Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Despesa com aquisição de até 25.500 litros/ano de leite integral, da marca Santa Clara e em embalagens longa-vida de 01 (um) litro cada, conforme Contrato CL n° 058/2019.
14.546.646/0001-83
2020NE000011
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09/03/2020 | Ver |
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IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Despesa com aquisição de até 25.500 litros/ano de leite integral, da marca Santa Clara e em embalagens longa-vida de 01 (um) litro cada, conforme Contrato CL n° 058/2019.
14.546.646/0001-83
2020NE000011
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09/03/2020 | Ver |
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IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Despesa com aquisição de até 25.500 litros/ano de leite integral, da marca Santa Clara e em embalagens longa-vida de 01 (um) litro cada, conforme Contrato CL n° 058/2019.
14.546.646/0001-83
2020NE000011
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IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Despesa com aquisição de até 25.500 litros/ano de leite integral, da marca Santa Clara e em embalagens longa-vida de 01 (um) litro cada, conforme Contrato CL n° 058/2019.
14.546.646/0001-83
2020NE000011
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09/03/2020 | Ver |
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IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Despesa com aquisição de até 25.500 litros/ano de leite integral, da marca Santa Clara e em embalagens longa-vida de 01 (um) litro cada, conforme Contrato CL n° 058/2019.
14.546.646/0001-83
2020NE000011
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09/03/2020 | Ver |
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ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de até 5.500 kg/ano de café superior em pó, torrado e moído, da marca Santa Catarina Superior e em embalagens de 500 g (quinhentas gramas), conforme Contrato CL nº 050/2019.
75.629.105/0001-03
2020NE000013
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09/03/2020 | Ver |
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ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA LTDA
Despesa com aquisição de até 5.500 kg/ano de café superior em pó, torrado e moído, da marca Santa Catarina Superior e em embalagens de 500 g (quinhentas gramas), conforme Contrato CL nº 050/2019.
75.629.105/0001-03
2020NE000013
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09/03/2020 | Ver |
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BRY TECNOLOGIA S.A
Despesa com serviço de atualização tecnológica, garantia, treinamento e suporte técnico para Plataforma de Segurança de Documentos Eletrônicos, compostas por um conjunto de hardware e software que permitem a implementação da certificação digital, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 005/2017 e Contrato CL nº 115/2017-02.
04.441.528/0001-57
2020NE000015
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09/03/2020 | Ver |
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BRY TECNOLOGIA S.A
Despesa com serviço de atualização tecnológica, garantia, treinamento e suporte técnico para Plataforma de Segurança de Documentos Eletrônicos, compostas por um conjunto de hardware e software que permitem a implementação da certificação digital, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 005/2017 e Contrato CL nº 115/2017-02.
04.441.528/0001-57
2020NE000015
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09/03/2020 | Ver |
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TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Despesa com prestação de serviços de conservação e assistência técnica (incluindo manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de óleo lubrificante e fluídos) de 01 elevador e 01 plataforma vertical da marca Thyssenkrupp, instalados na sede da ALESC, conforme Contrato CL nº 028/2017-03.
90.347.840/0009-75
2020NE000066
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09/03/2020 | Ver |
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TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Despesa com prestação de serviços de conservação e assistência técnica (incluindo manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de óleo lubrificante e fluídos) de 01 elevador e 01 plataforma vertical da marca Thyssenkrupp, instalados na sede da ALESC, conforme Contrato CL nº 028/2017-03.
90.347.840/0009-75
2020NE000066
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09/03/2020 | Ver |
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TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Despesa com prestação de serviços de conservação e assistência técnica (incluindo manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de óleo lubrificante e fluídos) de 01 elevador e 01 plataforma vertical da marca Thyssenkrupp, instalados na sede da ALESC, conforme Contrato CL nº 028/2017-03.
90.347.840/0009-75
2020NE000066
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09/03/2020 | Ver |
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ELOI PEDRO BREDA
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com área total de 60 m² localizada à Av. Araucária, nº 160, sala 02, Bairro Centro, no município de Maravilha/SC, para instalação do escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Marcos Vieira, conforme Resoluções nº 007/2015, 001/2016 e 004/2019 e Contrato CL nº 086/2017-02.
***.645.089-**
2020NE000199
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09/03/2020 | Ver |
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ELOI PEDRO BREDA
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com área total de 60 m² localizada à Av. Araucária, nº 160, sala 02, Bairro Centro, no município de Maravilha/SC, para instalação do escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Marcos Vieira, conforme Resoluções nº 007/2015, 001/2016 e 004/2019 e Contrato CL nº 086/2017-02.
***.645.089-**
2020NE000199
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09/03/2020 | Ver |
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SERGIO RICARDO TRAUER
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com área privativa de 60,27 m², situada na Rua Dona Francisca, nº 1113, Centro Comercial Everest, Sala 310, Bairro Saguaçu, Joinville/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Sargento Carlos Henrique de Lima, conforme Resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, e Contrato CL nº 040/2019-00.
***.803.619-**
2020NE000211
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09/03/2020 | Ver |
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SERGIO RICARDO TRAUER
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com área privativa de 60,27 m², situada na Rua Dona Francisca, nº 1113, Centro Comercial Everest, Sala 310, Bairro Saguaçu, Joinville/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Sargento Carlos Henrique de Lima, conforme Resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, e Contrato CL nº 040/2019-00.
***.803.619-**
2020NE000211
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09/03/2020 | Ver |
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ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Aquisição de disjuntores e barramento trifásico, material elétrico para substituição do quadro do CPD, no 7º andar do Edifício da Administração, que sofreu pane e teve que ser resolvido com Urgência. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC. (Processo 05/02/2020).
12.821.926/0001-27
2020NE000271
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09/03/2020 | Ver |
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BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com serviço técnico de montagem e desmontagem de unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL nº 007/2018-01.
08.497.392/0001-58
2019NE000800
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05/03/2020 | Ver |
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BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com serviço técnico de montagem e desmontagem de unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL nº 007/2018-01.
08.497.392/0001-58
2019NE000800
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BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com serviço técnico de montagem e desmontagem de unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL nº 007/2018-01.
08.497.392/0001-58
2019NE000800
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05/03/2020 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 07/07/2026.