Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com contratação de mão de obra para prestação de serviços tais como: apoio administrativo I e II, secretária executiva, recepcionista executiva I e II, mestre de cerimônias, assistente de saúde I e II, operador de equipamento gráfico, técnico em arte de criação gráfica, técnico em informática, intérprete de libras e motorista, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 049/2019-06.
83.953.331/0001-73
2023NE000819
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10/11/2023 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com contratação de mão de obra para prestação de serviços tais como: apoio administrativo I e II, secretária executiva, recepcionista executiva I e II, mestre de cerimônias, assistente de saúde I e II, operador de equipamento gráfico, técnico em arte de criação gráfica, técnico em informática, intérprete de libras e motorista, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 049/2019-06.
83.953.331/0001-73
2023NE000819
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10/11/2023 | Ver |
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BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
Suporte técnico continuado na modalidade Microsoft Products and Services Agreement (MPSA), destinado a atender as necessidades da ALESC, de acordo com o Edital de Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Item 03 do Lote 03 do Contrato CL nº 498/2021 e Termo Aditivo 01.
57.142.978/0001-05
2023NE000874
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10/11/2023 | Ver |
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BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
Suporte técnico continuado na modalidade Microsoft Products and Services Agreement (MPSA), destinado a atender as necessidades da ALESC, de acordo com o Edital de Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Item 03 do Lote 03 do Contrato CL nº 498/2021 e Termo Aditivo 01.
57.142.978/0001-05
2023NE000874
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10/11/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender ao Gabinete do Deputado Emerson Stein, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022, alterado pelo Ato da Mesa n° 008/2023.
27.779.566/0001-10
2023NE001848
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10/11/2023 | Ver |
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UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
Despesa com fornecimento, instalação e manutenção de link de Internet redundante para Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, sendo este dedicado de 1000Mbps (full) e no mínimo de 16 IPs válidos para uso em OutSide e DMZ (com serviço DDoS), garantia de banda de 100% para download e upload, conforme o ANEXO I do Edital de Pregão Eletrônico 006/2023 e Contrato CL 010/2023-00.
02.255.187/0001-08
2023NE001996
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10/11/2023 | Ver |
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UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
Despesa com fornecimento, instalação e manutenção de link de Internet redundante para Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, sendo este dedicado de 1000Mbps (full) e no mínimo de 16 IPs válidos para uso em OutSide e DMZ (com serviço DDoS), garantia de banda de 100% para download e upload, conforme o ANEXO I do Edital de Pregão Eletrônico 006/2023 e Contrato CL 010/2023-00.
02.255.187/0001-08
2023NE001996
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10/11/2023 | Ver |
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A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças dos equipamentos dos condicionadores de ar tipo Split, das dependências da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, no Palácio Barriga Verde e Unidade Administrativa, conforme o ANEXO I do Edital de Pregão Eletrônico 040/2022 e Contrato CL 013/2023-00.
04.848.808/0001-84
2023NE001997
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10/11/2023 | Ver |
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A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças dos equipamentos dos condicionadores de ar tipo Split, das dependências da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, no Palácio Barriga Verde e Unidade Administrativa, conforme o ANEXO I do Edital de Pregão Eletrônico 040/2022 e Contrato CL 013/2023-00.
04.848.808/0001-84
2023NE001997
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10/11/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcações, remarcações e fornecimento de passagens aéreas internacionais, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL n° 408/2021-01.
27.779.566/0001-10
2023NE002009
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10/11/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcações, remarcações e fornecimento de passagens aéreas internacionais, para atender ao Gabinete da Deputada Ana Campagnolo, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Ato da Mesa n° 007/2022, alterado pelo Ato da Mesa n° 008/2023, e Contrato CL n° 408/2021-01.
27.779.566/0001-10
2023NE002010
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10/11/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcações, remarcações e fornecimento de passagens aéreas internacionais, para atender ao Gabinete do Deputado Ivan Naatz, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Ato da Mesa n° 007/2022 e Contrato CL n° 408/2021-01.
27.779.566/0001-10
2023NE003178
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10/11/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcações, remarcações e fornecimento de passagens aéreas internacionais, para atender ao Gabinete do Deputado Egídio Ferrari, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Ato da Mesa n° 007/2022 e Contrato CL n° 408/2021-01.
27.779.566/0001-10
2023NE004484
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10/11/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender ao Gabinete do Deputado Suplente José Claudio Caramori, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-02 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10
2023NE006696
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10/11/2023 | Ver |
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SOLSYTEM SEGURANCA ELETRONICA LTDA
Despesa com conserto de porta de vidro automática deslizante da entrada principal de pedestres da Avenida Mauro Ramos, na Unidade Administrativa Aldo Schneider. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SEI 23.0.000036688-9 e requisição GEAFIN 101004.
20.447.030/0001-58
2023NE006972
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10/11/2023 | Ver |
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SOLSYTEM SEGURANCA ELETRONICA LTDA
Despesa com manutenção da porta de correr automática da sala do Protocolo-Geral, nas dependências do Palácio Barriga Verde. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SEI 23.0.000035332-9 e requisição GEAFIN 101008.
20.447.030/0001-58
2023NE006973
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10/11/2023 | Ver |
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ILHA MAIS INFORMATICA LTDA
Despesa com aquisição de fones de ouvido com microfone compatíveis com rádio comunicador da marca Baofeng, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 23.0.000042729-2 e GEAFIN 101068.
02.203.379/0001-62
2023NE007261
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10/11/2023 | Ver |
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ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Aquisição de Alicate Hidráulico de compressão para Terminais, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 23.0.000044265-8 e GEAFIN 101083.
12.821.926/0001-27
2023NE007464
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10/11/2023 | Ver |
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LUCAS FELIPE MELO NEVES
Ressarcimento ao Deputado Lucas Neves, referente à despesa com locação de imóvel na Capital do Estado no mês de outubro/2023, de acordo com o Art. 4°, III, do Ato da Mesa n° 007/2022, RPR-014037 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000045402-8.
***.859.969-**
2023NE007518
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10/11/2023 | Ver |
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FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Ressarcimento pela cessão do servidor Adriano de Sousa, a este Poder referente aos meses de setembro e outubro de 2023, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, despacho 1026688 e demais documentos constantes no Processo SEI 23.0.000045779-5.
80.673.411/0001-87
2023NE007576
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10/11/2023 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 25/06/2026.