Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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RN JORNALISMO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Nova Legislatura, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-01, PI nº 60361 e demais documentos constantes no Processo n° 30177/2018.
95.878.229/0001-30
2018NE003746
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30/01/2019 | Ver |
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RN JORNALISMO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Nova Legislatura, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-01, PI nº 60361 e demais documentos constantes no Processo n° 30177/2018.
95.878.229/0001-30
2018NE003746
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30/01/2019 | Ver |
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EDITORA DIARIO DO ALTO VALE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Nova Legislatura, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-01, PI nº 60360 e demais documentos constantes no Processo n° 30176/2018.
82.830.290/0001-65
2018NE003748
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30/01/2019 | Ver |
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EDITORA DIARIO DO ALTO VALE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Nova Legislatura, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-01, PI nº 60360 e demais documentos constantes no Processo n° 30176/2018.
82.830.290/0001-65
2018NE003748
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30/01/2019 | Ver |
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O IGUASSU GGE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Nova Legislatura, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-01, PI nº 60359 e demais documentos constantes no Processo n° 30175/2018.
07.009.680/0001-53
2018NE003749
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30/01/2019 | Ver |
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O IGUASSU GGE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Nova Legislatura, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-01, PI nº 60359 e demais documentos constantes no Processo n° 30175/2018.
07.009.680/0001-53
2018NE003749
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30/01/2019 | Ver |
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IMAGEM MIDIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Nova Legislatura, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-01, PI nº 60342 e demais documentos constantes no Processo n° 30158/2018.
00.238.936/0001-55
2018NE003761
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30/01/2019 | Ver |
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IMAGEM MIDIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Nova Legislatura, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-01, PI nº 60342 e demais documentos constantes no Processo n° 30158/2018.
00.238.936/0001-55
2018NE003761
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30/01/2019 | Ver |
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JORNAL A TRIBUNA DO VALE EIRELI
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Nova Legislatura, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-01, PI nº 60414 e demais documentos constantes no Processo n° 30224/2018.
11.614.277/0001-20
2018NE004001
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30/01/2019 | Ver |
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JORNAL A TRIBUNA DO VALE EIRELI
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Nova Legislatura, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-01, PI nº 60414 e demais documentos constantes no Processo n° 30224/2018.
11.614.277/0001-20
2018NE004001
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30/01/2019 | Ver |
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VOLTA GRANDE COMUNICACOES LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Nova Legislatura, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-01, PI nº 60415 e demais documentos constantes no Processo n° 30225/2018.
02.177.792/0001-08
2018NE004002
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30/01/2019 | Ver |
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VOLTA GRANDE COMUNICACOES LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Nova Legislatura, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-01, PI nº 60415 e demais documentos constantes no Processo n° 30225/2018.
02.177.792/0001-08
2018NE004002
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30/01/2019 | Ver |
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TR ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA
Despesa com pagamento da 13ª parcela referente à aquisição de imóvel visando a instalação de áreas administrativas da ALESC de conformidade com as cláusulas do Contrato de Compra e Venda nº 150/2017-00, derivado da Dispensa de Licitação nº 13/2017 e descrições e especificações contidas no Anexo III - Memorial Descritivo. (Processo nº 042/2019)
12.524.085/0001-96
2019NE000086
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30/01/2019 | Ver |
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FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS
Despesa com programa de estágio de estudantes que frequentam o ensino regular em instituição de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial e do anos finais do ensino fundamental, incluindo estudantes do Programa Antonieta de Barros e Projeto ALESC Inclusiva, conforme Contrato CL nº 040/2014-06.
83.566.299/0001-73
2019NE000088
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29/01/2019 | Ver |
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FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS
Despesa com programa de estágio de estudantes que frequentam o ensino regular em instituição de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial e do anos finais do ensino fundamental, incluindo estudantes do Programa Antonieta de Barros e Projeto ALESC Inclusiva, conforme Contrato CL nº 040/2014-06.
83.566.299/0001-73
2019NE000088
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29/01/2019 | Ver |
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FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS
Despesa com programa de estágio de estudantes que frequentam o ensino regular em instituição de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial e do anos finais do ensino fundamental, incluindo estudantes do Programa Antonieta de Barros e Projeto ALESC Inclusiva, conforme Contrato CL nº 040/2014-06.
83.566.299/0001-73
2019NE000088
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29/01/2019 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa n. 114 e 233/2016 e Contrato CL n° 022/2018-01.
09.687.900/0002-04
2019NE000089
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29/01/2019 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa n. 114 e 233/2016 e Contrato CL n° 022/2018-01.
09.687.900/0002-04
2019NE000089
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29/01/2019 | Ver |
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SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamentos de serviços referentes à aquisição de solução de comunicação interna, conforme itens 1, 2, 3 e 4 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 154/2017-00.
13.372.575/0001-87
2018NE000846
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28/01/2019 | Ver |
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SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamentos de serviços referentes à aquisição de solução de comunicação interna, conforme itens 1, 2, 3 e 4 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 154/2017-00.
13.372.575/0001-87
2018NE000846
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28/01/2019 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.