Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Despesa com Contribuição Patronal devida ao Santa Catarina Saúde, no mesmo valor do somatório das contribuições dos segurados (pessoal ativo) vinculado a esta Assembleia, conforme estabelece o artigo 24 da Lei Complementar nº 306/2005, referente ao mês de janeiro de 2020, de acordo com os comprovantes anexos, constantes do Processo DF nº 0048/2020.
07.574.449/0001-02 2020NE000173
29/01/2020 Ver
FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Despesa com Contribuição Patronal devida ao Santa Catarina Saúde, no mesmo valor do somatório das contribuições dos segurados (pessoal inativo) vinculado a esta Assembleia, conforme estabelece o artigo 24 da Lei Complementar nº 306/2005, referente ao mês de janeiro de 2020, de acordo com os comprovantes anexos, constantes do Processo DF nº 0048/2020.
07.574.449/0001-02 2020NE000175
29/01/2020 Ver
FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA (SCPREV)
Despesa referente à Contribuição Patronal ao SCPREV/SC (Santa Catarina Previdência Privada), de acordo com o artigo 37 da Lei Complementar nº 661/2015, calculada sobre a folha de pagamento dos servidores no mês de janeiro de 2020, conforme documentos constantes do Processo DF nº 047/2020.
24.779.565/0001-87 2020NE000177
29/01/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 010/2015-04.
02.421.421/0001-11 2019NE000536
28/01/2020 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 010/2015-04.
02.421.421/0001-11 2019NE000536
28/01/2020 Ver
BANCO DO BRASIL SA
Despesa com prestação de serviços bancários através do Banco do Brasil S.A., conforme Dispensa de Licitação com base no Art. 24, VIII da Lei Nº 8.666/93 e Contrato CL nº 005/2019.
00.000.000/0001-91 2019NE001794
28/01/2020 Ver
BANCO DO BRASIL SA
Despesa com prestação de serviços bancários através do Banco do Brasil S.A., conforme Dispensa de Licitação com base no Art. 24, VIII da Lei Nº 8.666/93 e Contrato CL nº 005/2019.
00.000.000/0001-91 2019NE001794
28/01/2020 Ver
CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA
Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção de microinformática e baterias para os "no-breaks" da central telefônica. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Suporte e manutenção da ALESC. (Processo 973/2019).
85.180.008/0001-30 2019NE005756
28/01/2020 Ver
CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA
Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção de microinformática e baterias para os "no-breaks" da central telefônica. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Suporte e manutenção da ALESC. (Processo 973/2019).
85.180.008/0001-30 2019NE005756
28/01/2020 Ver
CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA
Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção de microinformática e baterias para os "no-breaks" da central telefônica. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Suporte e manutenção da ALESC. (Processo 973/2019).
85.180.008/0001-30 2019NE005757
28/01/2020 Ver
CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA
Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção de microinformática e baterias para os "no-breaks" da central telefônica. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Suporte e manutenção da ALESC. (Processo 973/2019).
85.180.008/0001-30 2019NE005757
28/01/2020 Ver
CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA
Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção de microinformática e baterias para os "no-breaks" da central telefônica. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Suporte e manutenção da ALESC. (Processo 973/2019).
85.180.008/0001-30 2019NE005758
28/01/2020 Ver
CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA
Aquisição de materiais e ferramentas para manutenção de microinformática e baterias para os "no-breaks" da central telefônica. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Suporte e manutenção da ALESC. (Processo 973/2019).
85.180.008/0001-30 2019NE005758
28/01/2020 Ver
PEDRO MANOEL DOS REIS JUNIOR
Contratação de empresa para realizar o conserto das duas cancelas (troca de rolamentos, central eletrônica, esticadores) existentes no Palácio Barriga Verde. Uma localizada na guarita principal (estacionamento dos Deputados) e outra no estacionamento dos fundos da ALESC. (Processo 988/2019).
05.689.406/0001-47 2019NE005972
28/01/2020 Ver
PEDRO MANOEL DOS REIS JUNIOR
Contratação de empresa para realizar o conserto das duas cancelas (troca de rolamentos, central eletrônica, esticadores) existentes no Palácio Barriga Verde. Uma localizada na guarita principal (estacionamento dos Deputados) e outra no estacionamento dos fundos da ALESC. (Processo 988/2019).
05.689.406/0001-47 2019NE005972
28/01/2020 Ver
LAVANDERIA GOTINHA D AGUA LTDA
Contratação de empresa especializada na lavação, higienização e impermeabilização de sete (07) tapetes tipo persa, patrimônios 24.089 (2,95x3,94m); 38.431 (2,96x4,01m); 54.894 (1,39x2,13m); 54.999 (1,60x2,22m); 23.910 (1,94x2,46m); 54.654 (1.97x3,08m) e 55.883 (1,68x2,47m). A pedido da Coord. de Serviços Técnicos em atendimento a solicitação da Chefia de Gab. da Presidência. (Processo 993/2019).
04.368.173/0001-18 2019NE005983
28/01/2020 Ver
LAVANDERIA GOTINHA D AGUA LTDA
Contratação de empresa especializada na lavação, higienização e impermeabilização de sete (07) tapetes tipo persa, patrimônios 24.089 (2,95x3,94m); 38.431 (2,96x4,01m); 54.894 (1,39x2,13m); 54.999 (1,60x2,22m); 23.910 (1,94x2,46m); 54.654 (1.97x3,08m) e 55.883 (1,68x2,47m). A pedido da Coord. de Serviços Técnicos em atendimento a solicitação da Chefia de Gab. da Presidência. (Processo 993/2019).
04.368.173/0001-18 2019NE005983
28/01/2020 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa nº 114/2016 e 233/2016 e Contrato CL nº 022/2018-03.
09.687.900/0002-04 2020NE000097
28/01/2020 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa nº 114/2016 e 233/2016 e Contrato CL nº 022/2018-03.
09.687.900/0002-04 2020NE000097
28/01/2020 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa nº 114/2016 e 233/2016 e Contrato CL nº 022/2018-03.
09.687.900/0002-04 2020NE000097
28/01/2020 Ver
Página 5.487 de 10.236, exibindo 20 de 204.710 registros.

Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 07/07/2026.