Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Jair Antonio Miotto, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23 2022NE000173
20/10/2022 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Jerry Edson Comper, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23 2022NE000174
20/10/2022 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Jerry Edson Comper, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23 2022NE000174
20/10/2022 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado João Antônio Heinzen Amin Helou, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23 2022NE000176
20/10/2022 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado João Antônio Heinzen Amin Helou, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23 2022NE000176
20/10/2022 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Jose Milton Scheffer, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23 2022NE000177
20/10/2022 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Jose Milton Scheffer, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23 2022NE000177
20/10/2022 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender aos setores da ALESC, conforme Dispensa de Licitação 002/2020 e Contrato CL nº 020/2020-01.
34.028.316/0028-23 2022NE000906
20/10/2022 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender aos setores da ALESC, conforme Dispensa de Licitação 002/2020 e Contrato CL nº 020/2020-01.
34.028.316/0028-23 2022NE000906
20/10/2022 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Jacksom Natal Castelli que está substituindo o Deputado Ivan Naatz, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-02 e Ato da Mesa nº 007/2022.
34.028.316/0028-23 2022NE004293
20/10/2022 Ver
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
Despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical de pessoas (3 elevadores da marca Atlas Schindler) na Unidade Administrativa Dep. Aldo Schneider, conforme Contrato CL n° 034/2018-04.
00.028.986/0034-76 2022NE000267
19/10/2022 Ver
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
Despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical de pessoas (3 elevadores da marca Atlas Schindler) na Unidade Administrativa Dep. Aldo Schneider, conforme Contrato CL n° 034/2018-04.
00.028.986/0034-76 2022NE000267
19/10/2022 Ver
TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com aquisição de placas, medalhas, estojos e troféus de homenagens, por demanda, conforme Contrato CL nº 031/2018-03.
07.530.907/0001-01 2022NE000332
19/10/2022 Ver
TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com aquisição de placas, medalhas, estojos e troféus de homenagens, por demanda, conforme Contrato CL nº 031/2018-03.
07.530.907/0001-01 2022NE000332
19/10/2022 Ver
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme Contrato CL nº 026/2020-02.
07.789.113/0001-67 2022NE000606
19/10/2022 Ver
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme Contrato CL nº 026/2020-02.
07.789.113/0001-67 2022NE000606
19/10/2022 Ver
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
Contratação de licença de uso do software Microsoft Office 365 Enterprise, Exchange Online, destinado a atender as necessidades da ALESC, de acordo com o Edital de Pregão Eletrônico n° 032/2021 e Lote 2 do Contrato CL n° 498/2021.
57.142.978/0001-05 2022NE001102
19/10/2022 Ver
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
Contratação de licença de uso do software Microsoft Office 365 Enterprise, Exchange Online, destinado a atender as necessidades da ALESC, de acordo com o Edital de Pregão Eletrônico n° 032/2021 e Lote 2 do Contrato CL n° 498/2021.
57.142.978/0001-05 2022NE001102
19/10/2022 Ver
SANTOS & CIA LTDA
Despesa com prestação de serviços técnicos ordinários de tecnologia de informação na operação dos serviços de atendimento e suporte (service desk) de primeiro nível, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 030/2021 e item 1 do Contrato CL n° 006/2022.
14.084.885/0001-69 2022NE001665
19/10/2022 Ver
SANTOS & CIA LTDA
Despesa com prestação de serviços técnicos ordinários de tecnologia de informação na operação dos serviços de atendimento e suporte (service desk) de primeiro nível, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 030/2021 e item 1 do Contrato CL n° 006/2022.
14.084.885/0001-69 2022NE001665
19/10/2022 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.