Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 02 (dois) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete do Deputado Valdir Vidal Cobalchini, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66 2020NE001695
11/05/2020 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 02 (dois) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete do Deputado Valdir Vidal Cobalchini, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66 2020NE001695
11/05/2020 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 02 (dois) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete do Deputado Vicente Augusto Caropreso, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66 2020NE001696
11/05/2020 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 02 (dois) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete do Deputado Vicente Augusto Caropreso, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66 2020NE001696
11/05/2020 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 02 (dois) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete do Deputado Volnei Weber, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66 2020NE001697
11/05/2020 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 02 (dois) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete do Deputado Volnei Weber, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66 2020NE001697
11/05/2020 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento adiantamento de Férias (Abono Constitucional - RPPS) no mês de maio de 2020 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2020NE001640
07/05/2020 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento adiantamento de Férias - Abono Constitucional - RGPS do mês de maio de 2020 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87 2020NE001641
07/05/2020 Ver
GUIDO RAMPINI
Aquisição o de diversos itens que integram a ATA de Registro de Preços n°021/2018, do Pregão 32/2018, Lote n°02 , 03 e 04 do Processo 766/2018. Atendendo a solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Gabinete Parlamentar 35. (Processo 862/2019).
07.875.830/0001-01 2019NE005288
06/05/2020 Ver
GUIDO RAMPINI
Aquisição o de diversos itens que integram a ATA de Registro de Preços n°021/2018, do Pregão 32/2018, Lote n°02 , 03 e 04 do Processo 766/2018. Atendendo a solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Gabinete Parlamentar 35. (Processo 862/2019).
07.875.830/0001-01 2019NE005288
06/05/2020 Ver
GUIDO RAMPINI
Aquisição o de diversos itens que integram a ATA de Registro de Preços n°021/2018, do Pregão 32/2018, Lote n°02 , 03 e 04 do Processo 766/2018. Atendendo a solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Gabinete Parlamentar 35. (Processo 862/2019).
07.875.830/0001-01 2019NE005289
06/05/2020 Ver
GUIDO RAMPINI
Aquisição o de diversos itens que integram a ATA de Registro de Preços n°021/2018, do Pregão 32/2018, Lote n°02 , 03 e 04 do Processo 766/2018. Atendendo a solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Gabinete Parlamentar 35. (Processo 862/2019).
07.875.830/0001-01 2019NE005289
06/05/2020 Ver
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 044/2017-04.
72.116.965/0001-55 2020NE000053
06/05/2020 Ver
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 044/2017-04.
72.116.965/0001-55 2020NE000053
06/05/2020 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-03.
02.879.671/0001-08 2020NE000054
06/05/2020 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-03.
02.879.671/0001-08 2020NE000054
06/05/2020 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa nº 114/2016 e 233/2016 e Contrato CL nº 022/2018-03.
09.687.900/0002-04 2020NE000097
06/05/2020 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa nº 114/2016 e 233/2016 e Contrato CL nº 022/2018-03.
09.687.900/0002-04 2020NE000097
06/05/2020 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa nº 114/2016 e 233/2016 e Contrato CL nº 022/2018-03.
09.687.900/0002-04 2020NE000097
06/05/2020 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa nº 114/2016 e 233/2016 e Contrato CL nº 022/2018-03.
09.687.900/0002-04 2020NE000097
06/05/2020 Ver
Página 5.347 de 10.237, exibindo 20 de 204.739 registros.

Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 08/07/2026.