Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de Auxílio-Transporte para os estagiários da Diretoria Administrativa deste Poder Legislativo, referente ao mês de setembro/2020, conforme folha de pagamento constante do Processo SGD OF 613/DA/2020.
83.599.191/0001-87 2020NE004644
30/09/2020 Ver
MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS
Despesa com locação de imóvel na Rua Treze de Maio, nº 62, Prainha, Florianópolis-SC, com área de 906 m², contendo espaço físico suficiente para abrigar 70 vagas de estacionamento, conforme Contrato CL nº 048/2017-02.
83.932.343/0065-86 2020NE000057
29/09/2020 Ver
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-04.
50.668.722/0019-16 2020NE000074
29/09/2020 Ver
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-04.
50.668.722/0019-16 2020NE000074
29/09/2020 Ver
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-04.
50.668.722/0019-16 2020NE000074
29/09/2020 Ver
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-04.
50.668.722/0019-16 2020NE000074
29/09/2020 Ver
PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTDA
Despesa com a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos instalados nos consultórios odontológicos, conforme Contrato CL nº 024/2015-05.
00.077.808/0001-77 2020NE000075
29/09/2020 Ver
PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTDA
Despesa com a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos instalados nos consultórios odontológicos, conforme Contrato CL nº 024/2015-05.
00.077.808/0001-77 2020NE000075
29/09/2020 Ver
PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTDA
Despesa com a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos instalados nos consultórios odontológicos, conforme Contrato CL nº 024/2015-05.
00.077.808/0001-77 2020NE000075
29/09/2020 Ver
ADILSON DA ROSA VIDRACARIA
Contratação de empresa para fornecimento e instalação dos vidros da biblioteca e do elevador panorâmico da Casa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC. (Processo 003/2020).
32.105.582/0001-67 2020NE000099
29/09/2020 Ver
ADILSON DA ROSA VIDRACARIA
Contratação de empresa para fornecimento e instalação dos vidros da biblioteca e do elevador panorâmico da Casa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC. (Processo 003/2020).
32.105.582/0001-67 2020NE000099
29/09/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, referente ao Gabinete do Deputado Valdir Vidal Cobalchini, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000484
29/09/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, referente ao Gabinete do Deputado Valdir Vidal Cobalchini, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000484
29/09/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Luciane Maria Carminatti, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000520
29/09/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Luciane Maria Carminatti, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000520
29/09/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Luciane Maria Carminatti, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000520
29/09/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Luciane Maria Carminatti, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000520
29/09/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Ana Paula da Silva, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000523
29/09/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Ana Paula da Silva, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000523
29/09/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Mauro de Nadal, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000529
29/09/2020 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 07/07/2026.