Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
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TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete do Deputado Vicente Caropreso, conforme Ato da Mesa nº 080/2021 e Contrato CL nº 260/2021-00.
02.421.421/0001-11
2021NE003005
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29/11/2021 | Ver |
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TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete do Deputado Vicente Caropreso, conforme Ato da Mesa nº 080/2021 e Contrato CL nº 260/2021-00.
02.421.421/0001-11
2021NE003005
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29/11/2021 | Ver |
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TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete do Deputado Volnei Weber, conforme Ato da Mesa nº 080/2021 e Contrato CL nº 260/2021-00.
02.421.421/0001-11
2021NE003006
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29/11/2021 | Ver |
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TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete do Deputado Volnei Weber, conforme Ato da Mesa nº 080/2021 e Contrato CL nº 260/2021-00.
02.421.421/0001-11
2021NE003006
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29/11/2021 | Ver |
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TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete do Deputado Silvio Dreveck, conforme Ato da Mesa nº 080/2021 e Contrato CL nº 260/2021-00.
02.421.421/0001-11
2021NE003007
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29/11/2021 | Ver |
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TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete do Deputado Silvio Dreveck, conforme Ato da Mesa nº 080/2021 e Contrato CL nº 260/2021-00.
02.421.421/0001-11
2021NE003007
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29/11/2021 | Ver |
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TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete da Deputada Dirce Heiderscheidt, conforme Ato da Mesa nº 080/2021 e Contrato CL nº 260/2021-00.
02.421.421/0001-11
2021NE003008
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29/11/2021 | Ver |
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TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete da Deputada Dirce Heiderscheidt, conforme Ato da Mesa nº 080/2021 e Contrato CL nº 260/2021-00.
02.421.421/0001-11
2021NE003008
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29/11/2021 | Ver |
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TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Contrato CL nº 260/2021-00.
02.421.421/0001-11
2021NE003009
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29/11/2021 | Ver |
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TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Contrato CL nº 260/2021-00.
02.421.421/0001-11
2021NE003009
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29/11/2021 | Ver |
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TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete da Deputada Ana Paula da Silva, conforme Ato da Mesa nº 080/2021 e Contrato CL nº 260/2021-00
02.421.421/0001-11
2021NE003011
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29/11/2021 | Ver |
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TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete da Deputada Ana Paula da Silva, conforme Ato da Mesa nº 080/2021 e Contrato CL nº 260/2021-00
02.421.421/0001-11
2021NE003011
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29/11/2021 | Ver |
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TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete do Deputado Júlio Garcia, conforme Ato da Mesa nº 080/2021 e Contrato CL nº 260/2021-00
02.421.421/0001-11
2021NE003624
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29/11/2021 | Ver |
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TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete do Deputado Júlio Garcia, conforme Ato da Mesa nº 080/2021 e Contrato CL nº 260/2021-00
02.421.421/0001-11
2021NE003624
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29/11/2021 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Silvio Dreveck, conforme Ato da Mesa nº 080/2020, Pregão Presencial 028/2016 e Contrato CL nº 066/2016-04.
83.895.250/0001-64
2021NE005089
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29/11/2021 | Ver |
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ARISTIDES MANOEL VILA VERDE
Contratação de empresa para realizar conserto e manutenção de 47(quarenta e sete) persianas em diversos gabinetes e setores da Casa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC. Processo SEI 21.0.000010355-9 / Processo SIGOR 326/2021.
***.364.900-**
2021NE005630
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29/11/2021 | Ver |
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TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete do Deputado Rudnei Luis Floriano, conforme Ato da Mesa nº 080/2021 e Contrato CL nº 260/2021-00.
02.421.421/0001-11
2021NE005761
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29/11/2021 | Ver |
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TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete do Deputado Adriano de Martini, conforme Ato da Mesa nº 080/2021 e Contrato CL nº 260/2021-00.
02.421.421/0001-11
2021NE005763
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29/11/2021 | Ver |
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LUIZ CARLOS DONDE
Locação de espaço físico para a sessão solene de 19/11/21 no município de Blumenau, de comemoração dos 70 anos da Cooperativa de Crédito - Viacredi. Processo SIGOR 400/2021 e SEI 21.0.000021755-4.
31.174.389/0001-15
2021NE005939
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29/11/2021 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com folha de pagamento dos estagiários do Programa Antonieta de Barros (PAB), deste Poder Legislativo, referente ao mês de novembro de 2021, conforme documentos constantes do Processo SEI 21.0.000023237-5.
83.599.191/0001-87
2021NE006117
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29/11/2021 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 13/07/2026.