Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Vicente Caropreso, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23
2021NE001337
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21/06/2021 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Volnei Weber, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23
2021NE001338
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21/06/2021 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Volnei Weber, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23
2021NE001338
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21/06/2021 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com serviços de telefonia fixa relativos ao Gabinete da Deputada Dirce Heiderscheidt.
76.535.764/0322-66
2021NE001349
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21/06/2021 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com serviços de telefonia fixa relativos ao Gabinete da Deputada Dirce Heiderscheidt.
76.535.764/0322-66
2021NE001349
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21/06/2021 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com serviços de telefonia fixa relativos ao Gabinete da Deputada Dirce Heiderscheidt.
76.535.764/0322-66
2021NE001349
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21/06/2021 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com serviços de telefonia fixa relativos ao Gabinete da Deputada Dirce Heiderscheidt.
76.535.764/0322-66
2021NE001349
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21/06/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, referente ao Gabinete do Deputado Clarikennedy Nunes, conforme Ato da Mesa nº 080/2020 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE001480
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21/06/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, referente ao Gabinete do Deputado Moacir Sopelsa, conforme Ato da Mesa nº 080/2020 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE001483
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21/06/2021 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete da Deputada Dirce Heiderscheidt, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23
2021NE001897
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21/06/2021 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete da Deputada Dirce Heiderscheidt, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23
2021NE001897
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21/06/2021 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Silvio Dreveck, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23
2021NE001900
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21/06/2021 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Silvio Dreveck, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23
2021NE001900
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21/06/2021 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Neodi Saretta, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23
2021NE002474
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21/06/2021 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Neodi Saretta, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23
2021NE002474
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21/06/2021 | Ver |
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FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC
Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais decorrentes de imposição legal no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL nº 254/2021-00.
14.284.430/0001-97
2021NE002594
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21/06/2021 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com serviços de telefonia fixa relativos ao Gabinete do Deputado Jean Kuhlmann.
76.535.764/0322-66
2021NE002733
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21/06/2021 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com serviços de telefonia fixa relativos ao Gabinete do Deputado Jean Kuhlmann.
76.535.764/0322-66
2021NE002733
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21/06/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, referente ao Gabinete do Deputado Silvio Dreveck, conforme Ato da Mesa nº 080/2020 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE002782
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21/06/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, referente ao Gabinete do Deputado Marcos Luiz Vieira, conforme Ato da Mesa nº 080/2020 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE003405
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21/06/2021 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 09/07/2026.