Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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NEODI SARETTA
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar para o Deputado Neodi Saretta, referente ao mês de setembro/2025, de acordo com o Ato da Mesa n° 238/2014 e suas alterações, Ofício Interno n° 1935362/2025/DG-DA, despacho da DA (1940540), Ato da Mesa nº 066/2024 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000042405-9.
***.686.609-**
2025NE007666
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01/10/2025 | Ver |
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NILSO JOSE BERLANDA
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar para o Deputado Nilso Berlanda, referente ao mês de setembro/2025, de acordo com o Ato da Mesa n° 238/2014 e suas alterações, Ofício Interno n° 1935362/2025/DG-DA, despacho da DA (1940540), Ato da Mesa nº 066/2024 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000042405-9.
***.667.639-**
2025NE007667
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01/10/2025 | Ver |
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OSCAR GUTZ
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar para o Deputado Oscar Gutz, referente ao mês de setembro/2025, de acordo com o Ato da Mesa n° 238/2014 e suas alterações, Ofício Interno n° 1935362/2025/DG-DA, despacho da DA (1940540), Ato da Mesa nº 066/2024 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000042405-9.
***.014.869-**
2025NE007668
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01/10/2025 | Ver |
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PEDRO BALDISSERA
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar para o Deputado Pedro Baldissera, referente ao mês de setembro/2025, de acordo com o Ato da Mesa n° 238/2014 e suas alterações, Ofício Interno n° 1935362/2025/DG-DA, despacho da DA (1940540), Ato da Mesa nº 066/2024 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000042405-9.
***.267.128-**
2025NE007669
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01/10/2025 | Ver |
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FELIPPE LUIZ COLLACO
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar para o Deputado Felippe Collaço, referente ao mês de setembro/2025, de acordo com o Ato da Mesa n° 238/2014 e suas alterações, Ofício Interno n° 1935362/2025/DG-DA, despacho da DA (1940540), Ato da Mesa nº 066/2024 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000042405-9.
***.284.979-**
2025NE007670
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01/10/2025 | Ver |
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RODRIGO MINOTTO
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar para o Deputado Rodrigo Minotto, referente ao mês de setembro/2025, de acordo com o Ato da Mesa n° 238/2014 e suas alterações, Ofício Interno n° 1935362/2025/DG-DA, despacho da DA (1940540), Ato da Mesa nº 066/2024 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000042405-9.
***.727.950-**
2025NE007671
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01/10/2025 | Ver |
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SERGIO DA ROSA GUIMARAES
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar para o Deputado Sergio Guimarães, referente ao mês de setembro/2025, de acordo com o Ato da Mesa n° 238/2014 e suas alterações, Ofício Interno n° 1935362/2025/DG-DA, despacho da DA (1940540), Ato da Mesa nº 066/2024 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000042405-9.
***.753.289-**
2025NE007672
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01/10/2025 | Ver |
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SERGIO MOTTA RIBEIRO
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar para o Deputado Sergio Motta, referente ao mês de setembro/2025, de acordo com o Ato da Mesa n° 238/2014 e suas alterações, Ofício Interno n° 1935362/2025/DG-DA, despacho da DA (1940540), Ato da Mesa nº 066/2024 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000042405-9.
***.001.417-**
2025NE007673
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01/10/2025 | Ver |
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TIAGO ZILLI
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar para o Deputado Tiago Zilli, referente ao mês de setembro/2025, de acordo com o Ato da Mesa n° 238/2014 e suas alterações, Ofício Interno n° 1935362/2025/DG-DA, despacho da DA (1940540), Ato da Mesa nº 066/2024 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000042405-9.
***.742.599-**
2025NE007674
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01/10/2025 | Ver |
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VOLNEI WEBER
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar para o Deputado Volnei Weber, referente ao mês de setembro/2025, de acordo com o Ato da Mesa n° 238/2014 e suas alterações, Ofício Interno n° 1935362/2025/DG-DA, despacho da DA (1940540), Ato da Mesa nº 066/2024 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000042405-9.
