Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-05.
85.229.755/0001-15 2021NE005798
05/11/2021 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-05.
85.229.755/0001-15 2021NE005798
05/11/2021 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-05.
85.229.755/0001-15 2021NE005798
05/11/2021 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-05.
85.229.755/0001-15 2021NE005798
05/11/2021 Ver
ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-05.
85.229.755/0001-15 2021NE005798
05/11/2021 Ver
EMPORIO CLIMATIZACAO LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de sistema de ar condicionado central da marca Trane, modelo Chiller, capacidade 100 TR, RTAA-02, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de quaisquer tipos de peças, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 053/2019-01.
18.500.162/0001-54 2021NE000009
29/10/2021 Ver
BLOCO PARLAMENTAR BRASILEIRO DA UPM
Despesa com desenvolvimento de estudos e representação de interesses relacionados ao Poder Legislativo no que tange aos assuntos do Mercosul, através da congregação das Comissões Legislativas de Assuntos do Mercosul em um Bloco Parlamentar, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Convênio CL nº 005/2019-00.
04.803.229/0001-15 2021NE000034
29/10/2021 Ver
BLOCO PARLAMENTAR BRASILEIRO DA UPM
Despesa com desenvolvimento de estudos e representação de interesses relacionados ao Poder Legislativo no que tange aos assuntos do Mercosul, através da congregação das Comissões Legislativas de Assuntos do Mercosul em um Bloco Parlamentar, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Convênio CL nº 005/2019-00.
04.803.229/0001-15 2021NE000034
29/10/2021 Ver
BLOCO PARLAMENTAR BRASILEIRO DA UPM
Despesa com desenvolvimento de estudos e representação de interesses relacionados ao Poder Legislativo no que tange aos assuntos do Mercosul, através da congregação das Comissões Legislativas de Assuntos do Mercosul em um Bloco Parlamentar, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Convênio CL nº 005/2019-00.
04.803.229/0001-15 2021NE000034
29/10/2021 Ver
BLOCO PARLAMENTAR BRASILEIRO DA UPM
Despesa com desenvolvimento de estudos e representação de interesses relacionados ao Poder Legislativo no que tange aos assuntos do Mercosul, através da congregação das Comissões Legislativas de Assuntos do Mercosul em um Bloco Parlamentar, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Convênio CL nº 005/2019-00.
04.803.229/0001-15 2021NE000034
29/10/2021 Ver
IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Despesa com aquisição de até 25.500 litros/ano de leite integral, da marca Terra Viva, em embalagens longa vida de 01 litro cada, durante o mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 034/2020.
14.546.646/0001-83 2021NE000057
29/10/2021 Ver
IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Despesa com aquisição de até 25.500 litros/ano de leite integral, da marca Terra Viva, em embalagens longa vida de 01 litro cada, durante o mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 034/2020.
14.546.646/0001-83 2021NE000057
29/10/2021 Ver
JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36 2021NE000058
29/10/2021 Ver
JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36 2021NE000058
29/10/2021 Ver
JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36 2021NE000058
29/10/2021 Ver
JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36 2021NE000058
29/10/2021 Ver
JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36 2021NE000058
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JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36 2021NE000058
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JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36 2021NE000058
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JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA
Despesa com aquisição de até 12.000 garrafões de 20 litros de água mineral, sem gás, da marca Imperatriz, mediante demanda e entrega programada, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 031/2020.
02.293.893/0001-36 2021NE000058
29/10/2021 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 13/07/2026.