Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 190 (cento e noventa) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66 2020NE000030
10/07/2020 Ver
IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA
Despesa com pagamento de apoio à administração de redes, de banco de dados e em segurança da informação no ambiente computacional, incluindo migrações, atualizações de sistemas e atendimento ao usuário, conforme Contrato CL nº 060/2016-05
02.877.566/0001-21 2020NE000032
10/07/2020 Ver
IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA
Despesa com pagamento de apoio à administração de redes, de banco de dados e em segurança da informação no ambiente computacional, incluindo migrações, atualizações de sistemas e atendimento ao usuário, conforme Contrato CL nº 060/2016-05
02.877.566/0001-21 2020NE000032
10/07/2020 Ver
IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA
Despesa com pagamento de apoio à administração de redes, de banco de dados e em segurança da informação no ambiente computacional, incluindo migrações, atualizações de sistemas e atendimento ao usuário, conforme Contrato CL nº 060/2016-05
02.877.566/0001-21 2020NE000032
10/07/2020 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-03.
02.879.671/0001-08 2020NE000054
10/07/2020 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-03.
02.879.671/0001-08 2020NE000054
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-03.
02.879.671/0001-08 2020NE000054
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-03.
02.879.671/0001-08 2020NE000054
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-03.
02.879.671/0001-08 2020NE000054
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-03.
02.879.671/0001-08 2020NE000054
10/07/2020 Ver
INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, conforme Cláusula 2.1. do Contrato CL nº 030/2018-01.
00.233.883/0001-80 2020NE000065
10/07/2020 Ver
INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, conforme Cláusula 2.1. do Contrato CL nº 030/2018-01.
00.233.883/0001-80 2020NE000065
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INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, conforme Cláusula 2.1. do Contrato CL nº 030/2018-01.
00.233.883/0001-80 2020NE000065
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INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, conforme Cláusula 2.1. do Contrato CL nº 030/2018-01.
00.233.883/0001-80 2020NE000065
10/07/2020 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa nº 114/2016 e 233/2016 e Contrato CL nº 022/2018-03.
09.687.900/0002-04 2020NE000097
10/07/2020 Ver
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa nº 114/2016 e 233/2016 e Contrato CL nº 022/2018-03.
09.687.900/0002-04 2020NE000097
10/07/2020 Ver
FIORAVANTE ANTONIO MENEGUINI
Despesa com locação de sala comercial com área total de 43,6 m², localizada na Rua 250 nº 220, Zona Dois, Meia Praia, Itapema/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar da Deputada Ana Paula da Silva, conforme Resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, e Contrato CL nº 036/2019-00.
***.714.809-** 2020NE000205
10/07/2020 Ver
FIORAVANTE ANTONIO MENEGUINI
Despesa com locação de sala comercial com área total de 43,6 m², localizada na Rua 250 nº 220, Zona Dois, Meia Praia, Itapema/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar da Deputada Ana Paula da Silva, conforme Resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, e Contrato CL nº 036/2019-00.
***.714.809-** 2020NE000205
10/07/2020 Ver
GUILHERME FRANCISCO ZANELLA
Despesa com locação de duas salas comerciais com recepção e banheiros, área total de 36,70 m², localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1065, Centro, Mafra/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar da Deputada Ana Paula da Silva, conforme Resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, e Contrato CL nº 025/2019-00.
***.293.299-** 2020NE000207
10/07/2020 Ver
JUCIMAR DA SILVA PEREIRA
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com 92,68 m², localizado na Av. Getúlio Vargas, nº 150, Centro, Sombrio/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado José Milton Scheffer, conforme Resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, e Contrato CL nº 012/2016-04.
***.842.449-** 2020NE000223
10/07/2020 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 07/07/2026.