Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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AL 28 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com área total de 42 m², localizada à Rua XV de Novembro, nº 550, Bairro Centro, Blumenau/SC, para instalação do escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Laércio Schuster, conforme Resoluções nº 007/2015, 001/2016 e 004/2019 e Contrato CL nº 006/2019-01.
29.201.341/0001-07
2020NE000437
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18/02/2020 | Ver |
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AL 28 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com área total de 42 m², localizada à Rua XV de Novembro, nº 550, Bairro Centro, Blumenau/SC, para instalação do escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Laércio Schuster, conforme Resoluções nº 007/2015, 001/2016 e 004/2019 e Contrato CL nº 006/2019-01.
29.201.341/0001-07
2020NE000437
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18/02/2020 | Ver |
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AL 28 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com área total de 42 m², localizada à Rua XV de Novembro, nº 550, Bairro Centro, Blumenau/SC, referente ao período de 27 de novembro a 31 de dezembro de 2019, para instalação do escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Laércio Schuster, conforme Resoluções nº 007/2015, 001/2016 e 004/2019 e Contrato CL nº 006/2019-01.
29.201.341/0001-07
2020NE000438
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18/02/2020 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-02.
02.879.671/0001-08
2019NE003764
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17/02/2020 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-02.
02.879.671/0001-08
2019NE003764
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17/02/2020 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-02.
02.879.671/0001-08
2019NE003764
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17/02/2020 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-02.
02.879.671/0001-08
2019NE003764
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17/02/2020 | Ver |
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ACIVA - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE ARARANGUA E DO EXTREMO SUL CATARINENSE
Despesa com espaço físico para exibição de banner, peças gráficas e ações de marketing da ALESC no Fórum ACIVA de Networing Data: 15 a 16 de Outubro de 2019, no Município de Araranguá - SC, conforme Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 043/2017-02, OC 5606 e demais documentos constantes no Processo nº 10477/2019.
83.597.294/0001-08
2019NE004076
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17/02/2020 | Ver |
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ACIVA - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE ARARANGUA E DO EXTREMO SUL CATARINENSE
Despesa com espaço físico para exibição de banner, peças gráficas e ações de marketing da ALESC no Fórum ACIVA de Networing Data: 15 a 16 de Outubro de 2019, no Município de Araranguá - SC, conforme Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 043/2017-02, OC 5606 e demais documentos constantes no Processo nº 10477/2019.
83.597.294/0001-08
2019NE004076
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17/02/2020 | Ver |
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MUNDO IMAGINARIO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA
Despesa com licenciamento dos direitos da Obra ¨ANAUʨ para veiculação no canal televisivo da ALESC pelo período de 24 meses, conforme Contrato CL nº 062/2019-00.
05.695.782/0001-44
2019NE006090
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17/02/2020 | Ver |
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MUNDO IMAGINARIO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA
Despesa com licenciamento dos direitos da Obra ¨ANAUʨ para veiculação no canal televisivo da ALESC pelo período de 24 meses, conforme Contrato CL nº 062/2019-00.
05.695.782/0001-44
2019NE006090
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17/02/2020 | Ver |
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MUNDO IMAGINARIO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA
Despesa com licenciamento dos direitos da Obra ¨ANAUʨ para veiculação no canal televisivo da ALESC pelo período de 24 meses, conforme Contrato CL nº 062/2019-00.
05.695.782/0001-44
2019NE006090
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17/02/2020 | Ver |
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JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros água mineral, sem gás, da marca Imperatriz,, mediante demanda e entrega programada, conforme Contrato CL nº 051/2019-00.
28.752.976/0001-30
2020NE000009
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17/02/2020 | Ver |
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JS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros água mineral, sem gás, da marca Imperatriz,, mediante demanda e entrega programada, conforme Contrato CL nº 051/2019-00.
28.752.976/0001-30
2020NE000009
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17/02/2020 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto no exercício de 2020, referente ao Palácio Barriga Verde, localizado à Rua Doutor Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis.
82.508.433/0001-17
2020NE000022
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17/02/2020 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto no exercício de 2020, referente ao Palácio Barriga Verde, localizado à Rua Doutor Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis.
82.508.433/0001-17
2020NE000022
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17/02/2020 | Ver |
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ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
Despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical de pessoas (3 elevadores da marca Atlas Schindler) no Edifício Everest, conforme Contrato CL nº 034/2018-02
00.028.986/0001-08
2020NE000051
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17/02/2020 | Ver |
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ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
Despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical de pessoas (3 elevadores da marca Atlas Schindler) no Edifício Everest, conforme Contrato CL nº 034/2018-02
00.028.986/0001-08
2020NE000051
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17/02/2020 | Ver |
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ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
Despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical de pessoas (3 elevadores da marca Atlas Schindler) no Edifício Everest, conforme Contrato CL nº 034/2018-02
00.028.986/0001-08
2020NE000051
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17/02/2020 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 022/2018-03.
09.687.900/0002-04
2020NE000092
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17/02/2020 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 07/07/2026.