Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com o pagamento de adiantamento de 50% do 13º salário a servidores Inativos deste Poder, referente ao exercício de 2019, conforme folha de pagamento do mês de junho/2019, em anexo.
83.599.191/0001-87 2019NE002274
27/06/2019 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento de adiantamento de 50% do 13ª salário - RPPS no mês de junho de 2019 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2019NE002286
27/06/2019 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento de adiantamento de 50% do 13ª salário - militar no mês de junho de 2019 dos policiais à serviço neste Poder, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2019NE002288
27/06/2019 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento de adiantamento de 50% do 13ª salário - RPPS no mês de junho de 2019 dos servidores à disposição neste Poder, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2019NE002289
27/06/2019 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento de adiantamento de 50% do 13ª salário - RGPS no mês de junho de 2019 dos servidores à comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2019NE002290
27/06/2019 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento de adiantamento de 50% do 13ª salário - RGPS no mês de junho de 2019 dos senhores Deputados deste Poder, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2019NE002291
27/06/2019 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-01.
02.879.671/0001-08 2019NE000126
26/06/2019 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-01.
02.879.671/0001-08 2019NE000126
26/06/2019 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-01.
02.879.671/0001-08 2019NE000126
26/06/2019 Ver
MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS
Despesa com locação de imóvel na Rua Treze de Maios, n° 62, Prainha, Florianópolis-SC, com área de 906 m², contendo espaço físico suficiente para abrigar 70 vagas de estacionamento, conforme Aditivo 01 do Contrato CL n° 048/2017.
83.932.343/0065-86 2019NE000447
26/06/2019 Ver
MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS
Despesa com locação de imóvel na Rua Treze de Maios, n° 62, Prainha, Florianópolis-SC, com área de 906 m², contendo espaço físico suficiente para abrigar 70 vagas de estacionamento, conforme Aditivo 01 do Contrato CL n° 048/2017.
83.932.343/0065-86 2019NE000447
26/06/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000465
26/06/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000465
26/06/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000466
26/06/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000466
26/06/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
26/06/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
26/06/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
26/06/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
26/06/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
26/06/2019 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.