Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com as resoluções 007/2015, 0001/2016 e 004/2019, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Laércio Demerval Schuster Júnior), conforme Contrato CL n° 006/2019 e demais documentos do Processo DF n° 0248/2020.
***.860.349-**
2020NE000664
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05/03/2020 | Ver |
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NAZARENO SETEMBRINO MARTINS
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com as resoluções 007/2015, 0001/2016 e 004/2019, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Nazareno Setembrino Martins), correspondente ao mês de dezembro de 2019, conforme Contrato CL n° 054/2019 e demais documentos do Processo DF n° 0249/2020.
***.726.859-**
2020NE000665
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05/03/2020 | Ver |
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de sustentação do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme Item 1 do Contrato CL nº 062/2016-02.
01.645.738/0016-55
2020NE000666
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05/03/2020 | Ver |
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NAZARENO SETEMBRINO MARTINS
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com as resoluções 007/2015, 0001/2016 e 004/2019, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Nazareno Setembrino Martins), conforme Contrato CL n° 054/2019 e demais documentos do Processo DF n° 0250/2020.
***.726.859-**
2020NE000667
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05/03/2020 | Ver |
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JULIO CESAR GARCIA
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com as resoluções 007/2015, 0001/2016 e 004/2019, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Júlio Garcia), conforme Contrato CL n° 035/2019 e demais documentos do Processo DF n° 0251/2020.
***.884.609-**
2020NE000668
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05/03/2020 | Ver |
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JOSE MILTON SCHEFFER
Despesa com ressarcimento ao credor em epigrafe, referente a abastecimento de veículo locado pela ALESC (placa QIG-6620), nos dias 06, 07, 20, 21 e 27/01/2020, nos municípios de Sombrio, Maracajá, São João do Sul, Imbituba e Araranguá-SC, conforme solicitação encaminhada através do Ofício nº 057/2020 e demais documentos constantes do Processo DF nº 0221/2020.
***.007.599-**
2020NE000684
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05/03/2020 | Ver |
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JULIO CESAR GARCIA
Despesa que se processa ao credor acima, para custear despesas eventuais, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente, conforme Ofício nº 016/2020, constante do Processo DF Nº 0309/2020.
***.884.609-**
2020NE000837
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05/03/2020 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento de Férias - Abono Constitucional - RPPS no mês de março de 2020 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2020NE001330
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05/03/2020 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento de Férias - Abono Constitucional - RGPS do mês de março de 2020 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2020NE001331
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05/03/2020 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15
2019NE003603
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04/03/2020 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15
2019NE003603
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04/03/2020 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15
2019NE003603
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04/03/2020 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15
2019NE003603
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04/03/2020 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15
2019NE003603
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04/03/2020 | Ver |
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PLASTKOLOR LTDA
Despesa referente à produção de banners institucionais para utilização em feiras, eventos e exposições, conforme Edital de Concorrência 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-02, OC 5604 e demais documentos constantes do Processo DF nº 10482/2019.
79.003.984/0001-14
2019NE004308
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04/03/2020 | Ver |
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PLASTKOLOR LTDA
Despesa referente à produção de banners institucionais para utilização em feiras, eventos e exposições, conforme Edital de Concorrência 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-02, OC 5604 e demais documentos constantes do Processo DF nº 10482/2019.
79.003.984/0001-14
2019NE004308
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04/03/2020 | Ver |
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PLASTKOLOR LTDA
Despesa referente à produção de banners institucionais para utilização em feiras, eventos e exposições, conforme Edital de Concorrência 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-02, OC 5604 e demais documentos constantes do Processo DF nº 10482/2019.
79.003.984/0001-14
2019NE004308
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04/03/2020 | Ver |
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PLASTKOLOR LTDA
Despesa referente à produção de banners institucionais para utilização em feiras, eventos e exposições, conforme Edital de Concorrência 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-02, OC 5604 e demais documentos constantes do Processo DF nº 10482/2019.
79.003.984/0001-14
2019NE004308
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04/03/2020 | Ver |
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JORNAL DE NAVEGANTES JORNALISMO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 02/2019, Ofício DCS n° 659/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-02, PI nº 62332 e demais documentos constantes do Processo nº 30735/2019.
14.764.691/0001-04
2019NE004824
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04/03/2020 | Ver |
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JORNAL DE NAVEGANTES JORNALISMO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 02/2019, Ofício DCS n° 659/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-02, PI nº 62332 e demais documentos constantes do Processo nº 30735/2019.
14.764.691/0001-04
2019NE004824
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04/03/2020 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 07/07/2026.