Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-02.
02.879.671/0001-08
2019NE003764
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24/05/2022 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-02.
02.879.671/0001-08
2019NE003764
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24/05/2022 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-02.
02.879.671/0001-08
2019NE003764
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24/05/2022 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-02.
02.879.671/0001-08
2019NE003764
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24/05/2022 | Ver |
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FUNDACAO INOVERSASUL
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 02/2019, Ofício DCS n° 659/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-02, PI nº 8510 e demais documentos constantes do Processo nº 10615/2019.
86.445.293/0001-36
2019NE005319
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24/05/2022 | Ver |
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FUNDACAO INOVERSASUL
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 02/2019, Ofício DCS n° 659/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-02, PI nº 8510 e demais documentos constantes do Processo nº 10615/2019.
86.445.293/0001-36
2019NE005319
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24/05/2022 | Ver |
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RADIO ARARANGUA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 02/2019, Ofício DCS n° 659/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-02, PI nº 8565 e demais documentos constantes do Processo nº 10660/2019.
82.563.982/0001-94
2019NE005768
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24/05/2022 | Ver |
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RADIO ARARANGUA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 02/2019, Ofício DCS n° 659/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-02, PI nº 8565 e demais documentos constantes do Processo nº 10660/2019.
82.563.982/0001-94
2019NE005768
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24/05/2022 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa serviço de energia elétrica do Centro Administrativo Deputado Aldo Schneider, localizado à Avenida Mauro Ramos, n° 300, referente ao exercício de 2022.
08.336.783/0001-90
2022NE000349
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24/05/2022 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa serviço de energia elétrica do Centro Administrativo Deputado Aldo Schneider, localizado à Avenida Mauro Ramos, n° 300, referente ao exercício de 2022.
08.336.783/0001-90
2022NE000349
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24/05/2022 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa serviço de energia elétrica do Palácio Barriga Verde, localizado à Rua Jorge Luz Fontes, n° 310, referente ao exercício de 2022.
08.336.783/0001-90
2022NE000350
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24/05/2022 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa serviço de energia elétrica do Palácio Barriga Verde, localizado à Rua Jorge Luz Fontes, n° 310, referente ao exercício de 2022.
08.336.783/0001-90
2022NE000350
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24/05/2022 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente à edificação de alvenaria no topo do Morro da Cruz,
Florianópolis/SC, locada por este Poder por meio do Contrato CL nº 033/2018-05, correspondente ao exercício de 2022.
08.336.783/0001-90
2022NE000351
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24/05/2022 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente à edificação de alvenaria no topo do Morro da Cruz,
Florianópolis/SC, locada por este Poder por meio do Contrato CL nº 033/2018-05, correspondente ao exercício de 2022.
08.336.783/0001-90
2022NE000351
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24/05/2022 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento (vencimento) do mês de maio de 2022 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000015028-6
83.599.191/0001-87
2022NE002805
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24/05/2022 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento (vencimento) do mês de maio de 2022 dos servidores efetivos (comissionados) deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000015028-6.
83.599.191/0001-87
2022NE002806
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24/05/2022 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento de Incorporações - RPPS do mês de maio de 2022 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000015028-6.
83.599.191/0001-87
2022NE002808
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24/05/2022 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento de gratificações por exercício de cargos - RPPS do mês de maio de 2022 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000015028-6.
83.599.191/0001-87
2022NE002809
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24/05/2022 | Ver |
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MOACIR SOPELSA
Empenho que se processa ao credor acima, para custear despesas eventuais, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente, conforme Ofício Interno n° 199/2022/CGP e demais documentos do Processo SEI nº 22.0.000015556-3.
***.734.639-**
2022NE002811
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24/05/2022 | Ver |
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa referente a pagamento de gratificações por exercício de cargos - RGPS do mês de maio de 2022 dos servidores efetivos (comissionados) deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI nº 22.0.000015028-6.
83.599.191/0001-87
2022NE002812
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24/05/2022 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 16/07/2026.