Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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ROSIMILIA LIMA FONSECA
Pagamento de auxílio funeral do ex-servidor Antônio Menezes Lima, conforme artigo 120 da Lei nº 6745/85 e demais documentos constantes do Processo DA nº 0744/2019.
***.874.689-**
2019NE000811
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21/03/2019 | Ver |
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SC HOJE COMUNICACAO LTDA
Veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Agência AL E Rádio AL, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-01, PI nº 7999 e demais documentos constantes no Processo n° 10102/2018.
30.834.339/0001-54
2018NE003851
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20/03/2019 | Ver |
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SC HOJE COMUNICACAO LTDA
Veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Agência AL E Rádio AL, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-01, PI nº 7999 e demais documentos constantes no Processo n° 10102/2018.
30.834.339/0001-54
2018NE003851
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20/03/2019 | Ver |
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BLOCO PARLAMENTAR BRASILEIRO DA UPM
Despesa com desenvolvimento de estudos e representação de interesses relacionados ao Poder Legislativo no que tange aos assuntos do Mercosul, através da congregação das Comissões Legislativas de Assuntos do Mercosul em um Bloco Parlamentar, conforme Convênio CL nº 005/2019-00.
04.803.229/0001-15
2019NE000395
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19/03/2019 | Ver |
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BLOCO PARLAMENTAR BRASILEIRO DA UPM
Despesa com desenvolvimento de estudos e representação de interesses relacionados ao Poder Legislativo no que tange aos assuntos do Mercosul, através da congregação das Comissões Legislativas de Assuntos do Mercosul em um Bloco Parlamentar, conforme Convênio CL nº 005/2019-00.
04.803.229/0001-15
2019NE000395
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19/03/2019 | Ver |
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CONPEAR AR CONDICIONADOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Contrato CL n° 026/2014-05.
85.136.091/0001-40
2019NE000440
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19/03/2019 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, conforme Contrato CL n° 021/2015-04.
34.028.316/0028-23
2019NE000464
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19/03/2019 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, conforme Contrato CL n° 021/2015-04.
34.028.316/0028-23
2019NE000464
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19/03/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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19/03/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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19/03/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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19/03/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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19/03/2019 | Ver |
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HELYO TECNOLOGIA LTDA
Despesa com prestação de serviços, por demanda, de impressão/reprodução colorida e monocromática, através de impressoras multifuncionais digitais policromáticas e monocromáticas, assistência técnica on site, com insumos, consumíveis e suprimentos, conforme Contrato CL nº 039/2016-03.
01.084.671/0001-40
2019NE000485
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19/03/2019 | Ver |
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HELYO TECNOLOGIA LTDA
Despesa com prestação de serviços, por demanda, de impressão/reprodução colorida e monocromática, através de impressoras multifuncionais digitais policromáticas e monocromáticas, assistência técnica on site, com insumos, consumíveis e suprimentos, conforme Contrato CL nº 039/2016-03.
01.084.671/0001-40
2019NE000485
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19/03/2019 | Ver |
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MICROSENS S/A
Despesa com pagamento de impressão e reprodução colorida, por demanda, em impressora multifuncional digital policromática, incluindo insumos, consumíveis, suprimentos e peças para reposição, conforme Contrato CL nº 038/2016-04.
78.126.950/0003-16
2019NE000486
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19/03/2019 | Ver |
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MICROSENS S/A
Despesa com pagamento de impressão e reprodução colorida, por demanda, em impressora multifuncional digital policromática, incluindo insumos, consumíveis, suprimentos e peças para reposição, conforme Contrato CL nº 038/2016-04.
78.126.950/0003-16
2019NE000486
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19/03/2019 | Ver |
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ELOI PEDRO BREDA
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com 60 m², localizada à Av. Araucária nº 160, sala 02, Centro, Maravilha/SC, para instalação do escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Marcos Vieira, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 086/2017-01.
***.645.089-**
2019NE000525
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19/03/2019 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2019NE000537
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19/03/2019 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2019NE000537
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19/03/2019 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2019NE000537
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19/03/2019 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.