Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
ANA PAULA DA SILVA
Ressarcimento à Deputada Ana Paula da Silva referente à despesa com locação e condomínio de imóvel na capital do estado no mês de dezembro/2025, de acordo com o Art. 4º, XIII, do Ato da Mesa n° 066/2024, conforme RPR-017310 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 26.0.000000801-9.
***.588.959-** 2026NE000147
22/01/2026 Ver
ALEXANDER BRASIL ALVES PEREIRA
Empenho que se faz para suportar despesas referentes ao mês de dezembro de 2025, previstas no Ato da Mesa n° 066/2024.
***.673.661-** 2025NE010693
22/01/2026 Ver
TIAGO ZILLI
Empenho que se faz para suportar despesas referentes ao mês de dezembro de 2025, previstas no Ato da Mesa n° 066/2024.
***.742.599-** 2025NE010687
22/01/2026 Ver
OSCAR GUTZ
Empenho que se faz para suportar despesas referentes ao mês de dezembro de 2025, previstas no Ato da Mesa n° 066/2024.
***.014.869-** 2025NE010683
22/01/2026 Ver
LUCAS FELIPE MELO NEVES
Empenho que se faz para suportar despesas referentes ao mês de dezembro de 2025, previstas no Ato da Mesa n° 066/2024.
***.859.969-** 2025NE010660
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LUCAS FELIPE MELO NEVES
Empenho que se faz para suportar despesas referentes ao mês de dezembro de 2025, previstas no Ato da Mesa n° 066/2024.
***.859.969-** 2025NE010660
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FELIPPE LUIZ COLLACO
Empenho que se faz para suportar despesas referentes ao mês de dezembro de 2025, previstas no Ato da Mesa n° 066/2024.
***.284.979-** 2025NE010644
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FABIANO DA LUZ
Empenho que se faz para suportar despesas referentes ao mês de dezembro de 2025, previstas no Ato da Mesa n° 066/2024.
***.316.299-** 2025NE010642
22/01/2026 Ver
FABIANO DA LUZ
Empenho que se faz para suportar despesas referentes ao mês de dezembro de 2025, previstas no Ato da Mesa n° 066/2024.
***.316.299-** 2025NE010642
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CARLOS HUMBERTO METZNER SILVA
Empenho que se faz para suportar despesas referentes ao mês de dezembro de 2025, previstas no Ato da Mesa n° 066/2024.
***.955.899-** 2025NE010641
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ANTIDIO ALEIXO LUNELLI
Empenho que se faz para suportar despesas referentes ao mês de dezembro de 2025, previstas no Ato da Mesa n° 066/2024.
***.634.429-** 2025NE010638
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ANTIDIO ALEIXO LUNELLI
Empenho que se faz para suportar despesas referentes ao mês de dezembro de 2025, previstas no Ato da Mesa n° 066/2024.
***.634.429-** 2025NE010638
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FEHU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Despesa com mão de obra, através da ARP 042/2024-01, para ações de Manutenção em Decorrência de Danos de Chuva no Gabinete 023. Processo SEI 25.0.000059916-9 e requisição GEAFIN 103836.
35.504.842/0001-65 2025NE010607
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FEHU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Despesa com aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis, através da ARP 042/2024-01, para ações de Manutenção em Decorrência de Danos de Chuva no Gabinete 023. Processo SEI 25.0.000059916-9 e requisição GEAFIN 103836.
35.504.842/0001-65 2025NE010606
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ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
Despesa com prestação de serviço de consultoria jurídica conforme Inexigibilidade de Licitação n° 008/2022 e Contrato n° 048/2022-03.
86.781.069/0001-15 2025NE010546
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LUCIO JOAQUIM ELLER
Despesa com aquisição de repelentes elétricos com refil para uso nos setores da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Processo SEI 25.0.000051104-0 e requisição GEAFIN 103768.
02.313.859/0001-86 2025NE010210
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PRIMAVERA GARDEN CENTER LTDA
Despesa com aquisição de vasos em fibra de vidro, destinados à composição do Espaço Balcão do Servidor, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme documentos do Processo SEI nº 25.0.000054763-0 e GEAFIN 103731.
81.521.668/0001-86 2025NE010162
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LUZ DE CASA ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA
Despesa com aquisição de materiais para iluminação do jardim - Palácio Barriga Verde, a fim de assegurar condições adequadas de visibilidade e segurança, bem como pela valorização estética do ambiente externo, especialmente durante o período noturno e em ocasiões que envolvem eventos oficiais. Processo SEI 25.0.000053914-0; 25.0.000058338-6 e requisição GEAFIN 103776.
35.653.806/0001-63 2025NE010035
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COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Despesa com aquisição de materiais para iluminação do jardim - Palácio Barriga Verde, a fim de assegurar condições adequadas de visibilidade e segurança, bem como pela valorização estética do ambiente externo, especialmente durante o período noturno e em ocasiões que envolvem eventos oficiais. Processo SEI 25.0.000053914-0; 25.0.000058337-8 e requisição GEAFIN 103775.
95.767.943/0001-50 2025NE010033
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CONEXOES CAVAGNOLI LTDA
Despesa com aquisição de duas torneiras com sensor para o setor de enfermagem, a pedido da Gerência de Manutenção, conforme documentos do Processo SEI nº 25.0.000047444-7 e requisição GEAFIN 103690.
00.563.092/0001-18 2025NE009984
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 02/06/2026.