Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
RADIO VIDEIRA LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente ao mês de janeiro de 2021, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 249/2021-00.
86.550.662/0001-50
2021NE001111
|
12/07/2021 | Ver |
|
RADIO VALE DO CONTESTADO LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente ao mês de janeiro de 2021, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 250/2021-00.
01.850.436/0001-32
2021NE001112
|
12/07/2021 | Ver |
|
PORTUGAL TELECOMUNICACOES LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente ao mês de janeiro de 2021, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 251/2021-00.
03.891.510/0002-75
2021NE001113
|
12/07/2021 | Ver |
|
RADIO MENINA TROPICAL FM LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente ao mês de janeiro de 2021, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 173/2021-00.
83.093.666/0001-69
2021NE001116
|
12/07/2021 | Ver |
|
RADIO ALVORADA DE SANTA CECILIA LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 261/2021-00.
75.835.702/0001-94
2021NE003070
|
12/07/2021 | Ver |
|
RADIO ALVORADA DE SANTA CECILIA LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 261/2021-00.
75.835.702/0001-94
2021NE003070
|
12/07/2021 | Ver |
|
RADIO BARRIGA VERDE SA.
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 262/2021-00.
83.601.682/0001-15
2021NE003071
|
12/07/2021 | Ver |
|
RADIO BARRIGA VERDE SA.
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 262/2021-00.
83.601.682/0001-15
2021NE003071
|
12/07/2021 | Ver |
|
EMPORIO CLIMATIZACAO LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de sistema de ar condicionado central da marca Trane, modelo Chiller, capacidade 100 TR, RTAA-02, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de quaisquer tipos de peças, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 053/2019-01.
18.500.162/0001-54
2021NE000009
|
09/07/2021 | Ver |
|
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto referente ao Palácio Barriga Verde, localizado à Rua Doutor Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis, referente ao mês de janeiro de 2021.
82.508.433/0001-17
2021NE000053
|
09/07/2021 | Ver |
|
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto referente ao Palácio Barriga Verde, localizado à Rua Doutor Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis, referente ao mês de janeiro de 2021.
82.508.433/0001-17
2021NE000053
|
09/07/2021 | Ver |
|
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto referente ao Palácio Barriga Verde, localizado à Rua Doutor Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis, referente ao mês de janeiro de 2021.
82.508.433/0001-17
2021NE000053
|
09/07/2021 | Ver |
|
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto referente ao Palácio Barriga Verde, localizado à Rua Doutor Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis, referente ao mês de janeiro de 2021.
82.508.433/0001-17
2021NE000053
|
09/07/2021 | Ver |
|
JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36
2021NE000058
|
09/07/2021 | Ver |
|
JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36
2021NE000058
|
09/07/2021 | Ver |
|
JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36
2021NE000058
|
09/07/2021 | Ver |
|
JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36
2021NE000058
|
09/07/2021 | Ver |
|
JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36
2021NE000058
|
09/07/2021 | Ver |
|
JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36
2021NE000058
|
09/07/2021 | Ver |
|
JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36
2021NE000058
|
09/07/2021 | Ver |
Página 4.386 de 10.241, exibindo 20 de 204.820 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 09/07/2026.