Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
ARGOS LTDA
Aquisição de Dosador para saboneteira, licitados no Pregão Eletrônico nº 036/2022, contemplados na Ata de Registro de Preços nº 009/2022 (0570490), da empresa Argos Ltda, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 23.0.000049140-3 e GEAFIN 101200.
42.262.411/0001-03 2023NE008446
29/02/2024 Ver
LOGMOVI LTDA
Despesa com aquisição de carrinho de transporte, tipo plataforma telado, para atender a necessidade de movimentação física de itens em quantidades e/ou com dimensões e pesos incompatíveis com o modelo de carrinho de duas rodas já disponível no Almoxarifado e para facilitar a movimentação das bombonas de água. Processo SEI 23.0.000045188-6 e requisição GEAFIN 101245.
44.333.497/0001-35 2023NE008668
29/02/2024 Ver
LOGMOVI LTDA
Despesa com aquisição de carrinho de transporte, tipo plataforma telado, para atender a necessidade de movimentação física de itens em quantidades e/ou com dimensões e pesos incompatíveis com o modelo de carrinho de duas rodas já disponível no Almoxarifado e para facilitar a movimentação das bombonas de água. Processo SEI 23.0.000045188-6 e requisição GEAFIN 101245.
44.333.497/0001-35 2023NE008668
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JULIO CESAR GARCIA
Empenho que se faz para pagamento de reembolsos referentes à atividade parlamentar, relativos ao mês de dezembro de 2023, conforme Ato da Mesa n° 007/2022.
***.884.609-** 2023NE008968
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JULIO CESAR GARCIA
Empenho que se faz para pagamento de reembolsos referentes à atividade parlamentar, relativos ao mês de dezembro de 2023, conforme Ato da Mesa n° 007/2022.
***.884.609-** 2023NE008968
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MARCOS DA ROSA
Empenho que se faz para pagamento de reembolsos referentes à atividade parlamentar, relativos ao mês de dezembro de 2023, conforme Ato da Mesa n° 007/2022.
***.237.359-** 2023NE008973
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MARCOS DA ROSA
Empenho que se faz para pagamento de reembolsos referentes à atividade parlamentar, relativos ao mês de dezembro de 2023, conforme Ato da Mesa n° 007/2022.
***.237.359-** 2023NE008973
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TIAGO ZILLI
Empenho que se faz para pagamento de reembolsos referentes à atividade parlamentar, relativos ao mês de dezembro de 2023, conforme Ato da Mesa n° 007/2022.
***.742.599-** 2023NE008983
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TIAGO ZILLI
Empenho que se faz para pagamento de reembolsos referentes à atividade parlamentar, relativos ao mês de dezembro de 2023, conforme Ato da Mesa n° 007/2022.
***.742.599-** 2023NE008983
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ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
Despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical de pessoas (03 elevadores da marca Atlas Schindler) na Unidade Administrativa Dep. Aldo Schneider, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 014/2023 e Contrato CL nº 080/2023.
00.028.986/0034-76 2024NE000022
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GOEDERT LTDA
Despesa com aquisição de coletores de copos descartáveis, na cor preta. A pedido da PGA- Programa Alesc Sustentável. Processo SEI 23.0.000050716-4 e requisição GEAFIN 101284.
79.846.465/0001-18 2024NE000100
29/02/2024 Ver
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA
Aquisição de insumos (unidade de imagem e cartucho de toner preto) para as impressoras Lexmark MX622 licitados no Edital de Licitação nº 030/2023, Ata de Registro de Preços nº 035/2023, conforme Processo SEI 23.0.000052306-2 e GEAFIN 101298.
56.215.999/0013-84 2024NE000185
29/02/2024 Ver
X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
Despesa com aquisição de 02 (dois) Certificados Digitais e-cpf do tipo A1 e 01 (um) Certificado Digital e-cpf do tipo A3. A pedido da Diretoria Financeira. Processo SEI 24.0.000001298-6 e requisição GEAFIN 101302.
38.597.881/0001-42 2024NE000255
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Despesa referente as despesas da UFSC constante no parágrafo quarto da Cláusula 8ª do convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC nº 0086/2022 através da Escola do Legislativo e o interveniente Fundação José Arthur Boiteux.
83.899.526/0001-82 2024NE000261
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ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva, quando necessária, nos 04 (quatro) elevadores instalados nas dependências do Palácio Barriga Verde, conforme Pregão Eletrônico 032/2023 e Contrato CL 083/2023-00.
02.797.782/0001-67 2024NE000262
29/02/2024 Ver
ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA
Despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva, quando necessária, nos 04 (quatro) elevadores instalados nas dependências do Palácio Barriga Verde, conforme Pregão Eletrônico 032/2023 e Contrato CL 083/2023-00.
02.797.782/0001-67 2024NE000262
29/02/2024 Ver
PECA AS PECAS LTDA
Locação de 80 cadeiras, modelo Tiffany, sendo todas na cor preta, a pedido da Coordenadoria de Eventos, conforme Processo SEI 24.0.000001965-4 e GEAFIN 101306.
05.181.606/0001-94 2024NE000563
29/02/2024 Ver
CESAR TINTAS LTDA
Aquisição de materiais para pintura, manutenção e reformas do Palácio Barriga Verde e Unidade Administrativa Deputado Presidente Aldo Schneider, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 24.0.000002084-9; 24.0.000003294-4 e GEAFIN 101339.
04.804.413/0002-60 2024NE000742
29/02/2024 Ver
TIAGO ZILLI
Ressarcimento ao Deputado Tiago Zilli, referente à despesa com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar (condomínio, internet e energia elétrica), conforme Resolução 007/2015, de acordo com o Art. 4º, XI, do Ato da Mesa n° 007/2022, Contrato CL n° 003/2023, RPR-014444 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000002712-6.
***.742.599-** 2024NE000771
29/02/2024 Ver
NAPOLEAO BERNARDES NETO
Ressarcimento ao Deputado Napoleão Bernardes, referente à despesa com divulgação de atividade parlamentar no mês de janeiro/2024, de acordo com o Art. 4°, VIII, do Ato da Mesa n° 007/2022, RPR-014463 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000003985-0.
***.738.439-** 2024NE000792
29/02/2024 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 11/06/2026.