Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
JUCIMAR DA SILVA PEREIRA
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com 92,68 m², localizado na Av. Getúlio Vargas, nº 150, Centro, Sombrio/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado José Milton Scheffer, conforme Resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, e Contrato CL nº 012/2016-04.
***.842.449-** 2020NE000223
10/07/2020 Ver
100 LIMITE MOTOCLUBE
Despesa com espaço físico para exibição de banner, peças gráficas e ações de marketing da ALESC no 16° Aniversário 100 Limites Moto Clube, de 07 a 09 de fevereiro de 2020 no município de Rio Negrinho/SC , conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-03, OC 5693 e demais documentos constantes do Processo DF nº 10008/2020.
06.273.667/0001-44 2020NE000273
10/07/2020 Ver
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de sustentação do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Item 1 do Contrato CL nº 062/2016-03.
01.645.738/0001-79 2020NE000421
10/07/2020 Ver
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de sustentação do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Item 1 do Contrato CL nº 062/2016-03.
01.645.738/0001-79 2020NE000421
10/07/2020 Ver
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de execução e evolução do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Item 2 do Contrato CL nº 062/2016-03.
01.645.738/0001-79 2020NE000422
10/07/2020 Ver
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de execução e evolução do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Item 2 do Contrato CL nº 062/2016-03.
01.645.738/0001-79 2020NE000422
10/07/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Luciane Maria Carminatti, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000520
10/07/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Luciane Maria Carminatti, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000520
10/07/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Luciane Maria Carminatti, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000520
10/07/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Luciane Maria Carminatti, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000520
10/07/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Valdir Vidal Cobalchini, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000524
10/07/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Valdir Vidal Cobalchini, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000524
10/07/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Marcos Luiz Vieira, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000541
10/07/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Marcos Luiz Vieira, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000541
10/07/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Altair Silva, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000552
10/07/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Altair Silva, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000552
10/07/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Altair Silva, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000552
10/07/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Altair Silva, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000552
10/07/2020 Ver
PAULO C MARTINS
Despesa com espaço físico para exibição de banner, peças gráficas e ações de marketing da ALESC no 8° Edição da Ferroz - Festa Estadual do Arroz Agronômica. Data: 15 a 16 de fevereiro de 2020 no Município de Agronômica - SC. Conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-03, OC 5698 e demais documentos constantes do Processo DF nº 10025/2020.
19.690.706/0001-50 2020NE000669
10/07/2020 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 02 (dois) pontos de TV por assinatura, para atender ao gabinete da Deputada Ada Lili Faraco de Luca, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66 2020NE001657
10/07/2020 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 07/07/2026.