Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-02.
02.879.671/0001-08 2019NE003764
24/05/2022 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-02.
02.879.671/0001-08 2019NE003764
24/05/2022 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-02.
02.879.671/0001-08 2019NE003764
24/05/2022 Ver
MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-02.
02.879.671/0001-08 2019NE003764
24/05/2022 Ver
FUNDACAO INOVERSASUL
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 02/2019, Ofício DCS n° 659/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-02, PI nº 8510 e demais documentos constantes do Processo nº 10615/2019.
86.445.293/0001-36 2019NE005319
24/05/2022 Ver
FUNDACAO INOVERSASUL
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 02/2019, Ofício DCS n° 659/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-02, PI nº 8510 e demais documentos constantes do Processo nº 10615/2019.
86.445.293/0001-36 2019NE005319
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RADIO ARARANGUA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 02/2019, Ofício DCS n° 659/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-02, PI nº 8565 e demais documentos constantes do Processo nº 10660/2019.
82.563.982/0001-94 2019NE005768
24/05/2022 Ver
RADIO ARARANGUA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 02/2019, Ofício DCS n° 659/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-02, PI nº 8565 e demais documentos constantes do Processo nº 10660/2019.
82.563.982/0001-94 2019NE005768
24/05/2022 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa serviço de energia elétrica do Centro Administrativo Deputado Aldo Schneider, localizado à Avenida Mauro Ramos, n° 300, referente ao exercício de 2022.
08.336.783/0001-90 2022NE000349
24/05/2022 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa serviço de energia elétrica do Centro Administrativo Deputado Aldo Schneider, localizado à Avenida Mauro Ramos, n° 300, referente ao exercício de 2022.
08.336.783/0001-90 2022NE000349
24/05/2022 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa serviço de energia elétrica do Palácio Barriga Verde, localizado à Rua Jorge Luz Fontes, n° 310, referente ao exercício de 2022.
08.336.783/0001-90 2022NE000350
24/05/2022 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa serviço de energia elétrica do Palácio Barriga Verde, localizado à Rua Jorge Luz Fontes, n° 310, referente ao exercício de 2022.
08.336.783/0001-90 2022NE000350
24/05/2022 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente à edificação de alvenaria no topo do Morro da Cruz, Florianópolis/SC, locada por este Poder por meio do Contrato CL nº 033/2018-05, correspondente ao exercício de 2022.
08.336.783/0001-90 2022NE000351
24/05/2022 Ver
CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente à edificação de alvenaria no topo do Morro da Cruz, Florianópolis/SC, locada por este Poder por meio do Contrato CL nº 033/2018-05, correspondente ao exercício de 2022.
08.336.783/0001-90 2022NE000351
24/05/2022 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento (vencimento) do mês de maio de 2022 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000015028-6
83.599.191/0001-87 2022NE002805
24/05/2022 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento (vencimento) do mês de maio de 2022 dos servidores efetivos (comissionados) deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000015028-6.
83.599.191/0001-87 2022NE002806
24/05/2022 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento de Incorporações - RPPS do mês de maio de 2022 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000015028-6.
83.599.191/0001-87 2022NE002808
24/05/2022 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento de gratificações por exercício de cargos - RPPS do mês de maio de 2022 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000015028-6.
83.599.191/0001-87 2022NE002809
24/05/2022 Ver
MOACIR SOPELSA
Empenho que se processa ao credor acima, para custear despesas eventuais, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente, conforme Ofício Interno n° 199/2022/CGP e demais documentos do Processo SEI nº 22.0.000015556-3.
***.734.639-** 2022NE002811
24/05/2022 Ver
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento de gratificações por exercício de cargos - RGPS do mês de maio de 2022 dos servidores efetivos (comissionados) deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000015028-6.
83.599.191/0001-87 2022NE002812
24/05/2022 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 16/07/2026.