Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Nazareno Setembrino Martins, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE001383
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26/11/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Coronel Onir Mocellin, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE001385
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26/11/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Sérgio Motta Ribeiro, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE001388
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26/11/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, para atender às necessidades dos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE001392
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26/11/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, referente ao Gabinete do Deputado Felipe Estevão, conforme Ato da Mesa nº 080/2020 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE001478
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26/11/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, referente ao Gabinete do Deputado Moacir Sopelsa, conforme Ato da Mesa nº 080/2020 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE001483
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26/11/2021 | Ver |
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NELSO CORTI
Despesa com locação de imóvel constituído por casa de alvenaria com 225 m² localizada na Rua Índio Condá, nº 1074-D, bairro Santa Maria, Chapecó/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Silvio Dreveck, conforme Resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, Ato da Mesa nº 080/2020, Dispensa de Licitação nº 021/2019 e Contrato CL nº 038/2019-01.
***.079.209-**
2021NE002607
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26/11/2021 | Ver |
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NELSO CORTI
Despesa com locação de imóvel constituído por casa de alvenaria com 225 m² localizada na Rua Índio Condá, nº 1074-D, bairro Santa Maria, Chapecó/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Silvio Dreveck, conforme Resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, Ato da Mesa nº 080/2020, Dispensa de Licitação nº 021/2019 e Contrato CL nº 038/2019-01.
***.079.209-**
2021NE002607
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26/11/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, referente ao Gabinete do Fabiano da Luz, conforme Ato da Mesa nº 080/2020 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE003052
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26/11/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para utilização de diversos setores administrativos da ALESC, conforme Ato da Mesa nº 080/2020 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE004162
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26/11/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para utilização de diversos setores administrativos da ALESC, conforme Ato da Mesa nº 080/2020 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE004162
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26/11/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Laércio Demerval Schuster, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE004504
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26/11/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete da Deputada Ana Caroline Campagnolo, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE005088
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26/11/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Silvio Dreveck, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE005089
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26/11/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Adriano de Martini, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE005446
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26/11/2021 | Ver |
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MAURICIO JOSE ESKUDLARK
Ressarcimento ao Deputado Maurício Eskudlark, referente as despesas do mês de outubro de 2021, conforme resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar, Ato da Mesa n° 080/2020, Contrato CL n° 023/2019-01, conforme RPR-012219 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 21.0.000023254-5.
***.112.559-**
2021NE006051
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26/11/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, referente ao Gabinete do Deputado Adriano de Martini, conforme Ato da Mesa nº 080/2020 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE006070
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26/11/2021 | Ver |
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IVAN NAATZ
Ressarcimento ao Deputado Ivan Naatz, referente ao mês de outubro de 2021, conforme resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar, Ato da Mesa n° 080/2020, Contrato CL nº 012/2019-01, conforme RPR-012228 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 21.0.000024104-8.
***.540.159-**
2021NE006136
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26/11/2021 | Ver |
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IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA
Despesa com pagamento de apoio à administração de redes, de banco de dados e em segurança da informação no ambiente computacional, incluindo migrações, atualizações de sistemas e atendimento ao usuário, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 060/2016-06.
02.877.566/0001-21
2021NE000044
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25/11/2021 | Ver |
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IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA
Despesa com pagamento de apoio à administração de redes, de banco de dados e em segurança da informação no ambiente computacional, incluindo migrações, atualizações de sistemas e atendimento ao usuário, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme Contrato CL nº 060/2016-06.
02.877.566/0001-21
2021NE000044
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25/11/2021 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 13/07/2026.