Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 02 (dois) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete do Deputado Valdir Vidal Cobalchini, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66
2020NE001695
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11/05/2020 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 02 (dois) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete do Deputado Valdir Vidal Cobalchini, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66
2020NE001695
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11/05/2020 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 02 (dois) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete do Deputado Vicente Augusto Caropreso, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66
2020NE001696
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11/05/2020 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 02 (dois) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete do Deputado Vicente Augusto Caropreso, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66
2020NE001696
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11/05/2020 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 02 (dois) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete do Deputado Volnei Weber, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66
2020NE001697
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11/05/2020 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 02 (dois) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete do Deputado Volnei Weber, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66
2020NE001697
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11/05/2020 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento adiantamento de Férias (Abono Constitucional - RPPS) no mês de maio de 2020 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2020NE001640
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07/05/2020 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento adiantamento de Férias - Abono Constitucional - RGPS do mês de maio de 2020 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2020NE001641
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07/05/2020 | Ver |
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GUIDO RAMPINI
Aquisição o de diversos itens que integram a ATA de Registro de Preços n°021/2018, do Pregão 32/2018, Lote n°02 , 03 e 04 do Processo 766/2018. Atendendo a solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Gabinete Parlamentar 35. (Processo 862/2019).
07.875.830/0001-01
2019NE005288
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06/05/2020 | Ver |
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GUIDO RAMPINI
Aquisição o de diversos itens que integram a ATA de Registro de Preços n°021/2018, do Pregão 32/2018, Lote n°02 , 03 e 04 do Processo 766/2018. Atendendo a solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Gabinete Parlamentar 35. (Processo 862/2019).
07.875.830/0001-01
2019NE005288
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06/05/2020 | Ver |
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GUIDO RAMPINI
Aquisição o de diversos itens que integram a ATA de Registro de Preços n°021/2018, do Pregão 32/2018, Lote n°02 , 03 e 04 do Processo 766/2018. Atendendo a solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Gabinete Parlamentar 35. (Processo 862/2019).
07.875.830/0001-01
2019NE005289
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06/05/2020 | Ver |
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GUIDO RAMPINI
Aquisição o de diversos itens que integram a ATA de Registro de Preços n°021/2018, do Pregão 32/2018, Lote n°02 , 03 e 04 do Processo 766/2018. Atendendo a solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Gabinete Parlamentar 35. (Processo 862/2019).
07.875.830/0001-01
2019NE005289
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06/05/2020 | Ver |
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NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 044/2017-04.
72.116.965/0001-55
2020NE000053
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06/05/2020 | Ver |
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NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 044/2017-04.
72.116.965/0001-55
2020NE000053
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06/05/2020 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-03.
02.879.671/0001-08
2020NE000054
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06/05/2020 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-03.
02.879.671/0001-08
2020NE000054
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06/05/2020 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa nº 114/2016 e 233/2016 e Contrato CL nº 022/2018-03.
09.687.900/0002-04
2020NE000097
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06/05/2020 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa nº 114/2016 e 233/2016 e Contrato CL nº 022/2018-03.
09.687.900/0002-04
2020NE000097
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06/05/2020 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa nº 114/2016 e 233/2016 e Contrato CL nº 022/2018-03.
09.687.900/0002-04
2020NE000097
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06/05/2020 | Ver |
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PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa nº 114/2016 e 233/2016 e Contrato CL nº 022/2018-03.
09.687.900/0002-04
2020NE000097
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06/05/2020 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 08/07/2026.