Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento de Férias - Abono Constitucional - RGPS no mês de setembro de 2019 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2019NE003809
25/09/2019 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento de Salário Maternidade - Pessoal Civil no mês de setembro de 2019 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2019NE003810
25/09/2019 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento de Indenizações e Restituições Trabalhistas (Indenizações por Demissão de Servidor Ativo Civil) a servidores comissionados deste Poder Legislativo no mês de setembro de 2019, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2019NE003811
25/09/2019 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento de Indenizações e Restituições Trabalhistas (Indenizações por Demissão de Servidor ou Empregado) a servidores comissionados deste Poder Legislativo no mês de setembro de 2019, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2019NE003812
25/09/2019 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento de Indenizações e Restituições Trabalhistas (Indenizações por Demissão de Servidor ou Empregado) a servidores comissionados deste Poder Legislativo no mês de setembro de 2019, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2019NE003812
25/09/2019 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento de Auxílio Saúde a servidores comissionados deste Poder Legislativo no mês de setembro de 2019, conforme folha de pagamento em anexo e com fundamento no Ato da Mesa nº 005/2018 e 017/2018.
83.599.191/0001-87 2019NE003813
25/09/2019 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento de Auxílio Educação a servidores comissionados deste Poder Legislativo no mês de setembro de 2019, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2019NE003814
25/09/2019 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de subsídios dos Senhores Deputados no mês de setembro de 2019, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2019NE003815
25/09/2019 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de Auxílio Saúde aos Senhores Deputados no mês de setembro de 2019, conforme folha de pagamento em anexo e com fundamento no Ato da Mesa nº 005/2018 e 017/2018.
83.599.191/0001-87 2019NE003816
25/09/2019 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento de Indenizações e Restituições Trabalhistas (Inativos Civil) a servidores Inativos deste Poder Legislativo, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2019, em anexo.
83.599.191/0001-87 2019NE003828
25/09/2019 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento de Auxílio Saúde (Ressarcimento Médico/Odontológica) a servidores Inativos deste Poder Legislativo, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2019 em anexo e, com fundamento no Ato da Mesa nº 005/2018, 017/2018 e 392/2019.
83.599.191/0001-87 2019NE003829
25/09/2019 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento de Auxílio Educação a servidores Inativos deste Poder Legislativo no mês de setembro/2019, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2019NE003830
25/09/2019 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa de exercício anteriores, referente a pagamento de Indenizações e Restituições Trabalhistas (Inativos Civil) a servidores Inativos deste Poder Legislativo, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2019, em anexo.
83.599.191/0001-87 2019NE003831
25/09/2019 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de subsídios dos Senhores Deputados no mês de setembro de 2019, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2019NE003832
25/09/2019 Ver
VS TELECOM LTDA
Despesa com serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais e serviços necessários ao serviço de telefonia digital Alcatel-Lucen/OmniPCX Enterprisem conforme Pregão Presencial nº 11/2015 e Contrato CL nº 029/2015-03.
03.259.319/0001-24 2019NE000490
24/09/2019 Ver
VS TELECOM LTDA
Despesa com serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais e serviços necessários ao serviço de telefonia digital Alcatel-Lucen/OmniPCX Enterprisem conforme Pregão Presencial nº 11/2015 e Contrato CL nº 029/2015-03.
03.259.319/0001-24 2019NE000490
24/09/2019 Ver
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato CL n° 054/2015-00.
50.668.722/0019-16 2019NE000502
24/09/2019 Ver
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato CL n° 054/2015-00.
50.668.722/0019-16 2019NE000502
24/09/2019 Ver
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato CL n° 054/2015-00.
50.668.722/0019-16 2019NE000502
24/09/2019 Ver
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato CL n° 054/2015-00.
50.668.722/0019-16 2019NE000502
24/09/2019 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 08/07/2026.