Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
MARCIUS DA SILVA MACHADO
Despesa com reembolso referente a hospedagem durante o mês de dezembro de 2020, do Deputado Marcius da Silva Machado, conforme Art. 4º, IV, do Ato da Mesa nº 080/2020 e demais documentos constantes do Processo RPR-011506.
***.633.559-** 2020NE005941
17/12/2020 Ver
INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUM
Despesa com Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do município de Blumenau, Sr. Diogo Alves dos Santos, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1280/2020.
04.515.660/0001-66 2020NE005944
17/12/2020 Ver
INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUM
Despesa com Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do município de Blumenau, Sr. Daniel Agostini Neto, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1281/2020.
04.515.660/0001-66 2020NE005945
17/12/2020 Ver
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Ressarcimento ao Deputado Laércio Demerval Schuster, referente ao mês de novembro de 2020, conforme resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar, Ato da Mesa n° 080/2020, Contrato CL nº 006/2019-01 e demais documentos constantes do Processo RPR-011501.
***.860.349-** 2020NE005948
17/12/2020 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA
Ressarcimento pela cessão da servidora Aurora Maria de Oliveira Pires a este Poder, referente ao mês de outubro de 2020, conforme Ato nº 3939/2019-SRH/P/ALE, Ofício nº 211/SG e demais documentos constantes do Processo DRH/332/2020.
04.794.681/0001-68 2020NE005977
17/12/2020 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com folha de pagamento dos estagiários da Diretoria Administrativa deste Poder Legislativo, referente ao mês de dezembro/2020, conforme folha de pagamento constante do Processo SGD 969/DA/2020.
83.599.191/0001-87 2020NE006006
17/12/2020 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de Auxílio-Transporte para os estagiários da Diretoria Administrativa deste Poder Legislativo, referente ao mês de dezembro/2020, conforme folha de pagamento constante do Processo SGD 969/DA/2020.
83.599.191/0001-87 2020NE006007
17/12/2020 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com folha de pagamento dos estagiários do PAB - Programa Antonieta de Barros, referente ao mês de dezembro/2020, conforme folha de pagamento constante do Processo SGD 126/CEE/2020.
83.599.191/0001-87 2020NE006008
17/12/2020 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de Auxílio-Transporte para os estagiários da do PAB - Programa Antonieta de Barros, referente ao mês de dezembro/2020, conforme folha de pagamento constante do Processo SGD 126/CEE/2020.
83.599.191/0001-87 2020NE006009
17/12/2020 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com folha de pagamento dos estagiários do PAI - Programa ALESC Inclusiva, referente ao mês de dezembro/2020, conforme folha de pagamento constante do Processo SGD 127/CEE/2020.
83.599.191/0001-87 2020NE006010
17/12/2020 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de Auxílio-Transporte para os estagiários do PAI - Programa ALESC Inclusiva, referente ao mês de dezembro/2020, conforme folha de pagamento constante do Processo SGD 127/CEE/2020.
83.599.191/0001-87 2020NE006011
17/12/2020 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos transmissores de potência de estação radiodifusora de televisão digital, com disponibilidade full time de técnico, compreendendo todos os equipamentos e infraestrutura, conforme Contrato CL nº 033/2018-01.
00.729.393/0001-79 2020NE003778
17/12/2020 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos transmissores de potência de estação radiodifusora de televisão digital, com disponibilidade full time de técnico, compreendendo todos os equipamentos e infraestrutura, conforme Contrato CL nº 033/2018-01.
00.729.393/0001-79 2020NE003778
17/12/2020 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de imóvel com edificação de alvenaria com 14m², no mínimo, localizado no Morro da Cruz, em Florianópolis/SC, incluindo torre de metal com 40 metros de altura, energia elétrica trifásica (380V) e sistema de refrigeração adequada para transmissor de potência digital, conforme Contrato CL nº 033/2018-01.
00.729.393/0001-79 2020NE003781
17/12/2020 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de imóvel com edificação de alvenaria com 14m², no mínimo, localizado no Morro da Cruz, em Florianópolis/SC, incluindo torre de metal com 40 metros de altura, energia elétrica trifásica (380V) e sistema de refrigeração adequada para transmissor de potência digital, conforme Contrato CL nº 033/2018-01.
00.729.393/0001-79 2020NE003781
17/12/2020 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de equipamento de áudio e vídeo, inclusa a manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, para atender às necessidades da TVAL, conforme Contrato CL nº 088/2015-09.
00.729.393/0001-79 2020NE003787
17/12/2020 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de equipamento de áudio e vídeo, inclusa a manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, para atender às necessidades da TVAL, conforme Contrato CL nº 088/2015-09.
00.729.393/0001-79 2020NE003787
17/12/2020 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Contrato CL nº 088/2015-09.
00.729.393/0001-79 2020NE003789
17/12/2020 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Contrato CL nº 088/2015-09.
00.729.393/0001-79 2020NE003789
17/12/2020 Ver
PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviços fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece o item 5.9 do Contrato CL nº 088/2015-09.
00.729.393/0001-79 2020NE005038
17/12/2020 Ver
Página 4.802 de 10.235, exibindo 20 de 204.691 registros.

Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 03/07/2026.