Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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26/06/2019 | Ver |
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ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA
Aquisição de (70) setenta caixas de placas de forro em Gesso Acartonado, Gyptone base 31 (6 peças), com película de PVC em uma das faces, na modulação 625 x 625 mm, sistema de borda regular (rebaixada), na cor branca. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos (Processo n° 216/2019).
04.553.788/0001-14
2019NE001202
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26/06/2019 | Ver |
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FRANCISCO PERES MORAES COMUNICACAO VISUAL
Contratação de empresa para restauração e conserto de duas tribunas desta Casa Legislativa, patrimônios 55924 e 43316. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da Alesc. (Processo 255/2019)
08.544.103/0001-24
2019NE001446
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26/06/2019 | Ver |
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FUNDACAO DE RADIODIFUSAO RODESINDO PAVAN
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-01, PI nº 8222 e demais documentos constantes do Processo nº 10231/2019.
03.070.411/0001-41
2019NE001545
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26/06/2019 | Ver |
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RADIO FM 95 STEREO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-01, PI nº 8231 e demais documentos constantes do Processo nº 10240/2019.
80.389.083/0001-91
2019NE001565
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26/06/2019 | Ver |
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RADIO MENINA DO ATLANTICO FM LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-01, PI nº 8233 e demais documentos constantes do Processo nº 10242/2019.
79.947.131/0001-30
2019NE001569
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26/06/2019 | Ver |
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RADIO BEBEDOURO FM LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-01, PI nº 8186 e demais documentos constantes do Processo nº 10196/2019.
01.756.106/0001-82
2019NE001598
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26/06/2019 | Ver |
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EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO OESTE CATARINENSE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-01, PI nº 8289 e demais documentos constantes do Processo nº 10298/2019.
73.403.362/0001-05
2019NE001743
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26/06/2019 | Ver |
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INSTITUTO CAPPE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-01, PI nº 8306 e demais documentos constantes do Processo nº 10309/2019.
06.859.792/0001-30
2019NE001755
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26/06/2019 | Ver |
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O IGUASSU GGE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-01, PI nº 8309 e demais documentos constantes do Processo nº 10312/2019.
07.009.680/0001-53
2019NE001758
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26/06/2019 | Ver |
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EDITORA BRASILEIRA JORNALISTICA DIARIODC LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-01, PI nº 8292 e demais documentos constantes do Processo nº 10322/2019.
17.922.884/0001-34
2019NE001872
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26/06/2019 | Ver |
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MEPAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS EIRELI
Aquisição de 1 (uma) caixa com 100 folhas A4 de de etiquetas 31x17mm, com 96 etiquetas por folha, para utilização na numeração das proposições protocoladas, Atendendo solicitação da Coordenadoria do Plenário da ALESC. (Processo 306/2019).
04.281.477/0001-43
2019NE001926
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26/06/2019 | Ver |
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DROGARIA E FARMACIA SAVARIS LTDA
Aquisição de medicamentos em caráter de urgência. A pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência da ALESC. (Processo 305/2019)
02.930.156/0001-05
2019NE001928
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26/06/2019 | Ver |
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MEPAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS EIRELI
Aquisição de 01 (um) perfurador semi-industrial com capacidade para perfurar até 100 folhas, e prendedores de papel divididos em 3 tamanhos: 32mm, 42mm e 51mm (20 de cada). Atendendo solicitação da Diretoria de Comunicação Social, conforme Ofício DCS nº 324/2019. (Processo nº 311/2019)
04.281.477/0001-43
2019NE001946
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26/06/2019 | Ver |
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EA COMUNICACAO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-01, PI nº 8327 e demais documentos constantes do Processo nº 10338/2019.
33.334.568/0001-06
2019NE001970
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26/06/2019 | Ver |
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ANA BEATRIZ MAGALHAES MATTAR 08623468864
Contratação da ministrante Ana Beatriz Magalhães Mattar que realizará palestras no "Seminário Estadual Sobre Gestão Cultural" num total de 2,5 horas/aula, no dia 11 de junho de 2019, no município de Joinville. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado). (Processo 323/2019)
25.275.362/0001-16
2019NE001997
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26/06/2019 | Ver |
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com Contribuição Patronal - RPPS devida ao IPREV-Fundo Financeiro/SC, de acordo com o inciso I do Artigo 9º da Lei Complementar nº 662/2015, calculada sobre a folha de pagamento de servidores no mês de junho de 2019, conforme comprovantes do Processo DF nº 868/2019.
83.882.498/0001-90
2019NE002243
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26/06/2019 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento (vencimento) do mês de junho de 2019 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2019NE002159
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25/06/2019 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento (vencimento) do mês de junho de 2019 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2019NE002160
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25/06/2019 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento (vencimento) do mês de junho de 2019 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2019NE002160
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25/06/2019 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.