Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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PORTUGAL TELECOMUNICACOES LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 521/2021-01.
03.891.510/0002-75
2023NE000431
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23/06/2023 | Ver |
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PORTUGAL TELECOMUNICACOES LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 521/2021-01.
03.891.510/0002-75
2023NE000431
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23/06/2023 | Ver |
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RADIO VERDE VALE LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 622/2021-01.
75.796.342/0001-69
2023NE000463
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23/06/2023 | Ver |
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RADIO VERDE VALE LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 622/2021-01.
75.796.342/0001-69
2023NE000463
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23/06/2023 | Ver |
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RADIO VALE DO CONTESTADO LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 624/2021-01.
01.850.436/0001-32
2023NE000464
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23/06/2023 | Ver |
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RADIO VALE DO CONTESTADO LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 624/2021-01.
01.850.436/0001-32
2023NE000464
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23/06/2023 | Ver |
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RADIO UNIVERSAL LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 626/2021-01.
03.778.046/0002-05
2023NE000465
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23/06/2023 | Ver |
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RADIO UNIVERSAL LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 626/2021-01.
03.778.046/0002-05
2023NE000465
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23/06/2023 | Ver |
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RADIO RURAL DE CONCORDIA LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 638/2021-01.
02.545.951/0001-71
2023NE000470
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23/06/2023 | Ver |
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RADIO RURAL DE CONCORDIA LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 638/2021-01.
02.545.951/0001-71
2023NE000470
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23/06/2023 | Ver |
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XPO FEIRAS E EVENTOS LTDA
Despesa referente ao espaço físico (estande) para exibição de peças e ações de comunicação da ALESC no evento " Outlet Beer Festival", de 18 a 21 de maio de 2023, no Município de Tubarão - SC, conforme Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 032/2023, Ofício Interno 0690334, Despacho DCS 0776872, OC 6039 e demais documentos constantes do Processo SEI 23.0.000009850-7.
17.090.216/0001-98
2023NE003161
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23/06/2023 | Ver |
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VITA IT COMERCIO E SERVICOS DE SOLUCOES EM TI LTDA.
Serviço de suporte, garantia e atualização tecnológica da solução Switch Core modelo CISCO
NEXUS 7009, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 008/2021 e Contrato CL n° 376/2021.
18.261.828/0001-69
2023NE000187
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22/06/2023 | Ver |
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VITA IT COMERCIO E SERVICOS DE SOLUCOES EM TI LTDA.
Serviço de suporte, garantia e atualização tecnológica da solução Switch Core modelo CISCO
NEXUS 7009, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 008/2021 e Contrato CL n° 376/2021.
18.261.828/0001-69
2023NE000187
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22/06/2023 | Ver |
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ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de coffee break - copeiragem e garçonagem, para atender as necessidades da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 035/2021 e Contrato CL nº 003/2022 e Termo Aditivo 01.
13.881.077/0001-60
2023NE000738
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22/06/2023 | Ver |
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ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de coffee break - copeiragem e garçonagem, para atender as necessidades da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 035/2021 e Contrato CL nº 003/2022 e Termo Aditivo 01.
13.881.077/0001-60
2023NE000738
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22/06/2023 | Ver |
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ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de coffee break - copeiragem e garçonagem, para atender as necessidades da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 035/2021 e Contrato CL nº 003/2022 e Termo Aditivo 01.
13.881.077/0001-60
2023NE000738
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22/06/2023 | Ver |
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ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA
Despesa com serviço de fornecimento de coffee break - copeiragem e garçonagem, para atender as necessidades da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 035/2021 e Contrato CL nº 003/2022 e Termo Aditivo 01.
13.881.077/0001-60
2023NE000738
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22/06/2023 | Ver |
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LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme Contrato CL nº 026/2020-03.
07.789.113/0001-67
2023NE000801
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22/06/2023 | Ver |
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LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme Contrato CL nº 026/2020-03.
07.789.113/0001-67
2023NE000801
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22/06/2023 | Ver |
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TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com serviço de confecção e fornecimento de placas, estojos e medalhas de homenagens para atender às solenidades da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 037/2022 e Contrato CL nº 076/2022.
07.530.907/0001-01
2023NE000838
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22/06/2023 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 01/07/2026.