Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 147 (cento e quarenta e sete) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n° 021/2014-06.
40.432.544/0191-66 2019NE000449
21/03/2019 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 147 (cento e quarenta e sete) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n° 021/2014-06.
40.432.544/0191-66 2019NE000449
21/03/2019 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 147 (cento e quarenta e sete) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n° 021/2014-06.
40.432.544/0191-66 2019NE000449
21/03/2019 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 147 (cento e quarenta e sete) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n° 021/2014-06.
40.432.544/0191-66 2019NE000449
21/03/2019 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 147 (cento e quarenta e sete) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n° 021/2014-06.
40.432.544/0191-66 2019NE000449
21/03/2019 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 147 (cento e quarenta e sete) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n° 021/2014-06.
40.432.544/0191-66 2019NE000449
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MARY PROJETOS ESPECIAIS GRAFICOS LTDA
Aquisição de 50 capas para Termo de Posse dos senhores Deputados, personalizados. A pedido da Coordenadoria do Plenário e Sessões Solenes e Especiais da ALESC. (Processo 33/2019).
72.354.533/0001-82 2019NE000452
21/03/2019 Ver
ISMAEL DOS SANTOS
Despesa com ressarcimento ao credor em epígrafe referente a abastecimento de veículo locado pela Alesc (placa QIN 5706) nos dias 17 e 20 de dezembro de 2018, no município de Blumenau/SC, conforme solicitação encaminhada através do Ofício CT nº 040/2019 e demais documentos constantes do Processo DF nº 0085/2019.
***.719.449-** 2019NE000455
21/03/2019 Ver
ISMAEL DOS SANTOS
Despesa com ressarcimento ao credor em epígrafe referente a abastecimento de veículo locado pela Alesc (placa QIN 5706) nos dias 15 e 22 de janeiro de 2019, no municípios de Blumenau, Gaspar e Itapema, conforme solicitação encaminhada através do Ofício CT nº 040/2019 e demais documentos constantes do Processo DF nº 0085/2019.
***.719.449-** 2019NE000456
21/03/2019 Ver
TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Despesa com prestação de serviços de conservação e assistência técnica (incluindo manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de óleo lubrificante e fluídos) de 01 elevador e 01 plataforma vertical da marca Thyssenkrupp, instalados na sede da ALESC, referente a janeiro de 2019, conforme Aditivo 02 do Contrato CL n° 028/2017.
90.347.840/0009-75 2019NE000518
21/03/2019 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica do Palácio Barriga Verde, situado à Rua Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis/SC.
08.336.783/0001-90 2019NE000544
21/03/2019 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica do Palácio Barriga Verde, situado à Rua Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis/SC.
08.336.783/0001-90 2019NE000544
21/03/2019 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente à edificação de alvenaria no topo do Morro da Cruz, Florianópolis/SC, locada por este Poder conforme Contrato CL nº 033/2018-00.
08.336.783/0001-90 2019NE000545
21/03/2019 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente à edificação de alvenaria no topo do Morro da Cruz, Florianópolis/SC, locada por este Poder conforme Contrato CL nº 033/2018-00.
08.336.783/0001-90 2019NE000545
21/03/2019 Ver
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Aquisição de Papel couchê branco fosco, 180 GM², formato A4 210 X 297 MM, item que integra a Ata de Registro de Preços Nº 026/2018, Pregão Nº 038/2018 do Processo 0840/2018. Atendendo ao pedido da Diretoria Administrativa Gerência de Almoxarifado.(Processo 045/2019).
83.413.591/0003-18 2019NE000580
21/03/2019 Ver
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Reforço para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-02.
72.116.965/0001-55 2019NE000584
21/03/2019 Ver
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Reforço para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-02.
72.116.965/0001-55 2019NE000584
21/03/2019 Ver
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Reforço para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-02.
72.116.965/0001-55 2019NE000584
21/03/2019 Ver
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Reforço para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-02.
72.116.965/0001-55 2019NE000584
21/03/2019 Ver
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Reforço para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-02.
72.116.965/0001-55 2019NE000584
21/03/2019 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.