Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, para atender ao Gabinete da Deputada Luciane Carminatti no período de 08/11/2023 a 30/11/2023, conforme Dispensa de Licitação nº 029/2023, Contrato CL nº 071/2023 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10
2023NE008776
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20/12/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, para atender ao Gabinete do Deputado Marcius Machado no período de 08/11/2023 a 30/11/2023, conforme Dispensa de Licitação nº 029/2023, Contrato CL nº 071/2023 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10
2023NE008778
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20/12/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, para atender ao Gabinete do Deputado Marcos José de Abreu no período de 08/11/2023 a 30/11/2023, conforme Dispensa de Licitação nº 029/2023, Contrato CL nº 071/2023 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10
2023NE008779
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20/12/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, para atender ao Gabinete do Deputado Neodi Saretta no período de 08/11/2023 a 30/11/2023, conforme Dispensa de Licitação nº 029/2023, Contrato CL nº 071/2023 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10
2023NE008780
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20/12/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, para atender ao Gabinete do Deputado Nilso Berlanda no período de 08/11/2023 a 30/11/2023, conforme Dispensa de Licitação nº 029/2023, Contrato CL nº 071/2023 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10
2023NE008781
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20/12/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, para atender ao Gabinete do Deputado Pedro Baldissera no período de 08/11/2023 a 30/11/2023, conforme Dispensa de Licitação nº 029/2023, Contrato CL nº 071/2023 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10
2023NE008782
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20/12/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, para atender ao Gabinete do Deputado Felippe Collaço no período de 08/11/2023 a 30/11/2023, conforme Dispensa de Licitação nº 029/2023, Contrato CL nº 071/2023 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10
2023NE008783
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20/12/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, para atender ao Gabinete da Deputada Vanessa da Rosa no período de 08/11/2023 a 30/11/2023, conforme Dispensa de Licitação nº 029/2023, Contrato CL nº 071/2023 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10
2023NE008784
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20/12/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens rodoviárias, para atender aos setores administrativos da ALESC no período de 08/11/2023 a 30/11/2023, conforme Dispensa de Licitação nº 029/2023 e Contrato CL nº 071/2023.
27.779.566/0001-10
2023NE008785
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20/12/2023 | Ver |
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PATRIOTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Despesa com pagamento, por indenização, de serviço de locação temporária de 02 (dois) chillers, com capacidade mínima de 50 TR (cada), destinado a atender as dependências do Palácio Barriga Verde, sem cobertura contratual durante o período de 20/09/2023 a 16/11/2023, conforme Ofício DA-CST (SEI 1049252, Parecer MD-CG (SEI 1083903), autorização GP-DG (SEI 1088142) e demais documentos do Processo SEI 23.0.000048297-8.
43.451.295/0001-25
2023NE008798
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20/12/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender ao Gabinete do Deputado Mauricio Eskudlark no período de 08/11/2023 a 30/11/2023, conforme Dispensa de Licitação nº 029/2023, Contrato CL nº 071/2023 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10
2023NE008818
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20/12/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender ao Gabinete da Deputada Vanessa da Rosa no período de 08/11/2023 a 30/11/2023, conforme Dispensa de Licitação nº 029/2023, Contrato CL nº 071/2023 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10
2023NE008822
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20/12/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Pagamento via indenização referente aos serviços de reservas, emissões, marcações, remarcações e fornecimento de passagens aéreas internacionais, para atender aos setores administrativos da ALESC e Gabinetes Parlamentares, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL n. 408/2021-03, Fatura FT00002081 e demais documentos constantes do Processo SEI nº 23.0.000050922-1.
27.779.566/0001-10
2023NE008840
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20/12/2023 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Pagamento via indenização referente aos serviços de reservas, emissões, marcações, remarcações e fornecimento de passagens aéreas internacionais, para atender aos setores administrativos da ALESC e Gabinetes Parlamentares, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL n. 408/2021-03, Fatura FT00002081 e demais documentos constantes do Processo SEI nº 23.0.000050922-1.
27.779.566/0001-10
2023NE008840
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20/12/2023 | Ver |
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ANA PAULA DA SILVA
Ressarcimento a Deputada Ana Paula da Silva, referente à despesa com locação de imóvel na Capital do Estado no mês de novembro/2023, de acordo com o Art. 4°, III, do Ato da Mesa n° 007/2022, RPR-014190 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000050400-9.
***.588.959-**
2023NE008849
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20/12/2023 | Ver |
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ANA PAULA DA SILVA
Ressarcimento a Deputada Ana Paula da Silva, referente a despesas com divulgação da sua atividade parlamentar no mês de novembro/2023, de acordo com o Art. 4º, VIII, do Ato da Mesa n° 007/2022, RPR-014244 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 23.0.000051637-6.
***.588.959-**
2023NE008850
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20/12/2023 | Ver |
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RADIO CLUBE SAO DOMINGOS LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 493/2021-01.
83.677.500/0001-90
2023NE000295
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20/12/2023 | Ver |
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RADIO CLUBE SAO DOMINGOS LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 493/2021-01.
83.677.500/0001-90
2023NE000295
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20/12/2023 | Ver |
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RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 509/2021-01.
83.156.331/0001-42
2023NE000422
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20/12/2023 | Ver |
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RADIO CULTURA DE CAMPOS NOVOS LTDA
Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 509/2021-01.
83.156.331/0001-42
2023NE000422
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20/12/2023 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 19/06/2026.