***.910.179-**
2025NE007675
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01/10/2025 | Ver |
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JULIO CESAR GARCIA
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar para o Deputado Julio Garcia, referente ao mês de setembro/2025, de acordo com o Ato da Mesa n° 238/2014 e suas alterações, Ofício Interno n° 1935362/2025/DG-DA, despacho da DA (1940540), Ato da Mesa nº 066/2024 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000042405-9.
***.884.609-**
2025NE007676
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01/10/2025 | Ver |
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FERNANDO KRELLING
Empenho que se processa ao credor acima para custear despesas eventuais, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente, conforme Ofício Interno nº 1951510/2025/CGP e demais documentos constantes do Processo SEI nº 25.0.000044411-4.
***.587.439-**
2025NE007806
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01/10/2025 | Ver |
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BEST CLEAN LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de lavação a seco dos carpetes localizados no Palácio Barriga Verde, conforme Edital de Pregão Eletrônico 020/2023 e Contrato CL 054/2023-01.
11.519.567/0001-95
2025NE000351
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30/09/2025 | Ver |
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EDTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Despesa com serviços comuns de locação de micro-ônibus com sanitário (com capacidade mínima de 22 lugares para passageiros sentados), sob demanda, com acessibilidade, com motorista, fornecimento de combustível, seguro e demais despesas necessárias para circular, para atender às necessidades da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 020/2024 e Contrato 103/2024.
17.988.954/0001-57
2025NE000360
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30/09/2025 | Ver |
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EDTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Despesa com serviços comuns de locação de micro-ônibus com sanitário (com capacidade mínima de 22 lugares para passageiros sentados), sob demanda, com acessibilidade, com motorista, fornecimento de combustível, seguro e demais despesas necessárias para circular, para atender às necessidades da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 020/2024 e Contrato 103/2024.
17.988.954/0001-57
2025NE000360
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30/09/2025 | Ver |
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EDTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Despesa com serviços comuns de locação de micro-ônibus com sanitário (com capacidade mínima de 22 lugares para passageiros sentados), sob demanda, com acessibilidade, com motorista, fornecimento de combustível, seguro e demais despesas necessárias para circular, para atender às necessidades da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 020/2024 e Contrato 103/2024.
17.988.954/0001-57
2025NE000360
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30/09/2025 | Ver |
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EDTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Despesa com serviços comuns de locação de micro-ônibus com sanitário (com capacidade mínima de 22 lugares para passageiros sentados), sob demanda, com acessibilidade, com motorista, fornecimento de combustível, seguro e demais despesas necessárias para circular, para atender às necessidades da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 020/2024 e Contrato 103/2024.
17.988.954/0001-57
2025NE000360
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30/09/2025 | Ver |
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EDTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Despesa com serviços comuns de locação de micro-ônibus com sanitário (com capacidade mínima de 22 lugares para passageiros sentados), sob demanda, com acessibilidade, com motorista, fornecimento de combustível, seguro e demais despesas necessárias para circular, para atender às necessidades da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 020/2024 e Contrato 103/2024.
17.988.954/0001-57
2025NE000360
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30/09/2025 | Ver |
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EDTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Despesa com serviços comuns de locação de micro-ônibus com sanitário (com capacidade mínima de 22 lugares para passageiros sentados), sob demanda, com acessibilidade, com motorista, fornecimento de combustível, seguro e demais despesas necessárias para circular, para atender às necessidades da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 020/2024 e Contrato 103/2024.
17.988.954/0001-57
2025NE000360
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30/09/2025 | Ver |
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ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de coffee break - copeiragem e garçonagem, para atender as necessidades da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 035/2021 e Contrato CL nº 003/2022-03.
13.881.077/0001-60
2025NE000364
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30/09/2025 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 22/06/2026.