Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
VS TELECOM LTDA
Despesa com serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais e serviços necessários ao serviço de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme Contrato CL nº 029/2015-03.
03.259.319/0001-24 2020NE000086
20/04/2020 Ver
VS TELECOM LTDA
Despesa com serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais e serviços necessários ao serviço de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme Contrato CL nº 029/2015-03.
03.259.319/0001-24 2020NE000086
20/04/2020 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE003603
17/04/2020 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE003603
17/04/2020 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE003603
17/04/2020 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE003603
17/04/2020 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15 2019NE003603
17/04/2020 Ver
RADIO SOM MAIOR FM LIMITADA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 02/2019, Ofício DCS n° 659/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-02, PI nº 62066 e demais documentos constantes do Processo nº 30626/2019.
79.649.984/0001-96 2019NE004219
17/04/2020 Ver
RADIO SOM MAIOR FM LIMITADA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 02/2019, Ofício DCS n° 659/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-02, PI nº 62066 e demais documentos constantes do Processo nº 30626/2019.
79.649.984/0001-96 2019NE004219
17/04/2020 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, conforme Contrato CL nº 021/2015-06.
34.028.316/0028-23 2020NE000047
17/04/2020 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de equipamento de áudio e vídeo, inclusa a manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, para atender às necessidades da TVAL, conforme Contrato CL nº 088/2015-09.
00.729.393/0001-79 2020NE000076
17/04/2020 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Contrato CL nº 088/2015-09.
00.729.393/0001-79 2020NE000077
17/04/2020 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos transmissores de potência de estação radiodifusora de televisão digital, com disponibilidade full time de técnico, compreendendo todos os equipamentos e infraestrutura, conforme Contrato CL nº 033/2018-01.
00.729.393/0001-79 2020NE000078
17/04/2020 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de imóvel com edificação de alvenaria com 14m², no mínimo, localizado no Morro da Cruz, em Florianópolis/SC, incluindo torre de metal com 40 metros de altura, energia elétrica trifásica (380V) e sistema de refrigeração adequada para transmissor de potência digital, conforme Contrato CL nº 033/2018-01.
00.729.393/0001-79 2020NE000079
17/04/2020 Ver
ASSOCIACAO CATARINENSE DE EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO DE SANTA CATARINA - ACAERT
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de televisão aberta dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 004/2015-01, Edital de Credenciamento nº 001/2016 e contratos firmados com as emissoras de televisão.
75.487.009/0001-78 2020NE000228
17/04/2020 Ver
ASSOCIACAO CATARINENSE DE EMISSORAS DE RADIO E TELEVISAO DE SANTA CATARINA - ACAERT
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM/FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 004/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2016 e contratos firmados com as emissoras de rádio.
75.487.009/0001-78 2020NE000229
17/04/2020 Ver
RADIO SOM MAIOR FM LIMITADA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Planejamento Anúncios fixos do Plano de Mídia 01/2020 da Diretoria de Comunicação Social, Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 043/2017-03, PI n° 8581 e demais documentos constantes do Processo n° 10014/2020.
79.649.984/0001-96 2020NE000374
17/04/2020 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, referente ao Gabinete da Deputada Luciane Maria Carminatti, conforme Contrato CL nº 021/2015-06.
34.028.316/0028-23 2020NE000561
17/04/2020 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, referente ao Gabinete do Deputado Ismael dos Santos, conforme Contrato CL nº 021/2015-06.
34.028.316/0028-23 2020NE000563
17/04/2020 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, referente ao Gabinete da Deputada Ana Paula da Silva, conforme Contrato CL nº 021/2015-06.
34.028.316/0028-23 2020NE000564
17/04/2020 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 08/07/2026.