Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA
Despesa com prestação de serviços (através de locação) de fibra óptica apagada para estabelecer enlace de rede SAN e LAN entre os edifícios Palácio Barriga Verde, Unidade Administrativa da ALESC e Tribunal de Contas do Estado, conforme Pregão Presencial nº 014/2018 e Contrato CL nº 014/2018-00.
11.966.640/0001-77
2019NE000511
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15/03/2019 | Ver |
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BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA
Despesa com prestação de serviços (através de locação) de fibra óptica apagada para estabelecer enlace de rede SAN e LAN entre os edifícios Palácio Barriga Verde, Unidade Administrativa da ALESC e Tribunal de Contas do Estado, conforme Pregão Presencial nº 014/2018 e Contrato CL nº 014/2018-00.
11.966.640/0001-77
2019NE000511
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15/03/2019 | Ver |
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TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Despesa com prestação de serviços de conservação e assistência técnica (incluindo manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de óleo lubrificante e fluídos) de 01 elevador e 01 plataforma vertical da marca Thyssenkrupp, instalados na sede da ALESC, conforme Aditivo 02 do Contrato CL n° 028/2017.
90.347.840/0009-75
2019NE000520
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15/03/2019 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de imóvel com edificação de alvenaria com 14 m², no mínimo, localizado o Morro da Cruz, em Florianópolis/SC, incluindo torre de metal com 40 metros de altura, energia elétrica trifásica (380 V) e sistema de refrigeração adequada para transmissor de potência digital, conforme Contrato CL nº 033/2018-00.
00.729.393/0001-79
2019NE000527
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15/03/2019 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos transmissores de potência de estação radiodifusora de televisão digital, com disponibilidade full time de técnico, compreendendo todos os equipamentos e infraestrutura, conforme Contrato CL nº 033/2018-00.
00.729.393/0001-79
2019NE000529
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15/03/2019 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Contrato CL nº 088/2015-06.
00.729.393/0001-79
2019NE000532
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15/03/2019 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Contrato CL nº 088/2015-06.
00.729.393/0001-79
2019NE000532
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15/03/2019 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de equipamento de áudio e vídeo, inclusa a manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, para atender às necessidades da TVAL, conforme Contrato CL nº 088/2015-06.
00.729.393/0001-79
2019NE000552
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15/03/2019 | Ver |
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SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamentos de serviços referentes à aquisição de solução de comunicação interna (estruturação e sustentação de estratégia), conforme itens 2 e 4 da Cláusula 2.1.2 do Termo Aditivo 01 do Contrato CL nº 154/2017.
13.372.575/0001-87
2019NE000553
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15/03/2019 | Ver |
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SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamentos de serviços referentes à aquisição de solução de comunicação interna (estruturação e sustentação de estratégia), conforme itens 2 e 4 da Cláusula 2.1.2 do Termo Aditivo 01 do Contrato CL nº 154/2017.
13.372.575/0001-87
2019NE000553
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15/03/2019 | Ver |
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SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamentos de licenciamento de software EIC-ALESC, conforme item 5 da Cláusula 2.1.2 do Termo Aditivo 01 do Contrato CL nº 154/2017.
13.372.575/0001-87
2019NE000554
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15/03/2019 | Ver |
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SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamentos de licenciamento de software EIC-ALESC, conforme item 5 da Cláusula 2.1.2 do Termo Aditivo 01 do Contrato CL nº 154/2017.
13.372.575/0001-87
2019NE000554
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15/03/2019 | Ver |
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SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamentos de suporte ao desenvolvimento do software EIC-ALESC, conforme item 7 da Cláusula 2.1.2 do Termo Aditivo 01 do Contrato CL nº 154/2017.
13.372.575/0001-87
2019NE000556
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15/03/2019 | Ver |
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SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamentos de suporte ao desenvolvimento do software EIC-ALESC, conforme item 7 da Cláusula 2.1.2 do Termo Aditivo 01 do Contrato CL nº 154/2017.
13.372.575/0001-87
2019NE000556
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15/03/2019 | Ver |
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A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças em condicionadores de ar, sendo 295 do tipo split, 10 do tipo cassete, 01 do tipo ar/teto e 03 splits dutados, conforme Termo Aditivo 03 do Contrato CL n° 098/2017.
04.848.808/0001-84
2019NE000735
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15/03/2019 | Ver |
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A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças em condicionadores de ar, sendo 295 do tipo split, 10 do tipo cassete, 01 do tipo ar/teto e 03 splits dutados, conforme Termo Aditivo 03 do Contrato CL n° 098/2017.
04.848.808/0001-84
2019NE000735
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15/03/2019 | Ver |
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A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças em condicionadores de ar, sendo 295 do tipo split, 10 do tipo cassete, 01 do tipo ar/teto e 03 splits dutados, conforme Termo Aditivo 03 do Contrato CL n° 098/2017.
04.848.808/0001-84
2019NE000735
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15/03/2019 | Ver |
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A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças em condicionadores de ar, sendo 295 do tipo split, 10 do tipo cassete, 01 do tipo ar/teto e 03 splits dutados, conforme Termo Aditivo 03 do Contrato CL n° 098/2017.
04.848.808/0001-84
2019NE000735
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15/03/2019 | Ver |
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A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Despesa com reajuste contratual, referente aos meses de novembro de dezembro de 2018, conforme termo Aditivo 03 do Contrato CL n° 098/2017-00, que trara de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças em condicionadores de ar, sendo 295 do tipo split, 10 do tipo cassete, 01 do tipo ar/teto e 03 splits dutados.
04.848.808/0001-84
2019NE000736
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15/03/2019 | Ver |
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INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, conforme Cláusula 2.1 do Contrato CL nº 030/2018-00.
00.233.883/0001-80
2019NE000406
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14/03/2019 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.