Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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SANTA CATARINA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA
Despesa com locação de um imóvel localizado na Av. Atílio Pedro Pagani, 855, sala 210, bairro Pagani, Palhoça-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Camilo Martins, conforme Resolução n° 007/2015, Dispensa de Licitação n° 013/2023 e Contrato CL n° 025/2023.
01.899.776/0001-58
2024NE000114
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21/03/2024 | Ver |
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BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
Despesa com suporte técnico telefônico ou website, com atendimento 24 horas, 7 dias por semana (24x7), por 12 meses, relativo a 2 licenças do software Microsoft SQL Server 2022 Standard Edition (4 Cores licenciados cada), em sua versão mais atual, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 024/2023 e item 02 do Contrato CL nº 079/2023-00.
57.142.978/0001-05
2024NE000200
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21/03/2024 | Ver |
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BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
Despesa com suporte técnico telefônico ou website, com atendimento 24 horas, 7 dias por semana (24x7), por 12 meses, relativo a 2 licenças do software Microsoft SQL Server 2022 Standard Edition (4 Cores licenciados cada), em sua versão mais atual, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 024/2023 e item 02 do Contrato CL nº 079/2023-00.
57.142.978/0001-05
2024NE000200
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21/03/2024 | Ver |
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LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme 1º Apostilamento e Contrato CL nº 026/2020-05.
07.789.113/0001-67
2024NE000203
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21/03/2024 | Ver |
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LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Despesa com prestação de serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais do fabricante e demais materiais e serviços necessários ao sistema de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmniPCX Enterprise, conforme 1º Apostilamento e Contrato CL nº 026/2020-05.
07.789.113/0001-67
2024NE000203
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com serviços de telefonia fixa para atender aos setores administrativos da ALESC.
76.535.764/0322-66
2024NE000279
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21/03/2024 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com serviços de telefonia fixa para atender aos setores administrativos da ALESC.
76.535.764/0322-66
2024NE000279
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com serviços de telefonia fixa para atender aos setores administrativos da ALESC.
76.535.764/0322-66
2024NE000279
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21/03/2024 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com serviços de telefonia fixa para atender aos setores administrativos da ALESC.
76.535.764/0322-66
2024NE000279
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21/03/2024 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021-04.
27.779.566/0001-10
2024NE000283
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21/03/2024 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021-04.
27.779.566/0001-10
2024NE000283
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21/03/2024 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas internacionais, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021-04.
27.779.566/0001-10
2024NE000284
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21/03/2024 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com serviços de telefonia fixa para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 007/2022.
76.535.764/0322-66
2024NE000290
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21/03/2024 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com serviços de telefonia fixa para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 007/2022.
76.535.764/0322-66
2024NE000290
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21/03/2024 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com serviços de telefonia fixa para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 007/2022.
76.535.764/0322-66
2024NE000290
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21/03/2024 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com serviços de telefonia fixa para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 007/2022.
76.535.764/0322-66
2024NE000290
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21/03/2024 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-04 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10
2024NE000294
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21/03/2024 | Ver |
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PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
Despesa com prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-04 e Ato da Mesa n° 007/2022.
27.779.566/0001-10
2024NE000294
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21/03/2024 | Ver |
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RAMON RAGEL SILVEIRA
Solicitação para a encadernação das atas das Sessões realizadas pela Coordenadoria de Apoio ao Plenário, referentes ao ano de 2023, totalizando aproximadamente 341 folhas conforme especificações contidas no documento 0984399. Processo SEI 23.0.000041363-1 e GEAFIN 101359.
12.119.274/0001-83
2024NE000896
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21/03/2024 | Ver |
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SETOR 1 MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
Despesa com aquisição de mural de avisos com moldura de alumínio, revestido em cortiça, a pedido da Casa Militar, conforme Documento de Oficialização de Demanda - 1114622 e demais documentos do Processo SEI nº 24.0.000001819-4 e GEAFIN 101355.
85.396.638/0001-46
2024NE000922
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21/03/2024 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/06/2026.