Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
35.039.183 LEDIR CLERI DREHER
Despesa com contratação da profissional Ledir Cleri Dreher, para a prestação de serviço de interpretação de Libras durante o "Seminário Regional dos Usuários do Sistema Único de Assistência Social – SUAS", a realizar-se no dia 10 de novembro de 2025, no município de Jaraguá do Sul/SC, conforme IL 276/2025 e Contrato CL 246/2025-00.
35.039.183/0001-33 2025NE009375
04/12/2025 Ver
DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA
Despesa com a aquisição de luvas de látex para procedimentos, destinadas à utilização dos setores clínicos da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Processos SEI nº 25.0.000035119-1, 25.0.000050744-2 e requisição GEAFIN nº 103593.
03.034.313/0001-59 2025NE009183
04/12/2025 Ver
DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA
Despesa com a aquisição de caixa coletora e guardanapo de papel, destinados à utilização dos setores clínicos da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Processos SEI nº 25.0.000035119-1, 25.0.000050744-2 e requisição GEAFIN nº 103593.
03.034.313/0001-59 2025NE009182
04/12/2025 Ver
DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA
Despesa com a aquisição de materiais odontológicos diversos, destinados à utilização dos setores clínicos da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Processos SEI nº 25.0.000035119-1, 25.0.000050744-2 e requisição GEAFIN nº 103593.
03.034.313/0001-59 2025NE009181
04/12/2025 Ver
DENTAL CENTER - COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA
Despesa com a aquisição de hipoclorito de sódio, destinado à utilização dos setores clínicos da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Processos SEI nº 25.0.000035119-1, 25.0.000050744-2 e requisição GEAFIN nº 103593.
03.034.313/0001-59 2025NE009180
04/12/2025 Ver
DA PRAIA LTDA
Despesa com aquisição de orquídeas, musgo e casca de pinus, através da ARP 007/2025, atender às demandas da implementação do novo orquidário vertical, espaço destinado à conservação, cultivo e exposição de espécies ornamentais. Processo SEI 25.0.000048340-3 e requisição GEAFIN 103602.
43.910.693/0001-62 2025NE009153
04/12/2025 Ver
HELIO PAGLIARINI FILHO
Despesa com a aquisição de envelopes autoselantes, roletes de algodão e toucas brancas, destinados aos setores clínicos da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Processos SEI nº 25.0.000035119-1, 25.0.000050748-5 e requisição GEAFIN nº 103597.
14.419.114/0001-85 2025NE009149
04/12/2025 Ver
HELIO PAGLIARINI FILHO
Despesa com a aquisição de materiais odontológicos diversos, destinados aos setores clínicos da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Processos SEI nº 25.0.000035119-1, 25.0.000050748-5 e requisição GEAFIN nº 103597.
14.419.114/0001-85 2025NE009148
04/12/2025 Ver
CLINIFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA
Despesa com a aquisição de agulhas e seringas, destinadas aos setores clínicos da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Processos SEI nº 25.0.000035119-1, 25.0.000050741-8 e requisição GEAFIN nº 103590.
57.147.318/0001-17 2025NE009147
04/12/2025 Ver
ADAPTA SOLUCOES DIGITAIS LTDA
Despesa referente à inscrição dos servidores Francisco Daniel Bezerra de Souza Praciano e Guilherme Cordeiro Linke no 25º Encontro da Comunidade Moodle Brasil , nos dias 05, 06 e 07 de novembro de 2025, em Natal/RN, via Inexigibilidade de Licitação n° 263/2025, conforme Requisição GEAFIN n° 103571 e demais documentos do Processo SEI 25.0.000048545-7.
28.839.415/0001-72 2025NE009124
04/12/2025 Ver
ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA
Despesa com fornecimento de insumos (toners e unidades de imagem) relativos à aquisição de equipamentos multifuncionais com garantia de 60 (sessenta) meses, software de gestão, software de bilhetagem, incluindo entrega, instalação e configuração nas unidades de destino, treinamento e suporte de primeiro nível; bem como garantia estendida pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme itens 2 e 3 do Contrato CL 201.2025-00 e 1º Apostilamento.
