Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
RADIO CULTURA DE XAXIM LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 491/2021.
79.247.888/0001-11 2022NE000578
01/11/2022 Ver
DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 614/2021.
03.658.136/0001-81 2022NE000760
01/11/2022 Ver
DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 614/2021.
03.658.136/0001-81 2022NE000760
01/11/2022 Ver
BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com serviço técnico de montagem e desmontagem de unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo de eventos da TVAL, conforme Contrato Cl n° 007/2018-04.
08.497.392/0001-58 2022NE000800
01/11/2022 Ver
BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com serviço técnico de montagem e desmontagem de unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo de eventos da TVAL, conforme Contrato Cl n° 007/2018-04.
08.497.392/0001-58 2022NE000800
01/11/2022 Ver
BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo de eventos da TVAL, conforme Contrato Cl n° 007/2018-04.
08.497.392/0001-58 2022NE000801
01/11/2022 Ver
BROADCAST PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com locação de unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo de eventos da TVAL, conforme Contrato Cl n° 007/2018-04.
08.497.392/0001-58 2022NE000801
01/11/2022 Ver
GHIROTTI PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece o item 10.7 do Contrato CL 002/2022-00.
08.667.717/0001-01 2022NE002575
01/11/2022 Ver
GHIROTTI PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece o item 10.7 do Contrato CL 002/2022-00.
08.667.717/0001-01 2022NE002575
01/11/2022 Ver
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-09.
72.116.965/0001-55 2022NE003146
01/11/2022 Ver
NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-09.
72.116.965/0001-55 2022NE003146
01/11/2022 Ver
EMPRESA JORNALISTICA FONTE LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "TRABALHANDO PELOS CATARINENSES", conforme documentos do processo SEI 22.0.000017329-4. Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-08, PI nº 072683 e demais documentos constantes do Processo SEI 22.0.000020280-4.
07.990.520/0001-38 2022NE003681
01/11/2022 Ver
ONE MIDIA, PRODUCOES E MARKETING LTDA
Empenho para suportar despesa com serviços de publicação de colunas com notícias institucionais da ALESC, referente ao mês de Agosto de 2021, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 001/2020 firmado com a ADJORI, Edital de Credenciamento nº 004/2020, reconhecimento de dívida 0531104 e Contrato CL nº 304/2021-00.
36.069.488/0002-31 2022NE005318
01/11/2022 Ver
EMPRESA EDITORA CONCORDIA LTDA
Empenho para suportar despesa com serviços de publicação de colunas com notícias institucionais da ALESC, referente aos meses de Agosto e Setembro de 2021, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 001/2020 firmado com a ADI, Edital de Credenciamento nº 004/2020, reconhecimento de dívida 0523832, 0532005 e Contrato CL nº 381/2021-00.
04.433.899/0001-97 2022NE005319
01/11/2022 Ver
EMPRESA EDITORA CONCORDIA LTDA
Empenho para suportar despesa com serviços de publicação de colunas com notícias institucionais da ALESC, referente aos meses de Agosto e Setembro de 2021, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 001/2020 firmado com a ADI, Edital de Credenciamento nº 004/2020, reconhecimento de dívida 0523832, 0532005 e Contrato CL nº 381/2021-00.
04.433.899/0001-97 2022NE005319
01/11/2022 Ver
CLAUDETE COLLE
Despesa com locação sala comercial, andar térreo, localizada na Rua Lauro Muller nº 442, Cond. Residencial e Comercial Dona Lúcia, Bairro Alvorada, Videira-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Romildo Titon, conforme Resolução n° 007/2015, alterada pelas Resoluções n° 001/2016, n° 004/2019 e n° 006/2021, Dispensa de Licitação n° 011/2018 e Contrato CL n° 039/2018-01.
***.901.039-** 2022NE000639
27/10/2022 Ver
CLAUDETE COLLE
Despesa com locação sala comercial, andar térreo, localizada na Rua Lauro Muller nº 442, Cond. Residencial e Comercial Dona Lúcia, Bairro Alvorada, Videira-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Romildo Titon, conforme Resolução n° 007/2015, alterada pelas Resoluções n° 001/2016, n° 004/2019 e n° 006/2021, Dispensa de Licitação n° 011/2018 e Contrato CL n° 039/2018-01.
***.901.039-** 2022NE000639
27/10/2022 Ver
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético, para os veículos automotores da frota da ALESC, referente ao Gabinete da Deputada Ana Paula da Silva, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020 e Contrato CL Nº 256/2021.
05.340.639/0001-30 2022NE000909
27/10/2022 Ver
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético, para os veículos automotores da frota da ALESC, referente ao Gabinete do Deputado Vicente Caropreso, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020 e Contrato CL Nº 256/2021.
05.340.639/0001-30 2022NE000910
27/10/2022 Ver
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético, para os veículos automotores da frota da ALESC, referente ao Gabinete do Deputado Vicente Caropreso, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020 e Contrato CL Nº 256/2021.
05.340.639/0001-30 2022NE000910
27/10/2022 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.