Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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X COMP INFORMATICA LTDA
Aquisição de fluxo líquido para solda, destinados à execução das atividades de manutenção. (Processos SIGOR 266/2022-CDD e SEI 22.0.000002349-7, 22.0.000008507-7)
22.576.095/0001-29
2022NE002602
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25/05/2022 | Ver |
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X COMP INFORMATICA LTDA
Aquisição de saco filtro de aspirador de pó, destinados à execução das atividades de manutenção. (Processos SIGOR 266/2022-CDD e SEI 22.0.000002349-7, 22.0.000008507-7)
22.576.095/0001-29
2022NE002603
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25/05/2022 | Ver |
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MARCIUS DA SILVA MACHADO
Ressarcimento ao Deputado Marcius da Silva Machado, referente a despesas com hospedagem do mês de abril/2022 na capital do Estado de Santa Catarina, de acordo com o Art. 4º, III, do Ato da Mesa n° 007/2022, RPR-012571 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 22.0.000013189-3.
***.633.559-**
2022NE002664
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25/05/2022 | Ver |
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IVAN NAATZ
Ressarcimento ao Deputado Ivan Naatz, referente a despesas com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar (Condomínio, Energia Elétrica, Internet), conforme Resolução 007/2015, alterada pelas Resoluções 001/2016, 004/2019 e 006/2021, de acordo com o Art. 4º, XI, Ato da Mesa n° 007/2022, Contrato CL nº 012/2019-01, RPR-012616 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 22.0.000014264-0.
***.540.159-**
2022NE002699
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25/05/2022 | Ver |
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GRAFICA & EDITORA TRIUNFAL LTDA
Aquisição de 85 porta certificados licitados no Pregão Eletrônico nº 020/2021, Ata de Registro de Preços nº 021/2021, item 01, conforme solicitação da Gerência de Sessões Solenes e Especiais da da ALESC e demais documentos do Processo SEI nº 22.0.000010413-6 / ARP 236/2022-REG.
03.002.566/0001-40
2022NE002714
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25/05/2022 | Ver |
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DH E S ARTE DIGITAL LTDA
Despesa com impressão de 150 (cento e cinquenta) flyers em formato A5, frente e verso, colorido, papel couché 210gr ou offset 180gr, para a realização da Exposição “Rendeiras”. A pedido da Coordenadoria de Eventos. (Processos SIGOR 284/2022 e SEI nº 22.0.000013802-2)
01.764.170/0001-05
2022NE002730
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25/05/2022 | Ver |
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MUNICIPIO DE ICARA
Ressarcimento pela cessão do servidor FABIANO JOSE CASTANHETTI a este Poder, referente ao mês de Março de 2022, conforme Termo de Cooperação Técnica - Termo de Convênio N° 03/2022 entre a Alesc e a Prefeitura Municipal de Içara, Ofício n° 0236/12/GP de 25/09/2012 e Parecer: CI n° 467/2019/DG de 25/11/2019 e demais documentos do Processo SEI 22.0.000014860-5.
82.916.800/0001-11
2022NE002762
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25/05/2022 | Ver |
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FELIPE ESTEVAO
Ressarcimento ao Deputado Felipe Estevão, referente a despesas com hospedagem do mês de abril de 2022, na capital do Estado de Santa Catarina, de acordo com o Art. 4º, III, do Ato da Mesa n° 007/2022, RPR-012615 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 22.0.000014250-0.
***.266.459-**
2022NE002792
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25/05/2022 | Ver |
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS
Ressarcimento pela cessão do servidor Elvis Roberto Giacomim a este Poder, referente ao mês de Março de 2022, conforme PORTARIA DE PESSOAL Nº 175 - GR/UFFS, DE 14 DE MARÇO DE 2022, DECRETO Nº 10.835, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021, Processo de Requerimento de Disposição de servidor 21.0.000003446-8 e demais documentos constantes do Processo SEI 22.0.000010533-7.
11.234.780/0001-50
2022NE002848
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25/05/2022 | Ver |
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS
Ressarcimento pela cessão do servidor Elvis Roberto Giacomim a este Poder, referente ao mês de Março de 2022, conforme PORTARIA DE PESSOAL Nº 175 - GR/UFFS, DE 14 DE MARÇO DE 2022, DECRETO Nº 10.835, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021, Processo de Requerimento de Disposição de servidor 21.0.000003446-8 e demais documentos constantes do Processo SEI 22.0.000013932-0.
11.234.780/0001-50
2022NE002849
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25/05/2022 | Ver |
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com Contribuição Patronal - RPPS devida ao IPREV - Fundo Financeiro/SC, de acordo com o inciso I do artigo 9º da Lei Complementar nº 662/2015 calculada sobre a folha de pagamento dos servidores no mês de maio de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI nº 22.0.000015032-4 e 22.0.000015797-3.
83.882.498/0001-90
2022NE002863
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25/05/2022 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-02.
02.879.671/0001-08
2019NE003066
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24/05/2022 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-02.
02.879.671/0001-08
2019NE003066
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24/05/2022 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-02.
02.879.671/0001-08
2019NE003066
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24/05/2022 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-02.
02.879.671/0001-08
2019NE003066
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24/05/2022 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15
2019NE003603
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24/05/2022 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15
2019NE003603
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24/05/2022 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15
2019NE003603
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24/05/2022 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15
2019NE003603
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24/05/2022 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15
2019NE003603
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24/05/2022 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 16/07/2026.