Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mpps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-00.
83.043.745/0001-65
2019NE000404
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10/10/2019 | Ver |
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mpps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-00.
83.043.745/0001-65
2019NE000404
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10/10/2019 | Ver |
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mpps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-00.
83.043.745/0001-65
2019NE000404
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10/10/2019 | Ver |
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CONPEAR AR CONDICIONADOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Contrato CL n° 026/2014-05.
85.136.091/0001-40
2019NE000440
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10/10/2019 | Ver |
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical do Palácio Barriga Verde, composto por quatro elevadores, conforme Contrato CL n° 028/2015-05.
04.191.047/0001-30
2019NE000442
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10/10/2019 | Ver |
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical do Palácio Barriga Verde, composto por quatro elevadores, conforme Contrato CL n° 028/2015-05.
04.191.047/0001-30
2019NE000442
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10/10/2019 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 147 (cento e quarenta e sete) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n° 021/2014-06.
40.432.544/0191-66
2019NE000449
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10/10/2019 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 147 (cento e quarenta e sete) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n° 021/2014-06.
40.432.544/0191-66
2019NE000449
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10/10/2019 | Ver |
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HELYO TECNOLOGIA LTDA
Despesa com prestação de serviços, por demanda, de impressão/reprodução colorida e monocromática, através de impressoras multifuncionais digitais policromáticas e monocromáticas, assistência técnica on site, com insumos, consumíveis e suprimentos, conforme Contrato CL nº 039/2016-03.
01.084.671/0001-40
2019NE000485
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10/10/2019 | Ver |
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HELYO TECNOLOGIA LTDA
Despesa com prestação de serviços, por demanda, de impressão/reprodução colorida e monocromática, através de impressoras multifuncionais digitais policromáticas e monocromáticas, assistência técnica on site, com insumos, consumíveis e suprimentos, conforme Contrato CL nº 039/2016-03.
01.084.671/0001-40
2019NE000485
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10/10/2019 | Ver |
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MICROSENS S/A
Despesa com pagamento de impressão e reprodução colorida, por demanda, em impressora multifuncional digital policromática, incluindo insumos, consumíveis, suprimentos e peças para reposição, conforme Contrato CL nº 038/2016-04.
78.126.950/0003-16
2019NE000486
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10/10/2019 | Ver |
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MICROSENS S/A
Despesa com pagamento de impressão e reprodução colorida, por demanda, em impressora multifuncional digital policromática, incluindo insumos, consumíveis, suprimentos e peças para reposição, conforme Contrato CL nº 038/2016-04.
78.126.950/0003-16
2019NE000486
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10/10/2019 | Ver |
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IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA
Despesa com serviços de assistência técnica com garantia de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva da Storage da Marca IBM, conforme Contrato CL nº 116/2017-01.
33.372.251/0001-56
2019NE000504
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10/10/2019 | Ver |
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IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA
Despesa com serviços de assistência técnica com garantia de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva da Storage da Marca IBM, conforme Contrato CL nº 116/2017-01.
33.372.251/0001-56
2019NE000504
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10/10/2019 | Ver |
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CONTATO INTERNET LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de conexão (link) de internet banda larga com velocidade de 500Mbps full, garantia de banda 100% download e upload, com instalação, manutenção e suporte técnico do link, conforme Contrato CL nº 020/2018-01.
07.562.175/0001-31
2019NE000506
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10/10/2019 | Ver |
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CONTATO INTERNET LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de conexão (link) de internet banda larga com velocidade de 500Mbps full, garantia de banda 100% download e upload, com instalação, manutenção e suporte técnico do link, conforme Contrato CL nº 020/2018-01.
07.562.175/0001-31
2019NE000506
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10/10/2019 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02
2019NE000549
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10/10/2019 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02
2019NE000549
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10/10/2019 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02
2019NE000549
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10/10/2019 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02
2019NE000549
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10/10/2019 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 07/07/2026.