Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
LUCIANO AUGUSTO HENNING
Contratação do ministrante Luciano Augusto Henning que realizará a palestra "Ciclo de Água, Aquíferos, Energia e Gás de Xisto" no "Seminário Meio Ambiente e Sociedade", num total de 2,5 horas/aula, no dia 27 de setembro de 2019, no município de Papanduva. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado). (Processo 666/2019)
***.386.339-**
2019NE003777
|
14/10/2019 | Ver |
|
MUNICIPIO DE JAGUARUNA
Ressarcimento pela cessão da servidora Rosiane Vieira a este Poder, referente ao meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2019, conforme Termo de Convênio 007/2017 e demais documentos constantes do Processo DRH n. 167/2019.
82.928.698/0001-74
2019NE003835
|
14/10/2019 | Ver |
|
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Aquisição de folhas de papeis offset, item que integra a ATA de Registro de Preço n°26/2018, do Pregão 38/2018, Lote n°11 do Processo 840/2018. Atendendo ao pedido da Gerência de Almoxarifado da ALESC.(Processo 683/2019)
83.413.591/0003-18
2019NE003846
|
14/10/2019 | Ver |
|
COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA
Aquisição de xícaras para cafezinho 90ml com pires, xícaras para café 200ml com pires, açucareiro de inox, copo de vidro de 200ml e 310ml, colher de pau 60cm, lixeira com pedal 100L e peneira para pia, material de Copa do Plenário, Plenarinho e Copa da Presidência. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais da ALESC. (Processo 695/2019).
16.715.374/0001-23
2019NE003892
|
14/10/2019 | Ver |
|
COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA
Aquisição de xícaras para cafezinho 90ml com pires, xícaras para café 200ml com pires, açucareiro de inox, copo de vidro de 200ml e 310ml, colher de pau 60cm, lixeira com pedal 100L e peneira para pia, material de Copa do Plenário, Plenarinho e Copa da Presidência. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais da ALESC. (Processo 695/2019).
16.715.374/0001-23
2019NE003892
|
14/10/2019 | Ver |
|
COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA
Aquisição de xícaras para cafezinho 90ml com pires, xícaras para café 200ml com pires, açucareiro de inox, copo de vidro de 200ml e 310ml, colher de pau 60cm, lixeira com pedal 100L e peneira para pia, material de Copa do Plenário, Plenarinho e Copa da Presidência. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais da ALESC. (Processo 695/2019).
16.715.374/0001-23
2019NE003894
|
14/10/2019 | Ver |
|
FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA
Ressarcimento pela cessão dos servidores Felipe Dias Lhullier, Geovanni Antonio Reis, Israel Emerin e Michella Fuck Guimarães a este Poder, referente ao mês de abril de 2019, conforme Termo de Convênio 2019TN2015 publicado no DOE nº 20.985 de 29/03/2019 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 178/2019.
85.280.147/0001-35
2019NE003985
|
14/10/2019 | Ver |
|
MUNICIPIO DE JAGUARUNA
Ressarcimento pela cessão da servidora Rosiane Vieira a este Poder, referente ao meses de novembro, dezembro e 13º salário de 2018, conforme Termo de Convênio 007/2017 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 167/2019.
82.928.698/0001-74
2019NE003986
|
14/10/2019 | Ver |
|
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RGPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n° 022/2018-01.
09.687.900/0002-04
2019NE000090
|
11/10/2019 | Ver |
|
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n° 022/2018-01.
09.687.900/0002-04
2019NE000091
|
11/10/2019 | Ver |
|
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n° 022/2018-01.
09.687.900/0002-04
2019NE000091
|
11/10/2019 | Ver |
|
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n° 022/2018-01.
09.687.900/0002-04
2019NE000092
|
11/10/2019 | Ver |
|
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n° 022/2018-01.
09.687.900/0002-04
2019NE000092
|
11/10/2019 | Ver |
|
CONPEAR AR CONDICIONADOS LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Contrato CL n° 026/2014-05.
85.136.091/0001-40
2019NE000440
|
11/10/2019 | Ver |
|
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR DE PINHALZINHO E REGIAO
Despesa com locação de imóvel comercial com 74 m² localizado à Avenida Porto Alegre, nº 1703 - Centro - Pinhalzinho/SC, , para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Fabiano da Luz, conforme Contrato CL nº 008/2019-00.
02.420.084/0001-48
2019NE001045
|
11/10/2019 | Ver |
|
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR DE PINHALZINHO E REGIAO
Despesa com locação de imóvel comercial com 74 m² localizado à Avenida Porto Alegre, nº 1703 - Centro - Pinhalzinho/SC, , para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Fabiano da Luz, conforme Contrato CL nº 008/2019-00.
02.420.084/0001-48
2019NE001045
|
11/10/2019 | Ver |
|
JOSE AUGUSTO MARTINI BOECKMANN 92312365049
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-02, PI nº 61317 e demais documentos constantes do Processo nº 30222/2019.
14.079.697/0001-42
2019NE002838
|
11/10/2019 | Ver |
|
CHARLES DE SOUSA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-02, PI nº 61207 e demais documentos constantes do Processo nº 30137/2019.
00.454.630/0001-36
2019NE002884
|
11/10/2019 | Ver |
|
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-02.
02.879.671/0001-08
2019NE003066
|
11/10/2019 | Ver |
|
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-02.
02.879.671/0001-08
2019NE003066
|
11/10/2019 | Ver |
Página 5.723 de 10.236, exibindo 20 de 204.710 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 07/07/2026.