Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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EDTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Contratação, para o exercício de 2022, de empresa especializada em locação de veículo tipo Van Executiva, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, em viagens pelo Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL nº 047/2022-00.
17.988.954/0001-57
2022NE004142
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01/11/2022 | Ver |
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EDTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Contratação, para o exercício de 2022, de empresa especializada em locação de veículo tipo Van Executiva, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, em viagens pelo Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL nº 047/2022-00.
17.988.954/0001-57
2022NE004142
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01/11/2022 | Ver |
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EDTUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
Contratação, para o exercício de 2022, de empresa especializada em locação de veículo tipo Van Executiva, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, em viagens pelo Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL nº 047/2022-00.
17.988.954/0001-57
2022NE004142
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01/11/2022 | Ver |
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SAFLIKI SOLUCOES COMERCIAIS LTDA
Solicitação de compra de aparelho desumidificador para o Centro de Memória. Processo SIGOR 584/2022 e Processo SEI nº 22.0.000028758-3.
26.683.746/0001-30
2022NE005002
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01/11/2022 | Ver |
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SAFLIKI SOLUCOES COMERCIAIS LTDA
Solicitação de compra de aparelho desumidificador para o Centro de Memória. Processo SIGOR 584/2022 e Processo SEI nº 22.0.000028758-3.
26.683.746/0001-30
2022NE005002
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01/11/2022 | Ver |
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JS DISTRIBUIDORA LTDA
Aquisição de Água Mineral conforme Ata de Registro de Preço – DA - CLC nº 029/2021. Processo SEI nº 22.0.000029781-3 / SIGOR 000631/2022.
28.752.976/0001-30
2022NE005257
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01/11/2022 | Ver |
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RB HOTELARIA LTDA
Hospedagem com café da manhã incluso para ministrante Fabiana de Menezes Soares do Curso de Logística Formal e Material. Check-in 19/10/2022 e Check out - 22/10/2022. Processo SEI nº 22.0.000031166-2 / SIGOR 642/2022.
16.756.307/0002-38
2022NE005337
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01/11/2022 | Ver |
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LOJAS UNILAR LTDA
Aquisição de 2,00 (dois) refrigeradores Frost Free Consul para atender as necessidades da Copa e sala de apoio a eventos do Palácio Barriga Verde no Espaço Jerônimo Coelho. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais da Alesc.Processo SIGOR 646/2022 e Processo SEI - 22.0.000029474-1
07.804.877/0001-84
2022NE005342
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01/11/2022 | Ver |
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LOJAS UNILAR LTDA
Aquisição de 2,00 (dois) refrigeradores Frost Free Consul para atender as necessidades da Copa e sala de apoio a eventos do Palácio Barriga Verde no Espaço Jerônimo Coelho. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais da Alesc.Processo SIGOR 646/2022 e Processo SEI - 22.0.000029474-1
07.804.877/0001-84
2022NE005342
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01/11/2022 | Ver |
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CENTRO DE CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
Despesa com conserto e manutenção de 01 microondas, localizado na Unidade Administrativa, na copa central no térreo, de patrimônio N° 24435. (Processos SIGOR 647/2022 e SEI 22.0.000029607-8)
07.089.024/0001-08
2022NE005353
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01/11/2022 | Ver |
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INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUM
Despesa com Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do município de Blumenau, Sr. Daniel Agostini Neto, referente ao mês de outubro de 2022, conforme documentos constantes dos Processos SEI nº 22.0.000031139-5 e 22.0.000031689-3.
04.515.660/0001-66
2022NE005410
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01/11/2022 | Ver |
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FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Despesa com Contribuição Patronal devida ao Santa Catarina Saúde, no mesmo valor do somatório das contribuições dos segurados (pessoal ativo) vinculado a esta Assembleia, conforme estabelece o artigo 24 da Lei Complementar nº 306/2005, referente ao mês de outubro de 2022, de acordo com os documentos constantes dos Processos SEI nº 22.0.000031113-1 e 22.0.000031686-9.
07.574.449/0001-02
2022NE005412
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01/11/2022 | Ver |
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FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DE SANTA CATARINA
Despesa com Contribuição Patronal devida ao Santa Catarina Saúde, no mesmo valor do somatório das contribuições dos segurados (pessoal inativo) vinculado a esta Assembleia, conforme estabelece o artigo 24 da Lei Complementar nº 306/2005, referente ao mês de outubro de 2022, de acordo com os documentos constantes dos Processos SEI nº 22.0.000031113-1 e 22.0.000031686-9.
07.574.449/0001-02
2022NE005413
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01/11/2022 | Ver |
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LUCIANE MARIA CARMINATTI
Ressarcimento a Deputada Luciane Maria Carminatti, referente a despesas com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar (energia elétrica e água) conforme Resolução 007/2015, alterada pelas Resoluções 001/2016, 004/2019 e 006/2021, de acordo com o Art. 4º, XI, do Ato da Mesa n° 007/2022, Contrato CL nº 001/2021, RPR-012971 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 22.0.000031820-9.
***.679.639-**
2022NE005437
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01/11/2022 | Ver |
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JULIO CESAR GARCIA
Ressarcimento ao Deputado Júlio Garcia, referente a despesas com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar (Condomínio, Energia Elétrica, Internet), conforme Resolução 007/2015, alterada pelas Resoluções 001/2016, 004/2019 e 006/2021, de acordo com o Art. 4º, XI do Ato da Mesa n° 007/2022, Contrato CL nº 035/2019-02, RPR-012961 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 22.0.000031157-3.
***.884.609-**
2022NE005439
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01/11/2022 | Ver |
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FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA CIVIL - FUMPC
Ressarcimento pela cessão do servidor Leonardo Ulisses Moraes a este Poder, referente ao mês de Novembro e 13º salário de 2021, conforme Convênio nº 2019TN215, publicado no DOE nº 20.985 de 29/03/2019, Despacho 0533595 e demais documentos constantes do Processo SEI 22.0.000000728-9.
07.188.579/0001-07
2022NE005456
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01/11/2022 | Ver |
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RADIO CULTURA DE XAXIM LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 491/2021.
79.247.888/0001-11
2022NE000578
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01/11/2022 | Ver |
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RADIO CULTURA DE XAXIM LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 491/2021.
79.247.888/0001-11
2022NE000578
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01/11/2022 | Ver |
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DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 614/2021.
03.658.136/0001-81
2022NE000760
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01/11/2022 | Ver |
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DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 614/2021.
03.658.136/0001-81
2022NE000760
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01/11/2022 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 09/07/2026.