Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
RADIO VIDEIRA LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente ao mês de janeiro de 2021, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 249/2021-00.
86.550.662/0001-50 2021NE001111
12/07/2021 Ver
RADIO VALE DO CONTESTADO LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente ao mês de janeiro de 2021, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 250/2021-00.
01.850.436/0001-32 2021NE001112
12/07/2021 Ver
PORTUGAL TELECOMUNICACOES LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente ao mês de janeiro de 2021, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 251/2021-00.
03.891.510/0002-75 2021NE001113
12/07/2021 Ver
RADIO MENINA TROPICAL FM LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente ao mês de janeiro de 2021, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 173/2021-00.
83.093.666/0001-69 2021NE001116
12/07/2021 Ver
RADIO ALVORADA DE SANTA CECILIA LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 261/2021-00.
75.835.702/0001-94 2021NE003070
12/07/2021 Ver
RADIO ALVORADA DE SANTA CECILIA LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 261/2021-00.
75.835.702/0001-94 2021NE003070
12/07/2021 Ver
RADIO BARRIGA VERDE SA.
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 262/2021-00.
83.601.682/0001-15 2021NE003071
12/07/2021 Ver
RADIO BARRIGA VERDE SA.
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 262/2021-00.
83.601.682/0001-15 2021NE003071
12/07/2021 Ver
EMPORIO CLIMATIZACAO LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de sistema de ar condicionado central da marca Trane, modelo Chiller, capacidade 100 TR, RTAA-02, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de quaisquer tipos de peças, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 053/2019-01.
18.500.162/0001-54 2021NE000009
09/07/2021 Ver
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto referente ao Palácio Barriga Verde, localizado à Rua Doutor Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis, referente ao mês de janeiro de 2021.
82.508.433/0001-17 2021NE000053
09/07/2021 Ver
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto referente ao Palácio Barriga Verde, localizado à Rua Doutor Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis, referente ao mês de janeiro de 2021.
82.508.433/0001-17 2021NE000053
09/07/2021 Ver
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto referente ao Palácio Barriga Verde, localizado à Rua Doutor Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis, referente ao mês de janeiro de 2021.
82.508.433/0001-17 2021NE000053
09/07/2021 Ver
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto referente ao Palácio Barriga Verde, localizado à Rua Doutor Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis, referente ao mês de janeiro de 2021.
82.508.433/0001-17 2021NE000053
09/07/2021 Ver
JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36 2021NE000058
09/07/2021 Ver
JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36 2021NE000058
09/07/2021 Ver
JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36 2021NE000058
09/07/2021 Ver
JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36 2021NE000058
09/07/2021 Ver
JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36 2021NE000058
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JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36 2021NE000058
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JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36 2021NE000058
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 09/07/2026.