Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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ASTRAL COMERCIO DE VESTUARIO, ACESSORIOS, FLORES E SUVENIRES LTDA
Aquisição de arranjos florais, utilizados na Sessão Solene do dia 20.03.2019, em homenagem aos Dia Internacional da Mulher. A pedido da Coordenadoria de Plenário e Sessão Solene e Especiais. (Processo CRM nº 099/2019)
29.541.849/0001-54
2019NE000831
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05/04/2019 | Ver |
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INSTITUTO FENACON
Aquisição de 01 (um) certificado digital e-CPF tipo token, com validade de 03 (três) anos, para encaminhamento eletrônico da documentação relativa aos processos de aposentadoria ao TCE-SC. Conforme solicitação da Coordenadoria de Atos e Registros Funcionais. (Processo nº 107/2019)
11.825.802/0001-57
2019NE000891
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05/04/2019 | Ver |
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JOSE CARLOS BROERING
Aquisição de carimbos para atender a diversos setores da Alesc. A pedido da Coordenadoria de Recursos Materiais. (Processo nº 120/2019)
09.248.353/0001-80
2019NE000911
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05/04/2019 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento da folha de antecipação de 1/3 de férias (abono constitucional - RPPS) a servidores efetivos deste Poder Legislativo, referente ao mês de abril/2019, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2019NE001030
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05/04/2019 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento da folha de antecipação de 1/3 de férias (abono constitucional -RGPS) a servidores comissionados deste Poder Legislativo, referente ao mês de abril/2019, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2019NE001031
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05/04/2019 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com folha de antecipação, referente a pagamento de Indenizações e Restituições Trabalhistas (Indenizações por Demissão de Servidor ou Empregado) a servidores comissionados deste Poder Legislativo no mês de abril de 2019, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2019NE001032
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05/04/2019 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com folha de antecipação, referente a pagamento de Indenizações e Restituições Trabalhistas (Indenizações por Demissão de Servidor ou Empregado) a servidores comissionados deste Poder Legislativo no mês de abril de 2019, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2019NE001032
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05/04/2019 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com folha de antecipação, referente a pagamento de Auxílio Saúde a servidores comissionados deste Poder Legislativo no mês de abril de 2019, conforme folha de pagamento em anexo e com fundamento no Ato da Mesa nº 005/2018 e 017/2018.
83.599.191/0001-87
2019NE001033
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05/04/2019 | Ver |
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A.T. PACHECO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
Despesa com locação de ônibus executivo, leito e micro-ônibus, por demanda, para atender à necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n. 083/2017-00.
10.817.746/0001-46
2018NE000052
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04/04/2019 | Ver |
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A.T. PACHECO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
Despesa com locação de ônibus executivo, leito e micro-ônibus, por demanda, para atender à necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n. 083/2017-00.
10.817.746/0001-46
2018NE000052
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04/04/2019 | Ver |
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A.T. PACHECO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
Despesa com locação de ônibus executivo, leito e micro-ônibus, por demanda, para atender à necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n. 083/2017-00.
10.817.746/0001-46
2018NE000052
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04/04/2019 | Ver |
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A.T. PACHECO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
Despesa com locação de ônibus executivo, leito e micro-ônibus, por demanda, para atender à necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n. 083/2017-00.
10.817.746/0001-46
2018NE000052
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04/04/2019 | Ver |
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A.T. PACHECO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
Despesa com locação de ônibus executivo, leito e micro-ônibus, por demanda, para atender à necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n. 083/2017-00.
10.817.746/0001-46
2018NE000052
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04/04/2019 | Ver |
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A.T. PACHECO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
Despesa com locação de ônibus executivo, leito e micro-ônibus, por demanda, para atender à necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n. 083/2017-00.
10.817.746/0001-46
2018NE000052
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04/04/2019 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-00.
85.229.755/0001-15
2018NE000599
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04/04/2019 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-00.
85.229.755/0001-15
2018NE000599
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04/04/2019 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-00.
85.229.755/0001-15
2018NE000599
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04/04/2019 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-00.
85.229.755/0001-15
2018NE000599
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04/04/2019 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-00.
02.879.671/0001-08
2018NE000602
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04/04/2019 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-00.
02.879.671/0001-08
2018NE000602
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04/04/2019 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.