Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
26/06/2019 Ver
ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA
Aquisição de (70) setenta caixas de placas de forro em Gesso Acartonado, Gyptone base 31 (6 peças), com película de PVC em uma das faces, na modulação 625 x 625 mm, sistema de borda regular (rebaixada), na cor branca. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos (Processo n° 216/2019).
04.553.788/0001-14 2019NE001202
26/06/2019 Ver
FRANCISCO PERES MORAES COMUNICACAO VISUAL
Contratação de empresa para restauração e conserto de duas tribunas desta Casa Legislativa, patrimônios 55924 e 43316. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da Alesc. (Processo 255/2019)
08.544.103/0001-24 2019NE001446
26/06/2019 Ver
FUNDACAO DE RADIODIFUSAO RODESINDO PAVAN
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-01, PI nº 8222 e demais documentos constantes do Processo nº 10231/2019.
03.070.411/0001-41 2019NE001545
26/06/2019 Ver
RADIO FM 95 STEREO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-01, PI nº 8231 e demais documentos constantes do Processo nº 10240/2019.
80.389.083/0001-91 2019NE001565
26/06/2019 Ver
RADIO MENINA DO ATLANTICO FM LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-01, PI nº 8233 e demais documentos constantes do Processo nº 10242/2019.
79.947.131/0001-30 2019NE001569
26/06/2019 Ver
RADIO BEBEDOURO FM LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-01, PI nº 8186 e demais documentos constantes do Processo nº 10196/2019.
01.756.106/0001-82 2019NE001598
26/06/2019 Ver
EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO OESTE CATARINENSE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-01, PI nº 8289 e demais documentos constantes do Processo nº 10298/2019.
73.403.362/0001-05 2019NE001743
26/06/2019 Ver
INSTITUTO CAPPE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-01, PI nº 8306 e demais documentos constantes do Processo nº 10309/2019.
06.859.792/0001-30 2019NE001755
26/06/2019 Ver
O IGUASSU GGE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-01, PI nº 8309 e demais documentos constantes do Processo nº 10312/2019.
07.009.680/0001-53 2019NE001758
26/06/2019 Ver
EDITORA BRASILEIRA JORNALISTICA DIARIODC LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-01, PI nº 8292 e demais documentos constantes do Processo nº 10322/2019.
17.922.884/0001-34 2019NE001872
26/06/2019 Ver
MEPAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS EIRELI
Aquisição de 1 (uma) caixa com 100 folhas A4 de de etiquetas 31x17mm, com 96 etiquetas por folha, para utilização na numeração das proposições protocoladas, Atendendo solicitação da Coordenadoria do Plenário da ALESC. (Processo 306/2019).
04.281.477/0001-43 2019NE001926
26/06/2019 Ver
DROGARIA E FARMACIA SAVARIS LTDA
Aquisição de medicamentos em caráter de urgência. A pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência da ALESC. (Processo 305/2019)
02.930.156/0001-05 2019NE001928
26/06/2019 Ver
MEPAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS EIRELI
Aquisição de 01 (um) perfurador semi-industrial com capacidade para perfurar até 100 folhas, e prendedores de papel divididos em 3 tamanhos: 32mm, 42mm e 51mm (20 de cada). Atendendo solicitação da Diretoria de Comunicação Social, conforme Ofício DCS nº 324/2019. (Processo nº 311/2019)
04.281.477/0001-43 2019NE001946
26/06/2019 Ver
EA COMUNICACAO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-01, PI nº 8327 e demais documentos constantes do Processo nº 10338/2019.
33.334.568/0001-06 2019NE001970
26/06/2019 Ver
ANA BEATRIZ MAGALHAES MATTAR 08623468864
Contratação da ministrante Ana Beatriz Magalhães Mattar que realizará palestras no "Seminário Estadual Sobre Gestão Cultural" num total de 2,5 horas/aula, no dia 11 de junho de 2019, no município de Joinville. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado). (Processo 323/2019)
25.275.362/0001-16 2019NE001997
26/06/2019 Ver
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com Contribuição Patronal - RPPS devida ao IPREV-Fundo Financeiro/SC, de acordo com o inciso I do Artigo 9º da Lei Complementar nº 662/2015, calculada sobre a folha de pagamento de servidores no mês de junho de 2019, conforme comprovantes do Processo DF nº 868/2019.
83.882.498/0001-90 2019NE002243
26/06/2019 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento (vencimento) do mês de junho de 2019 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2019NE002159
25/06/2019 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento (vencimento) do mês de junho de 2019 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2019NE002160
25/06/2019 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento (vencimento) do mês de junho de 2019 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2019NE002160
25/06/2019 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.