Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
W&M PUBLICIDADE LTDA
Despesa com prestação de serviços de veiculação de publicidade de atos administrativos do Poder Legislativo de Santa Catarina em portal de publicidade legal, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 019/2021 e Contrato CL nº 398/2021-03.
01.527.405/0001-45 2025NE000389
12/12/2025 Ver
W&M PUBLICIDADE LTDA
Despesa com prestação de serviços de veiculação de publicidade de atos administrativos do Poder Legislativo de Santa Catarina em portal de publicidade legal, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 019/2021 e Contrato CL nº 398/2021-03.
01.527.405/0001-45 2025NE000389
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TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com serviço de confecção e fornecimento de placas, estojos e medalhas de homenagens para atender às solenidades da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 037/2022 e Contrato CL nº 076/2022-03.
07.530.907/0001-01 2025NE000386
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TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com serviço de confecção e fornecimento de placas, estojos e medalhas de homenagens para atender às solenidades da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 037/2022 e Contrato CL nº 076/2022-03.
07.530.907/0001-01 2025NE000386
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TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com serviço de confecção e fornecimento de placas, estojos e medalhas de homenagens para atender às solenidades da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 037/2022 e Contrato CL nº 076/2022-03.
07.530.907/0001-01 2025NE000386
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TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com serviço de confecção e fornecimento de placas, estojos e medalhas de homenagens para atender às solenidades da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 037/2022 e Contrato CL nº 076/2022-03.
07.530.907/0001-01 2025NE000386
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TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária, do Sistema de Transporte Vertical da marca ThyssenKrupp, nas dependências do Palácio Barriga Verde, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 020/2022 e Contrato CL nº 055/2022-02.
90.347.840/0009-75 2025NE000385
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TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva quando necessária, do Sistema de Transporte Vertical da marca ThyssenKrupp, nas dependências do Palácio Barriga Verde, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 020/2022 e Contrato CL nº 055/2022-02.
90.347.840/0009-75 2025NE000385
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STEMAC SA GRUPOS GERADORES
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores de energia elétrica de emergência, pertencentes à Alesc, conforme Contrato CL nº 039/2022-02.
92.753.268/0006-27 2025NE000384
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STEMAC SA GRUPOS GERADORES
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores de energia elétrica de emergência, pertencentes à Alesc, conforme Contrato CL nº 039/2022-02.
92.753.268/0006-27 2025NE000384
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SELTS SERVICOS E AUTOMACAO LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva das portas, portões e cancelas automáticas nas dependências da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 004/2024 e Contrato CL 045/2024.
27.983.810/0001-61 2025NE000383
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SELTS SERVICOS E AUTOMACAO LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva das portas, portões e cancelas automáticas nas dependências da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 004/2024 e Contrato CL 045/2024.
27.983.810/0001-61 2025NE000383
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REGINALDO OSVALDO DA SILVA
Despesa com serviço de treinamento, coordenação e regência das atividades orfeônicas do coral da Alesc, instituído pela Resolução nº 1.203/2021, conforme Contrato CL nº 034/2022-03.
***.739.579-** 2025NE000382
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REGINALDO OSVALDO DA SILVA
Despesa com serviço de treinamento, coordenação e regência das atividades orfeônicas do coral da Alesc, instituído pela Resolução nº 1.203/2021, conforme Contrato CL nº 034/2022-03.
***.739.579-** 2025NE000382
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POWERTEC INDUSTRIAL LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos de geradores de energia elétrica de emergência - NEMA Diesel - 460 KVA, pertencentes à Alesc, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 024/2022 e Contrato CL nº 058/2022-03.
22.932.456/0001-22 2025NE000379
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POWERTEC INDUSTRIAL LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos de geradores de energia elétrica de emergência - NEMA Diesel - 460 KVA, pertencentes à Alesc, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 024/2022 e Contrato CL nº 058/2022-03.
22.932.456/0001-22 2025NE000379
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com diárias decorrentes de eventuais deslocamentos de mestre de cerimônias que prestam serviços fora do seu local de trabalho habitual, conforme Contrato CL n° 049/2019-16.
83.953.331/0001-73 2025NE000377
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com diárias decorrentes de eventuais deslocamentos de mestre de cerimônias que prestam serviços fora do seu local de trabalho habitual, conforme Contrato CL n° 049/2019-16.
83.953.331/0001-73 2025NE000377
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ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de coffee break - copeiragem e garçonagem, para atender as necessidades da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 035/2021 e Contrato CL nº 003/2022-03.
13.881.077/0001-60 2025NE000364
12/12/2025 Ver
ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de coffee break - copeiragem e garçonagem, para atender as necessidades da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 035/2021 e Contrato CL nº 003/2022-03.
13.881.077/0001-60 2025NE000364
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 18/06/2026.