Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com aquisição de placas, medalhas, estojos e troféus de homenagens, por demanda, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme Contrato CL nº 031/2018-00.
07.530.907/0001-01 2019NE000540
26/02/2019 Ver
ELCIO CECCHETTI
Contratação do Sr. Elcio Cecchetti que participará da mesa redonda no "Seminário Estadual de Formação Continuada de Professores da Região Oeste de Santa Catarina", num total de 2,5 horas/aula, no dia 05 de fevereiro de 2019, no município de Chapecó. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas de Estado). (Processo 014/2019).
***.247.029-** 2019NE000561
26/02/2019 Ver
DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL CAMBIRELA EIRELI
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral sem gás, da marca Santa Catarina, conforme Contrato CL n° 036/2018-00.
02.148.257/0001-10 2019NE000574
26/02/2019 Ver
A.V. COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de até 3.500 kg de açúcar e 25.000 Litros de leite, mediante entrega programada, conforme Contrato CL nº 037/2018-00.
16.858.182/0001-76 2019NE000582
26/02/2019 Ver
PECA AS PECAS LTDA
Despesa com locação de cadeiras, sob demanda, modelo Tiffany, para uso em eventos e solenidades que acontecem no Palácio Barriga Verde, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme Contrato CL nº 007/2014-05.
05.181.606/0001-94 2019NE000616
26/02/2019 Ver
PECA AS PECAS LTDA
Despesa com locação de cadeiras, sob demanda, modelo Tiffany, para uso em eventos e solenidades que acontecem no Palácio Barriga Verde, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme Contrato CL nº 007/2014-05.
05.181.606/0001-94 2019NE000616
26/02/2019 Ver
PECA AS PECAS LTDA
Despesa com locação de cadeiras, sob demanda, modelo Tiffany, para uso em eventos e solenidades que acontecem no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 007/2014-05.
05.181.606/0001-94 2019NE000619
26/02/2019 Ver
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto referente ao Grupo Escolar Antonieta de Barros, localizado no bairro Centro, Florianópolis, em cessão de uso à ALESC.
82.508.433/0001-17 2018NE002186
25/02/2019 Ver
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto referente ao Grupo Escolar Antonieta de Barros, localizado no bairro Centro, Florianópolis, em cessão de uso à ALESC.
82.508.433/0001-17 2018NE002186
25/02/2019 Ver
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto referente ao Ed. Everest, Unidade Administrativa da ALESC, situado à Av. Mauro Ramos, 300, Florianópolis/SC.
82.508.433/0001-17 2018NE003046
25/02/2019 Ver
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto referente ao Ed. Everest, Unidade Administrativa da ALESC, situado à Av. Mauro Ramos, 300, Florianópolis/SC.
82.508.433/0001-17 2018NE003046
25/02/2019 Ver
CATARINENSE COMUNICACOES O TEMPO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Nova Legislatura, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-01, PI nº 60330 e demais documentos constantes no Processo n° 30147/2018.
07.751.620/0001-01 2018NE003772
25/02/2019 Ver
CATARINENSE COMUNICACOES O TEMPO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Nova Legislatura, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-01, PI nº 60330 e demais documentos constantes no Processo n° 30147/2018.
07.751.620/0001-01 2018NE003772
25/02/2019 Ver
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - DEINFRA
Ressarcimento pela cessão de servidores a este Poder referente ao período de novembro a dezembro de 2018, incluindo 13º salário e férias, conforme Termo de Convênio 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015.
05.510.080/0001-49 2018NE003867
25/02/2019 Ver
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - DEINFRA
Ressarcimento pela cessão de servidores a este Poder referente ao período de novembro a dezembro de 2018, incluindo 13º salário e férias, conforme Termo de Convênio 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015.
05.510.080/0001-49 2018NE003867
25/02/2019 Ver
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - DEINFRA
Ressarcimento pela cessão de servidores a este Poder referente ao período de novembro a dezembro de 2018, incluindo 13º salário e férias, conforme Termo de Convênio 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015.
05.510.080/0001-49 2018NE003867
25/02/2019 Ver
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - DEINFRA
Ressarcimento pela cessão de servidores a este Poder referente ao período de novembro a dezembro de 2018, incluindo 13º salário e férias, conforme Termo de Convênio 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015.
05.510.080/0001-49 2018NE003867
25/02/2019 Ver
CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de operacionalização e transmissão permanente, 24 horas, de sinal digital de vídeo e áudio associado com fornecimento de segmento especial via satélite para TVAL, conforme Pregão Presencial nº 037/2016 e Contrato CL nº 001/2017-02.
40.432.544/0001-47 2019NE000085
25/02/2019 Ver
FLORICULTURA PRIMAVERA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA
Aquisição de arranjos florais, a serem utilizados na Sessão Solene do dia 14.02.2019, em homenagem aos 70 anos de Emancipação político-administrativa do município de Ituporanga. A pedido da Coordenadoria de Plenário e Sessão Solene e Especiais. ( Processo 25/2019).
78.611.233/0001-18 2019NE000339
25/02/2019 Ver
INSTITUTO FENACON
Aquisição de 02 (dois) certificados digitais (A3 e-CPF + leitor), para utilização pelos recém-nomeados Procuradores Geral e Adjunto, conforme solicitação da Procuradoria Geral da ALESC. (Processo n° 034/2019)
11.825.802/0001-57 2019NE000476
25/02/2019 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.