84.968.874/0011-07 2025NE009119
04/12/2025 Ver
ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA
Despesa com fornecimento de equipamentos multifuncionais com garantia de 60 (sessenta) meses, software de gestão, software de bilhetagem, incluindo entrega, instalação e configuração nas unidades de destino, treinamento e suporte de primeiro nível; bem como garantia estendida pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme item 1 do Contrato CL 201.2025-00 e 1º Apostilamento.
84.968.874/0011-07 2025NE009118
04/12/2025 Ver
ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA
Despesa com fornecimento de equipamentos multifuncionais com garantia de 60 (sessenta) meses, software de gestão, software de bilhetagem, incluindo entrega, instalação e configuração nas unidades de destino, treinamento e suporte de primeiro nível; bem como garantia estendida pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme item 1 do Contrato CL 201.2025-00 e 1º Apostilamento.
84.968.874/0011-07 2025NE009118
04/12/2025 Ver
ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA
Despesa com fornecimento de equipamentos multifuncionais com garantia de 60 (sessenta) meses, software de gestão, software de bilhetagem, incluindo entrega, instalação e configuração nas unidades de destino, treinamento e suporte de primeiro nível; bem como garantia estendida pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme item 1 do Contrato CL 201.2025-00 e 1º Apostilamento.
84.968.874/0011-07 2025NE009118
04/12/2025 Ver
ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA
Despesa com fornecimento de equipamentos multifuncionais com garantia de 60 (sessenta) meses, software de gestão, software de bilhetagem, incluindo entrega, instalação e configuração nas unidades de destino, treinamento e suporte de primeiro nível; bem como garantia estendida pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme item 1 do Contrato CL 201.2025-00 e 1º Apostilamento.
84.968.874/0011-07 2025NE009118
04/12/2025 Ver
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com aquisição de 60 (sessenta) unidades de Box de Resíduos Impressora 625, 12 (doze) unidades de Cartucho de Toner (ciano), 7 (sete) unidades de Cartucho de Toner (preto), 7 (sete) unidades de Cartucho de Toner (magenta), 5 (cinco) unidades de Cartucho de Toner (amarela) e 7 (sete) unidades de Kit de Imagem Impressora - 625. Ata de Registro de Preços n° 036/2023 - 1° TA. Processo SEI nº 25.0.000049992-0 e GEAFIN nº 103582.
29.106.687/0001-26 2025NE008892
04/12/2025 Ver
CURVAO CONFECCOES DE ROUPAS E SERIGRAFIA LTDA
Despesa com a aquisição de adesivos de sinalização para adequação dessa Casa Legislativa ao novo modelo de acessibilidade. Processo SEI nº 25.0.000044825-0 e requisição GEAFIN nº 103538.
02.028.784/0001-91 2025NE008420
04/12/2025 Ver
AVIVAR INSTITUTO LTDA
Despesa com contratação dos profissionais Claudia Michele Sabatino e Fernando Cordeiro Calil, que ministrarão palestras no "Seminário Regional sobre Autismo, TDAH, Hiperatividade e Inclusão", de forma presencial, em Morro da Fumaça, no dia 24 de outubro de 2025, conforme IL 257/2025 e Contrato CL 231/2025-00.
31.084.812/0001-96 2025NE008415
04/12/2025 Ver
ANA REGINA DE AGUIAR DUTRA
Despesa com contratação da palestrante Ana Regina de Aguiar Dutra para proferir a palestra - Inovações frugais no agronegócio", durante o III Seminário Regional de Inovação no Agronegócio, de forma presencial, no município de Florianópolis, no dia 21 de outubro de 2025, conforme IL 253/2025 e Contrato CL 229/2025-00.
***.054.609-** 2025NE008272
04/12/2025 Ver
JOSE ANTONIO MATIOLLA 91287758991
Despesa com contratação do palestrante José Antônio Matiolla, para proferir a palestra "Manejo com os alunos da educação especial e relacionamento com as famílias" durante o Seminário de Educação Inclusiva do Município de Siderópolis, de forma presencial, no município de Siderópolis, no dia 23 de setembro de 2025, conforme IL 209/2025 e Contrato CL 190/2025-00.
44.429.190/0001-32 2025NE007800
04/12/2025 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.