Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36 2021NE000058
09/07/2021 Ver
JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36 2021NE000058
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JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36 2021NE000058
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JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36 2021NE000058
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JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
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Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36 2021NE000058
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JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36 2021NE000058
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JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36 2021NE000058
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JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36 2021NE000058
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LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Reforço para suportar despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme Contrato CL nº 026/2020-00.
07.789.113/0001-67 2021NE001554
09/07/2021 Ver
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Reforço para suportar despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme Contrato CL nº 026/2020-00.
07.789.113/0001-67 2021NE001554
09/07/2021 Ver
JORNAL O TEMPO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Presença, conforme Ofício n° 291/2020 da Diretoria de Comunicação Social, Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 045/2017-04, PI n° 64707, e demais documentos constantes do Processo DCS n° 30396/2020.
27.202.830/0001-58 2020NE006376
09/07/2021 Ver
JORNAL O TEMPO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Presença, conforme Ofício n° 291/2020 da Diretoria de Comunicação Social, Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 045/2017-04, PI n° 64707, e demais documentos constantes do Processo DCS n° 30396/2020.
27.202.830/0001-58 2020NE006376
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EMPRESA EDITORA CONCORDIA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Presença, conforme Ofício n° 291/2020 da Diretoria de Comunicação Social, Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 045/2017-04, PI n° 64714, e demais documentos constantes do Processo DCS n° 30403/2020.
04.433.899/0001-97 2020NE006381
09/07/2021 Ver
EMPRESA EDITORA CONCORDIA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Presença, conforme Ofício n° 291/2020 da Diretoria de Comunicação Social, Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 045/2017-04, PI n° 64714, e demais documentos constantes do Processo DCS n° 30403/2020.
04.433.899/0001-97 2020NE006381
09/07/2021 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-04.
85.229.755/0001-15 2020NE006615
09/07/2021 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-04.
85.229.755/0001-15 2020NE006615
09/07/2021 Ver
STUDIO RADIODIFUSAO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Presença 02, conforme Plano de Mídia 01/2021, Ofício DCS nº 004/2021, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-05, PI nº 9323 e demais documentos constantes do Processo DCS nº 10560/2021.
79.685.236/0001-69 2021NE000317
09/07/2021 Ver
FUNDACAO ANGELO REDIVO
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de televisão aberta em Santa Catarina para divulgação de notícias institucionais da ALESC, mediante veiculação de VTs institucionais, referente ao mês de janeiro de 2021, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2020 e Contrato nº 013/2021-00.
04.706.170/0001-47 2021NE001136
09/07/2021 Ver
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-06.
72.116.965/0001-55 2021NE001158
09/07/2021 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 09/07/2026.