Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
ALPHA VISION COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Despesa com serviços integrados de engenharia em telecomunicações, com transmissão digital de áudio e vídeo via satélite de forma ininterrupta, incluindo segmento espacial e locação dos equipamentos necessários, disponibilizando manutenção preventiva e corretiva, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 011/2022 e Contrato CL nº 052/2022-01.
04.665.574/0001-30 2023NE000649
13/11/2023 Ver
ALPHA VISION COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Despesa com serviços integrados de engenharia em telecomunicações, com transmissão digital de áudio e vídeo via satélite de forma ininterrupta, incluindo segmento espacial e locação dos equipamentos necessários, disponibilizando manutenção preventiva e corretiva, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 011/2022 e Contrato CL nº 052/2022-01.
04.665.574/0001-30 2023NE000649
13/11/2023 Ver
ALPHA VISION COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Despesa com serviços integrados de engenharia em telecomunicações, com transmissão digital de áudio e vídeo via satélite de forma ininterrupta, incluindo segmento espacial e locação dos equipamentos necessários, disponibilizando manutenção preventiva e corretiva, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 011/2022 e Contrato CL nº 052/2022-01.
04.665.574/0001-30 2023NE000649
13/11/2023 Ver
FUNDACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DE ITAJAI
Despesa com serviço de comunicação por emissoras de televisão aberta em Santa Catarina para divulgação de notícias institucionais da ALESC, mediante veiculação de VTs institucionais, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2020, Contrato nº 079/2022-00.
01.406.705/0001-76 2023NE001649
13/11/2023 Ver
FUNDACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DE ITAJAI
Despesa com serviço de comunicação por emissoras de televisão aberta em Santa Catarina para divulgação de notícias institucionais da ALESC, mediante veiculação de VTs institucionais, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2020, Contrato nº 079/2022-00.
01.406.705/0001-76 2023NE001649
13/11/2023 Ver
JK SANTA CATARINA EMPRESA DE COMUNICACOES LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 021/2023.
77.855.047/0001-61 2023NE002517
13/11/2023 Ver
JK SANTA CATARINA EMPRESA DE COMUNICACOES LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 021/2023.
77.855.047/0001-61 2023NE002517
13/11/2023 Ver
JORNAL DIARIO O MUNICIPIO LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha "COMSEG", conforme , Edital de Concorrência nº 001/2022, Contrato CL nº 031/2023, PI nº 4245.362 e demais documentos constantes do Processo SEI 23.0.000036554-8.
08.318.090/0001-75 2023NE006198
13/11/2023 Ver
BEMLOCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Despesa com locação de veículo, tipo minivan, marca Peugeot, modelo Expert Minibus ou similar, novo e de primeiro uso, com cobertura total de seguros (sem franquia), incluindo manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e de óleos e fluídos, conforme Contrato CL nº 052/2019-05.
05.897.758/0001-98 2023NE000021
10/11/2023 Ver
BEMLOCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Despesa com locação de veículo, tipo minivan, marca Peugeot, modelo Expert Minibus ou similar, novo e de primeiro uso, com cobertura total de seguros (sem franquia), incluindo manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e de óleos e fluídos, conforme Contrato CL nº 052/2019-05.
05.897.758/0001-98 2023NE000021
10/11/2023 Ver
PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender ao Gabinete da Deputada Ana Paula da Silva, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10 2023NE000193
10/11/2023 Ver
PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021-01.
27.779.566/0001-10 2023NE000195
10/11/2023 Ver
PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender ao Gabinete do Deputado Altair Silva, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10 2023NE000651
10/11/2023 Ver
PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender ao Gabinete da Deputada Ana Campagnolo, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10 2023NE000653
10/11/2023 Ver
PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender ao Gabinete do Deputado Fabiano da Luz, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10 2023NE000662
10/11/2023 Ver
PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender ao Gabinete do Deputado Fernando Krelling, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10 2023NE000664
10/11/2023 Ver
PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender ao Gabinete do Deputado Ivan Naatz, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10 2023NE000665
10/11/2023 Ver
PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender ao Gabinete do Deputado Jair Miotto , conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10 2023NE000666
10/11/2023 Ver
GUIA VEICULOS LTDA
Despesa com serviço de locação de veículo de carga, com carroceria tipo baú, novo e de primeiro uso (zero quilômetro), com cobertura total de seguros, incluindo a manutenção preventiva, corretiva, substituição de peças, óleos e fluídos, sem abastecimento e sem motorista, por 12 meses, conforme Edital de Pregão Eletrônico 017/2022 e Contrato CL nº 059/2022-00.
82.461.310/0001-78 2023NE000672
10/11/2023 Ver
GUIA VEICULOS LTDA
Despesa com serviço de locação de veículo de carga, com carroceria tipo baú, novo e de primeiro uso (zero quilômetro), com cobertura total de seguros, incluindo a manutenção preventiva, corretiva, substituição de peças, óleos e fluídos, sem abastecimento e sem motorista, por 12 meses, conforme Edital de Pregão Eletrônico 017/2022 e Contrato CL nº 059/2022-00.
82.461.310/0001-78 2023NE000672
10/11/2023 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 25/06/2026.