Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15
2019NE003603
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26/09/2019 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15
2019NE003603
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26/09/2019 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15
2019NE003603
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26/09/2019 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15
2019NE003603
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26/09/2019 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15
2019NE003603
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26/09/2019 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15
2019NE003603
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26/09/2019 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15
2019NE003603
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26/09/2019 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15
2019NE003603
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26/09/2019 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15
2019NE003603
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26/09/2019 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15
2019NE003603
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26/09/2019 | Ver |
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FRANCISCO PERES MORAES COMUNICACAO VISUAL
Contratação de empresa para fornecimento de 03 expositores, que serão utilizados na Comemoração dos 30 Anos da Constituição de Santa Catarina, com intuito de expor documentos históricos arquivados no Centro de Memória da Casa. A pedido da Coordenadoria de Documentação da ALESC. (Processo 629/2019).
08.544.103/0001-24
2019NE003627
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26/09/2019 | Ver |
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FRANCISCO PERES MORAES COMUNICACAO VISUAL
Aquisição de máscara de transferência para adesivos em plotter para confecção de adesivos de identificação dos gabinetes e placas de identificação a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC. (Processo 633/2019).
08.544.103/0001-24
2019NE003631
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26/09/2019 | Ver |
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com Contribuição Patronal - RPPS devida ao IPREV-Fundo Financeiro/SC, de acordo com o inciso I do Artigo 9º da Lei Complementar nº 662/2015, calculada sobre a folha de pagamento de servidores no mês de janeiro de 2019, conforme comprovantes do Processo DF nº 1475/2019.
83.882.498/0001-90
2019NE003834
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26/09/2019 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com folha de pagamento dos servidores Inativos deste Poder, referente ao mês de setembro/2019, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2019NE003736
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25/09/2019 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com folha de pagamento dos servidores Inativos deste Poder, referente ao mês de setembro/2019, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2019NE003736
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25/09/2019 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com o pagamento de diferença de 13º salário a servidor Inativo deste Poder, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2019, em anexo.
83.599.191/0001-87
2019NE003737
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25/09/2019 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com o pagamento de exercício anteriores a servidores Inativos deste Poder, referente ao mês de setembro/2019, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2019NE003738
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25/09/2019 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento (vencimento) do mês de setembro de 2019 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2019NE003786
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25/09/2019 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento (vencimento) do mês de setembro de 2019 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2019NE003786
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25/09/2019 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento (vencimento) do mês de setembro de 2019 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2019NE003787
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25/09/2019 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 08/07/2026.