Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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CLEANLINE HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA
Contratação de serviços de lavanderia: lavação de guardanapos e toalhas da Presidência e lençóis da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais da ALESC. (Processo 006/2020).
09.653.855/0001-96
2020NE000116
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04/02/2020 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com folha de adiantamento de Férias - Abono Constitucional - RPPS a servidores efetivos na ativa, referente ao mês de fevereiro/2020, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2020NE000670
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04/02/2020 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com folha de adiantamento de Férias - Abono Constitucional - RGPS a servidores comissionados, referente ao mês de fevereiro/2020, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2020NE000671
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04/02/2020 | Ver |
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QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com plantão técnico, correspondente ao serviço de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, realizado por 5 profissionais, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 038/2014-07.
09.422.606/0001-90
2019NE000400
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03/02/2020 | Ver |
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QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com plantão técnico, correspondente ao serviço de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, realizado por 5 profissionais, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 038/2014-07.
09.422.606/0001-90
2019NE000400
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03/02/2020 | Ver |
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QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 038/2014-07.
09.422.606/0001-90
2019NE000401
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03/02/2020 | Ver |
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QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 038/2014-07.
09.422.606/0001-90
2019NE000401
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03/02/2020 | Ver |
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ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
Despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical de pessoas (3 elevadores da marca Atlas Schindler) no Edifício Everest, conforme Contrato CL n° 034/2018-01.
00.028.986/0034-76
2019NE001949
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03/02/2020 | Ver |
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ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
Despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical de pessoas (3 elevadores da marca Atlas Schindler) no Edifício Everest, conforme Contrato CL n° 034/2018-01.
00.028.986/0034-76
2019NE001949
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03/02/2020 | Ver |
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ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
Despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical de pessoas (3 elevadores da marca Atlas Schindler) no Edifício Everest, conforme Contrato CL n° 034/2018-01.
00.028.986/0034-76
2019NE001949
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03/02/2020 | Ver |
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ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Aquisição de cabo elétrico de cobre, revestimento sintenax, unipolar, 2,5mm², nas cores, Azul, Branco, Preto, Verde, Vermelho e fita isolante alta fusão. Material para substituição da rede elétrica da iluminação do estacionamento coberto, nas dependências do Palácio Barriga Verde. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC. (Processo 938/2019).
12.821.926/0001-27
2019NE005662
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03/02/2020 | Ver |
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ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Aquisição de cabo elétrico de cobre, revestimento sintenax, unipolar, 2,5mm², nas cores, Azul, Branco, Preto, Verde, Vermelho e fita isolante alta fusão. Material para substituição da rede elétrica da iluminação do estacionamento coberto, nas dependências do Palácio Barriga Verde. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC. (Processo 938/2019).
12.821.926/0001-27
2019NE005662
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03/02/2020 | Ver |
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QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 038/2014-10.
09.422.606/0001-90
2020NE000071
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03/02/2020 | Ver |
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QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com plantão técnico, correspondente ao serviço de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, realizado por 5 profissionais, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 038/2014-10.
09.422.606/0001-90
2020NE000072
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03/02/2020 | Ver |
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REGINALDO OSVALDO DA SILVA
Despesa com serviço de treinamento, coordenação e regência das atividades orfeônicas do coral da ALESC, instituído pela Resolução n° 1.203/2001, conforme Contrato CL n° 047/2017-01.
***.739.579-**
2019NE000523
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31/01/2020 | Ver |
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REGINALDO OSVALDO DA SILVA
Despesa com serviço de treinamento, coordenação e regência das atividades orfeônicas do coral da ALESC, instituído pela Resolução n° 1.203/2001, conforme Contrato CL n° 047/2017-01.
***.739.579-**
2019NE000523
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31/01/2020 | Ver |
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CONSORCIO FENIX
Aquisição de 190 (cento e noventa) vales-transporte do CONSÓRCIO FÊNIX, para o mês de fevereiro de 2020. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC. (Processo 0014/2020).
19.962.391/0001-53
2020NE000189
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31/01/2020 | Ver |
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CONSORCIO FENIX
Aquisição de 190 (cento e noventa) vales-transporte do CONSÓRCIO FÊNIX, para o mês de fevereiro de 2020. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC. (Processo 0014/2020).
19.962.391/0001-53
2020NE000189
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31/01/2020 | Ver |
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SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE FLORIANOPOLIS - SETUF
Aquisição de 80 (oitenta) vales-transporte do SETUF, para o mês de fevereiro de 2020. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC. (Processo 0015/2020).
81.840.357/0001-80
2020NE000190
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31/01/2020 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com folha suplementar, referente a pagamento (vencimento) do mês de janeiro de 2020 do servidor efetivo (comissionados) deste Poder, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2020NE000233
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31/01/2020 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 07/07/2026.