Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético, para os veículos automotores da frota da ALESC, referente ao Gabinete do Deputado Volnei Weber, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020 e Contrato CL Nº 256/2021-03.
05.340.639/0001-30 2022NE004196
21/10/2022 Ver
NELSO CORTI
Despesa com locação de imóvel constituído por casa de alvenaria localizada na Rua Índio Condá n° 1074-D, Bairro Santa Maria, Chapecó-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Altair Silva, conforme Resolução n° 007/2015, alterada pelas resoluções n° 001/2016, n° 004/2019 e n° 006/2021, Dispensa de Licitação n° 021/2019 e Contrato CL n° 038/2019-03.
***.079.209-** 2022NE004221
21/10/2022 Ver
NELSO CORTI
Despesa com locação de imóvel constituído por casa de alvenaria localizada na Rua Índio Condá n° 1074-D, Bairro Santa Maria, Chapecó-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Altair Silva, conforme Resolução n° 007/2015, alterada pelas resoluções n° 001/2016, n° 004/2019 e n° 006/2021, Dispensa de Licitação n° 021/2019 e Contrato CL n° 038/2019-03.
***.079.209-** 2022NE004221
21/10/2022 Ver
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético, para os veículos automotores da frota da ALESC, referente ao Gabinete do Deputado Jaksom Castelli, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020 e Contrato CL Nº 256/2021-03.
05.340.639/0001-30 2022NE004228
21/10/2022 Ver
IRMAS VAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Aquisição de materiais de pintura, destinados a Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processos SIGOR 525/2022 e SEI n° 22.0.000027070-2; 22.0.000027487-2)
37.008.039/0001-65 2022NE004464
21/10/2022 Ver
IRMAS VAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Aquisição de materiais de pintura, destinados a Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processos SIGOR 525/2022 e SEI n° 22.0.000027070-2; 22.0.000027487-2)
37.008.039/0001-65 2022NE004465
21/10/2022 Ver
CASSIANO SCHIMELFENIG
Contratação do ministrante Cassiano Schimelfenig, que ministrará a aula de Espanhol, num total de 20 horas/aula, no período de 02 a 30 de setembro de 2022, na Sexta Etapa da Formação dos Estagiários do Programa Antonieta de Barros, no município de Florianópolis. (SIGOR 546/2022 e SEI nº 22.0.000027507-0; 22.0.000027942-4)
***.662.329-** 2022NE004549
21/10/2022 Ver
INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA
Aquisição de materiais/serviços de chaveiro conforme Ata de Registro de Preços nº 019/2021. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos.-ALESC. SIGOR nº000619/2022 e Processo SEI nº 22.0.000029420-2)
76.375.740/0001-74 2022NE005191
21/10/2022 Ver
MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL
Ressarcimento pela cessão da servidora Lucelia Maria Araldi referente aos meses de Agosto e Setembro de 2022, conforme TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2022 em vigor desde 01/01/2022 entre a Alesc e a Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, Ofício n° 0236/12/GP de 25/09/2012 e Parecer: CI n° 467/2019/DG de 25/11/2019 e demais documentos do Processo 22.0.000030096-2.
83.102.459/0001-23 2022NE005282
21/10/2022 Ver
MUNICIPIO DE ICARA
Ressarcimento pela cessão do servidor FABIANO JOSE CASTANHETTI a este Poder, referente ao mês de Setembro de 2022, conforme Termo de Cooperação Técnica - Termo de Convênio N° 03/2022 entre a Alesc e a Prefeitura Municipal de Içara, Ofício n° 0236/12/GP de 25/09/2012 e Parecer: CI n° 467/2019/DG de 25/11/2019 e demais documentos do Processo SEI 22.0.000030590-5.
82.916.800/0001-11 2022NE005287
21/10/2022 Ver
ANA CAROLINE CAMPAGNOLO GALVAO
Ressarcimento a Deputada Ana Caroline Campagnolo, referente a despesas com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar (condomínio, internet e telefone) conforme Resolução 007/2015, alterada pelas Resoluções 001/2016, 004/2019 e 006/2021, de acordo com o Art. 4º, XI, do Ato da Mesa n° 007/2022, Contrato CL nº 388/2021-01, RPR-012930 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 22.0.000029872-0.
***.313.819-** 2022NE005301
21/10/2022 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete da Deputada Luciane Maria Carminatti, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23 2022NE000077
20/10/2022 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete da Deputada Luciane Maria Carminatti, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23 2022NE000077
20/10/2022 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete da Deputada Marlene Fengler, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23 2022NE000080
20/10/2022 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete da Deputada Marlene Fengler, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23 2022NE000080
20/10/2022 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Maurício José Eskudlark, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23 2022NE000081
20/10/2022 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Maurício José Eskudlark, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23 2022NE000081
20/10/2022 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Milton Hobus, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23 2022NE000083
20/10/2022 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Milton Hobus, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23 2022NE000083
20/10/2022 Ver
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender ao Gabinete do Deputado Moacir Sopelsa, conforme Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-01 e Ato da Mesa nº 080/2020.
34.028.316/0028-23 2022NE000084
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.