Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
CLEANLINE HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA
Contratação de serviços de lavanderia: lavação de guardanapos e toalhas da Presidência e lençóis da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais da ALESC. (Processo 006/2020).
09.653.855/0001-96 2020NE000116
04/02/2020 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com folha de adiantamento de Férias - Abono Constitucional - RPPS a servidores efetivos na ativa, referente ao mês de fevereiro/2020, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2020NE000670
04/02/2020 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com folha de adiantamento de Férias - Abono Constitucional - RGPS a servidores comissionados, referente ao mês de fevereiro/2020, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2020NE000671
04/02/2020 Ver
QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com plantão técnico, correspondente ao serviço de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, realizado por 5 profissionais, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 038/2014-07.
09.422.606/0001-90 2019NE000400
03/02/2020 Ver
QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com plantão técnico, correspondente ao serviço de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, realizado por 5 profissionais, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 038/2014-07.
09.422.606/0001-90 2019NE000400
03/02/2020 Ver
QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 038/2014-07.
09.422.606/0001-90 2019NE000401
03/02/2020 Ver
QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 038/2014-07.
09.422.606/0001-90 2019NE000401
03/02/2020 Ver
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
Despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical de pessoas (3 elevadores da marca Atlas Schindler) no Edifício Everest, conforme Contrato CL n° 034/2018-01.
00.028.986/0034-76 2019NE001949
03/02/2020 Ver
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
Despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical de pessoas (3 elevadores da marca Atlas Schindler) no Edifício Everest, conforme Contrato CL n° 034/2018-01.
00.028.986/0034-76 2019NE001949
03/02/2020 Ver
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
Despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical de pessoas (3 elevadores da marca Atlas Schindler) no Edifício Everest, conforme Contrato CL n° 034/2018-01.
00.028.986/0034-76 2019NE001949
03/02/2020 Ver
ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Aquisição de cabo elétrico de cobre, revestimento sintenax, unipolar, 2,5mm², nas cores, Azul, Branco, Preto, Verde, Vermelho e fita isolante alta fusão. Material para substituição da rede elétrica da iluminação do estacionamento coberto, nas dependências do Palácio Barriga Verde. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC. (Processo 938/2019).
12.821.926/0001-27 2019NE005662
03/02/2020 Ver
ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Aquisição de cabo elétrico de cobre, revestimento sintenax, unipolar, 2,5mm², nas cores, Azul, Branco, Preto, Verde, Vermelho e fita isolante alta fusão. Material para substituição da rede elétrica da iluminação do estacionamento coberto, nas dependências do Palácio Barriga Verde. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC. (Processo 938/2019).
12.821.926/0001-27 2019NE005662
03/02/2020 Ver
QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 038/2014-10.
09.422.606/0001-90 2020NE000071
03/02/2020 Ver
QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com plantão técnico, correspondente ao serviço de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, realizado por 5 profissionais, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 038/2014-10.
09.422.606/0001-90 2020NE000072
03/02/2020 Ver
REGINALDO OSVALDO DA SILVA
Despesa com serviço de treinamento, coordenação e regência das atividades orfeônicas do coral da ALESC, instituído pela Resolução n° 1.203/2001, conforme Contrato CL n° 047/2017-01.
***.739.579-** 2019NE000523
31/01/2020 Ver
REGINALDO OSVALDO DA SILVA
Despesa com serviço de treinamento, coordenação e regência das atividades orfeônicas do coral da ALESC, instituído pela Resolução n° 1.203/2001, conforme Contrato CL n° 047/2017-01.
***.739.579-** 2019NE000523
31/01/2020 Ver
CONSORCIO FENIX
Aquisição de 190 (cento e noventa) vales-transporte do CONSÓRCIO FÊNIX, para o mês de fevereiro de 2020. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC. (Processo 0014/2020).
19.962.391/0001-53 2020NE000189
31/01/2020 Ver
CONSORCIO FENIX
Aquisição de 190 (cento e noventa) vales-transporte do CONSÓRCIO FÊNIX, para o mês de fevereiro de 2020. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC. (Processo 0014/2020).
19.962.391/0001-53 2020NE000189
31/01/2020 Ver
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE FLORIANOPOLIS - SETUF
Aquisição de 80 (oitenta) vales-transporte do SETUF, para o mês de fevereiro de 2020. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC. (Processo 0015/2020).
81.840.357/0001-80 2020NE000190
31/01/2020 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com folha suplementar, referente a pagamento (vencimento) do mês de janeiro de 2020 do servidor efetivo (comissionados) deste Poder, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2020NE000233
31/01/2020 Ver
Página 5.484 de 10.236, exibindo 20 de 204.710 registros.

Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 07/07/2026.