem instaladas nas dependências do Palácio Barriga Verde para adequação as Normas do Corpo de Bombeiros conforme Instrução Normativa – IN 018/DAT/CBMSC.Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.(Processo 890/2018).
83.873.935/0001-00
2018NE003950
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28/01/2019 | Ver |
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com Contribuição Patronal - RPPS devida ao IPREV-Fundo Financeiro/SC, de acordo com o inciso I do Artigo 9º da Lei Complementar nº 662/2015, calculada sobre a folha de pagamento de servidores no mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes do Processo DF nº 065/2019.
83.882.498/0001-90
2019NE000087
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28/01/2019 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com contratação de mão de obra para prestação de serviços tais como: pessoal administrativo, recepcionista executiva, mestre de cerimônia, assistente de saúde, técnico em enfermagem, fisioterapeuta, auxiliar pedagogo, operador de equipamento gráfico, técnicos em arte de criação gráfica e intérprete de libras, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL 097/2017-04.
83.953.331/0001-73
2019NE000094
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28/01/2019 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.