Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com serviços de telefonia fixa relativos ao Gabinete do Deputado Sérgio Motta Ribeiro.
76.535.764/0322-66 2021NE001031
21/06/2021 Ver
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Despesa com serviços de telefonia fixa relativos ao Gabinete do Deputado Sérgio Motta Ribeiro.
76.535.764/0322-66 2021NE001031
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Despesa com serviços de telefonia fixa relativos ao Gabinete do Deputado Sérgio Motta Ribeiro.
76.535.764/0322-66 2021NE001031
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Despesa com serviços de telefonia fixa relativos ao Gabinete do Deputado Valdir Cobalchini.
76.535.764/0322-66 2021NE001033
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Despesa com serviços de telefonia fixa relativos ao Gabinete do Deputado Valdir Cobalchini.
76.535.764/0322-66 2021NE001033
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Despesa com serviços de telefonia fixa relativos ao Gabinete do Deputado Valdir Cobalchini.
76.535.764/0322-66 2021NE001033
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Despesa com serviços de telefonia fixa relativos ao Gabinete do Deputado Valdir Cobalchini.
76.535.764/0322-66 2021NE001033
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Despesa com serviços de telefonia fixa relativos ao Gabinete do Deputado Vicente Caropreso.
76.535.764/0322-66 2021NE001034
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Despesa com serviços de telefonia fixa relativos ao Gabinete do Deputado Vicente Caropreso.
76.535.764/0322-66 2021NE001034
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Despesa com serviços de telefonia fixa relativos ao Gabinete do Deputado Vicente Caropreso.
76.535.764/0322-66 2021NE001034
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Despesa com serviços de telefonia fixa relativos ao Gabinete do Deputado Vicente Caropreso.
76.535.764/0322-66 2021NE001034
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com serviços de telefonia fixa relativos ao Gabinete do Deputado Volnei Weber.
76.535.764/0322-66 2021NE001035
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Despesa com serviços de telefonia fixa relativos ao Gabinete do Deputado Volnei Weber.
76.535.764/0322-66 2021NE001035
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Despesa com serviços de telefonia fixa relativos ao Gabinete do Deputado Volnei Weber.
76.535.764/0322-66 2021NE001035
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Despesa com serviços de telefonia fixa relativos ao Gabinete do Deputado Volnei Weber.
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Despesa com serviços de telefonia fixa relativos aos setores da área Administrativa da Alesc, referentes ao mês de janeiro de 2021, conforme documentos constantes do Processo DF n° 0082/2021. Responsável pela liquidação da despesa (art. 63, Lei 4.320/64): Eron José Kuster, mat. 3635, CPF 175.867.209-91.
76.535.764/0322-66 2021NE001137
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Despesa com serviços de telefonia fixa relativos aos setores da área Administrativa da Alesc, referentes ao mês de janeiro de 2021, conforme documentos constantes do Processo DF n° 0082/2021. Responsável pela liquidação da despesa (art. 63, Lei 4.320/64): Eron José Kuster, mat. 3635, CPF 175.867.209-91.
76.535.764/0322-66 2021NE001137
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Despesa com serviços de telefonia fixa relativos aos setores da área Administrativa da Alesc, referentes ao mês de janeiro de 2021, conforme documentos constantes do Processo DF n° 0082/2021. Responsável pela liquidação da despesa (art. 63, Lei 4.320/64): Eron José Kuster, mat. 3635, CPF 175.867.209-91.
76.535.764/0322-66 2021NE001137
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Despesa com serviços de telefonia fixa relativos aos setores da área Administrativa da Alesc, referentes ao mês de janeiro de 2021, conforme documentos constantes do Processo DF n° 0082/2021. Responsável pela liquidação da despesa (art. 63, Lei 4.320/64): Eron José Kuster, mat. 3635, CPF 175.867.209-91.
76.535.764/0322-66 2021NE001137
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Marcius Machado, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23 2021NE001172
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 09/07/2026.